» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Штраф за непредоставление отчетности и уплата косвенного налога |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #1  Пн Окт 28, 2013 21:33:36 |
Заголовок сообщения: | Штраф за непредоставление отчетности и уплата косвенного налога |
Добрый вечер! ТОО, до сентября -режим был упращенный, с сентября - общеустановленный режим. Ситуация такая. Заявление 328.00 и 320.00 за сентябрь месяц, по сроку должны были предоставить 20 октября, вот теперь пропустили и хотим отправить отчет сегодня, с опозданием на 8дней, и оплатить завтра ндс (с несвоевременную оплатой на 9 дней). Мы отчетность всегда предоставляли и уплачивали своевременно, вот стоило мне уехать на 2 неделе, и вот так вот пропустили, если бы транспортная компания доставила нам груз хотя бы 1октябрем, было бы счастье, но оно было доставлено 30 сентябрем. Конечно, как быть, как можно избежать от такой неприятной ситуации, предоставить отчет октябрем, вот думаю не вылезет ли оно после. Однако, за несвоевременное предоставление отчетов и оплату ндс, какой нам влечет штраф и тд? С уважением. |
Автор: | A.Vail | ||||
Добавлено: | #2  Вт Окт 29, 2013 00:36:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Раньше еще был большой штраф за несдачу заявления:
Но п. 7 ст. 206 КоАП исключен с 01.01.2013 г. Выходит за непредоставление отчета по общим правилам на первый раз "предупреждение". |
Автор: | gauhar |
Добавлено: | #3  Вт Окт 29, 2013 02:56:34 |
Заголовок сообщения: | |
A.Vail, неужели только и всего предупреждение, скажите у кого была такая ситуация. |
Автор: | ЕкатеринаС |
Добавлено: | #4  Вт Окт 29, 2013 10:18:29 |
Заголовок сообщения: | |
У нас была похожая ситуация. За непредставление заявления к нам применили ст. 206, на первый раз предупреждение, за несвоевременную оплату косвенных налогов ст 218-1 - 20 МРП С/У |
Автор: | Vizis |
Добавлено: | #5  Вт Окт 29, 2013 12:04:42 |
Заголовок сообщения: | |
девочки извините ели не туда пишу, не нашла похожей темы и новую не стала заводить. столкнулась с 328 формой, все сдала сделала, вроде нормально, теперь возникает вопрос, Сказали, что я один из отчетов должна отправить на завод у которого мы закупались, что бы подтвердить оплату НДС. Подскажите пожалуйста правильно ли это, или можно им платежку отправить, что бы подтвердить оплату? и кто с подобным сталкивался?? заранее спасибо :) |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #6  Вт Окт 29, 2013 12:10:07 |
Заголовок сообщения: | |
После подверждения 328.00 налоговой, один экз оставляете себе, а 2 экз 328.00 отправляете поставщику. |
Автор: | Vizis |
Добавлено: | #7  Вт Окт 29, 2013 12:16:55 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо :) пойду отправлять |