» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Начисление больничных, период больничного около двух месяцев |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #1  Вт Авг 11, 2020 19:09:02 |
Заголовок сообщения: | |
Согласна с Елена Т. Начисление дохода работнику обычно делается в месяце предоставления больничного листа. С разбивкой по месяцам болезни, но это уже в целях расчета ограничения суммы начисления больничных за каждый месяц. Но с начислениями и перерасчетами в старые месяцы никто не лезет. Там вообще может быть и другой квартал с уже сданной ф200.00 и даже другой год с уже собранной финансовой отчетностью и сданной годовой. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #2  Вт Авг 11, 2020 13:06:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вносится по факту обнаружения - текущим числом, но в графе "период начисления" указываете те месяца.
Странно, обычно в крупных компаниях запрет на исправления прошлых периодов. Или как у вас если компания- дочка, то материнская наоборот запрещает трогать старые периоды. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Вт Авг 11, 2020 12:08:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тоже не нашел. А вот что предложил аудитор- "Для правильности учета затрат и налогообложения доходов работников, начисление пособия по «переходящим» больничным листам необходимо производить в разрезе периодов, к которым относятся дни освобождения работника от работы по причине его болезни, отраженные в больничном листе". С ув. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #4  Вт Авг 11, 2020 12:02:56 |
Заголовок сообщения: | |
Нет таких НПА, в которых это было бы написано. Единственный документ, где порядок начисления отпускных, больничных и пр. может быть описан, это ваша Учетная политика. Можете еще получить платную письменную консультацию в аудиторской компании. |
Автор: | ARBELA | ||
Добавлено: | #5  Вт Авг 11, 2020 11:36:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В апреле месяце сотрудник принес больничный за два предыдущих месяца (февраль, март). Главный бухгалтер материнской компании (в момент проведения внутренней проверки) требует, что бы начисления производились в соответствующих месяцах, то есть в феврале и марте. Мотивируя это тем, что подоходный налог у источника и пенсионные взносы должны начисляться в тех месяцах за которы.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ... в тех месяцах за которые выплачиваются больничные. У меня вопрос, каким образом можно доказать или опровергнуть это. Не смогли найти соответствующие НПА. |
Автор: | Басалко Наталья Владимир. | ||||||
Добавлено: | #6  Чт Окт 24, 2013 13:03:10 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Начисление : Заработная плата за 01-26 августа. фактически отработанное время сентябрь - начисление 0 октябрь - начисление с 01 по 24 = 0. плюс начисление по больничному Больничный начисляется отдельно за каждый месяц: август
сентябрь - в пределах 15 МРП октябрь - в пределах 15 МРП плюс зарплата за 25-31 октября (Если выйдет на работу) Все начисления - в октябре. когда сдан больничный лист. Пока больничный не сдан, у Вас нет основания для каких-либо начислений (документ отсутствует, о том. что человека нет на работе в связи с заболеванием. Вы знаете только чисто теоритически, например, слова жены). Начисление больничного будет в три строки. за октябрь Если ф200 за 3 квартал уже сдали, то переделывать (сдавать доп отчёты) не надо. так как все начисления будут в октябре. а это уже 4 квартал
Повторюсь, делать перерасчёт за август у Вас нет основания, начислять за сентябрь хоть з/плату, хоть пособие по временной нетрудоспособности. опять же нет основания. Основания у Вас появляются только в октябре. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #7  Чт Окт 24, 2013 11:45:03 |
Заголовок сообщения: | |
Можно |
Автор: | Elena_Mir |
Добавлено: | #8  Чт Окт 24, 2013 11:42:39 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо за ответы, можно начисления по всем месяцам провести 24 октября? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #9  Чт Окт 24, 2013 11:31:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #10  Чт Окт 24, 2013 11:29:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: http://www.balans.kz/topic19754.html С ув. |
Автор: | Elena_Mir | ||
Добавлено: | #11  Чт Окт 24, 2013 11:17:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
и еще у сотрудника была серьезная операция на серце, он вскоре я думаю получит инвалидность, работа у него была тяжелая, он не сможет работать на ней. вопрос если его заболевание входит в список Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2007 года № 1171, то мы ему должны ежемесячно оплачивать 15 МРП до момента пока он формиться на инвалидность? а если он сам заявление напишет на увольнение? увольнять? Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
он сегодня принесет больничный, а как теперь добавить сумму за август и за сентябрь, 200 ФНО я уже сдала без этих начислений, или мне просто начислить общей суммой 24 октября ? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||||
Добавлено: | #12  Чт Окт 24, 2013 11:08:51 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Верно
Верно
Да.
Расчет верен |
Автор: | Elena_Mir |
Добавлено: | #13  Чт Окт 24, 2013 10:53:22 |
Заголовок сообщения: | Начисление больничных, период больничного около двух месяцев |
Помогите, пож-та, сотрудник не стал появляться на работе с 26 августа, и в августе я ему закрыла заработную плату по фактически отработанным дням. Весть сентябрь он был на больничном и сегодня должен принести больничный, закрывают 24 октября. Помогите с расчетом больничных, и еще 15 МРП это независимо сколько более месяц, два, или это предел 15 мрп за месяц? Мой расчет: Август: делаю перерасчет за август 4 раб дня * 4 139,55 среднедневная ставка = 16 558,20 Сентябрь: среднедневную ставку не применяю так как выйдет больше чем предел 15 мрп получается за сентябрь я ему выплачиваю 1731 * 15 МРП = 25 965 тенге ? Октябрь : и за октябрь тоже 1731*15 МРП = 25 965 тенге ? и еще 1. с суммы меньше МЗП, т.е 16 558,20 удерживаем только ОПВ? 1С у меня удерживает только ОПВ. По ИПН у него вычет есть. 2. Сбольничных удерживаются ИПН и ОПВ, расчитываются и СН , СО? буду очень благодарна |