» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Свидетельство по НДС от 1.11.13г., можно зачесть НДС по документам, выписанным в октябре 2013г? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #1  Пт Окт 18, 2013 09:16:15 |
Заголовок сообщения: | Свидетельство по НДС от 1.11.13г., можно зачесть НДС по документам, выписанным в октябре 2013г? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=550805#550805 Свидетельство по НДС от 1.11.13г., можно ли брать в зачет НДС по документам выписанным в октябр 13г? |
Автор: | A.Vail | ||||||
Добавлено: | #2  Пт Окт 18, 2013 09:40:16 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Нельзя.
Следовательно, если компания становиться плательщиком НДС с 01.11.2013 г., то НДС, уплаченный по счетам-фактурам, выписанным до этой даты может относиться в зачет только в порядке п.п. 5 п. 1 ст. 256 НК:
|
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #3  Пт Окт 18, 2013 10:51:47 |
Заголовок сообщения: | |
Граждане, на календарь посмотрите. Какое свидетельство от 01.11.13? Будущей датой выдали? Алексей, это про обязательную постановку на учет по НДС. А добровольцы? К примеру открылась фирма 20.09.13, в течение 10 дней подали заявление на постановку, им выдали свидетельство 01.10.13, но плательщиками они будут с 20.09.13. |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #4  Пт Окт 18, 2013 10:54:06 |
Заголовок сообщения: | |
фирма открылась 02.10.13 добровольно заявление 16.10.13 получили св-во написано постановка с 1 ноября 2013г. |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #5  Пт Окт 18, 2013 10:59:53 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда дата свидетельства 16.10.13, дата постановки 01.11.13. Выписывать счета с НДС с 01.11.13. Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Прошу пардону. Кудай-то делся пункт, что вновь открытые становятся плательщиками со дня открытия. |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #6  Пт Окт 18, 2013 11:05:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тоже обратил внимание, поэтому и решил, что это дата постановки на учет, а не выдачи свидетельства. |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #7  Пт Окт 18, 2013 11:06:26 |
Заголовок сообщения: | |
Telepat.dll? |
Автор: | Ведмедев | ||||||
Добавлено: | #8  Пт Окт 18, 2013 11:42:06 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
A.Vail, С. Ромазанов,
Поэтому и даты разные. |
Автор: | lessika |
Добавлено: | #9  Вс Окт 20, 2013 20:21:42 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые форумчане, добрый вечер, проконсультируйте, пожалуйста: если НДС с 01.08.13 года с России дата поступления товара (и выписки счет-фактуры с 0% НДС) - июль сдача отчета 320 и 328 - август оплата НДС с товаров с России - август имею ли права я этот НДС взять в зачет? заранее спасибо! Добавлено спустя 24 минуты 53 секунды: п.с. товар приобретается почти на год если в зачет нельзя - получается практически двойное обложение... |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #10  Пн Окт 21, 2013 10:15:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Думаю, что в зачет брать нельзя, т.к. отчетный период по НДС на импорт в данном случае по формам 320 и 328 - июль, т.е. месяц, в котором компания еще не стояла на учете по НДС. А сдать отчеты и оплатить налог вы и через год могли со штрафами. |