» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какая дата считается датой перехода на упрощенку? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | bagira |
Добавлено: | #1  Чт Окт 10, 2013 21:50:30 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер! ТОО открыли 06.09.13, сдаем за 3 кв 200ф первоначальная. теперь решили подать заявление а УР в 16 октября. вопрос: датой начала будет считаться 01 ноября или 01.01.2014г? (меня смутила редакция НК ст435) и если 200ф сдаем пустышку то 910 какой будет первоначальной или очередной? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #2  Чт Окт 10, 2013 22:03:55 |
Заголовок сообщения: | |
Что именно вас смутило в ст.435? |
Автор: | Timurov T | ||
Добавлено: | #3  Чт Окт 10, 2013 23:05:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
bagira, с 1 января 2013г. процедура перехода/применения налогового режима носит уведомительный порядок. Решение принимает сам налогоплательщик, и уведомляет об этом налоговый орган в течении 5 дней путем подачи уведомления согласно приложения 35 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 16 января 2013 года №19 "О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 637 "О некоторых вопросах налогового администрирования". Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 435 НК РК первое число месяца, следующего за месяцем, в котором представлено уведомление о применяемом режиме налогообложения, т.е. в Вашем случае с 1 ноября 2013 года.
вид расчета: очередной. |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #4  Пт Окт 11, 2013 00:37:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Неоднозначная ситуация. Действительно, по зарплатным налогам и платежам отчетность уже представлялась (ф. 200 за 3 кв.), но вот по КПН деклараций/расчетов еще не было. Срок сдачи ф. 100 за 2013 г. еще не наступил. И получается, что та из форм (100 или 910), которая будет сдаваться раньше, должна иметь вид "первоначальная". |
Автор: | Ведмедев |
Добавлено: | #5  Пт Окт 11, 2013 10:30:05 |
Заголовок сообщения: | |
A.Vail, думается мне что плательщиком КПНа они стали раньше чем перешли на УР, следовательно и сотка будет первоначальной, т.к. сдать хоть сейчас могут, а вот 910.00 будет очередной. |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #6  Пт Окт 11, 2013 11:10:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Могут, но не обязаны. Тогда, если первой будет отправлена ф. 910, а затем ф. 100, то по КПН имеем сначала очередной отчет на сервере, а затем первоначальный. Как это на разноске отразиться? Не знаю технических тонкостей налоговых программ, но предполагаю, что указание правильного вида отчетности имеет какое-то значение для корректной разноски начислений на лицевые счета. Может еще проконсультироваться с техническими специалистами? Если технических проблем нет, то без разницы. Или для уверенности отправлять сначала ф. 100 за 2013 г. первоначальную, а затем уже очередную ф. 910. |
Автор: | bagira | ||
Добавлено: | #7  Пт Окт 11, 2013 18:34:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
меня беспокоит что в 200ф и 100ф суммы к разноске буддут по нулям |
Автор: | A.Vail | ||||
Добавлено: | #8  Пт Окт 11, 2013 18:39:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Думаю, что это будет правильным решением.
Это не является нарушением. |