» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какими датами оформлять в 1С 8,2 заявление по НДС ТС, регистрацию операций по НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: YelenaS
Добавлено: #1  Сб Сен 14, 2013 15:17:21
Заголовок сообщения: Какими датами оформлять в 1С 8,2 заявление по НДС ТС, регистрацию операций по НДС?

Начала работать в новой организации . Они делали в 1С Казахстан 8,2 приход по импорту по ТС , заявление по НДС по ТС и регистрацию операций по НДС одной датой по поступлению товара.
Я же всегда эти документы разделяла по датам.
Поступление - по дате прохождения границы (по талону) или по фактическому поступлению.
Заявление - по дате сдачи в налоговые органы ( как правило в следующем месяце до 20 числа).
Регистрацию операций по НДС- сейчас по дате оплаты НДС.
Кто как делает и как всё таки правильно? А то у нас возник спор.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #2  Сб Сен 14, 2013 15:42:33
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
Поступление - по дате прохождения границы (по талону) или по фактическому поступлению.
Заявление - по дате сдачи в налоговые органы ( как правило в следующем месяце до 20 числа).
Регистрацию операций по НДС- сейчас по дате оплаты НДС.

YelenaS говорит:
Кто как делает и как всё таки правильно? А то у нас возник спор.

А в чем спор? Кодекс у каждого разный?
Ст. 276-16 говорит:
1. Если иное не установлено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в порядке, установленном главой 34 настоящего Кодекса.
2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных.

Ст. 256 говорит:
3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.
В случае уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии со статьями 241 и 276-20 настоящего Кодекса уплаченный налог относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость.


Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:

Еще лично я бы заявление делал по дате оприходования товара. Поскольку НДС должен быть начислен в том налоговом периоде, в котором получены ТМЗ.



Автор: svet
Добавлено: #3  Сб Сен 14, 2013 16:31:47
Заголовок сообщения:

YelenaS, если интересно, то я делаю приход импорта по дате талона, но по курсу предоплаты, если таковая была. Заявление ф.328.00 только по дате талона, регистрацию операций в целях НДС по дате оплаты в НУ.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ