» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какой проводкой отразить операцию по таможенным платежам ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Margarita |
Добавлено: | #1  Ср Сен 11, 2013 18:10:18 |
Заголовок сообщения: | Какой проводкой отразить операцию по таможенным платежам ? |
Здравствуйте. Наша компания занимается предоставлением услуг таможенного брокера. Иногда за заказчика мы оплачиваем таможенные платежи наличкой или перечислением. Какой проводкой в данном случае отразить эту операцию ? Учитывая то, что эти таможенные платежи и сбборы мы перевыставляем заказчику. На вычет мы их брать можем или нет ? Вообще я делаю так: ДТ 3397 КТ 1030 (1010) ДТ 7211 КТ 3397 |
Автор: | tafel |
Добавлено: | #2  Пт Сен 13, 2013 22:06:09 |
Заголовок сообщения: | |
Margarita, Брокерская компания платит за нас налоги как провести в 1С 8.2? Проводки? http://balans.kz/viewtopic.php?t=47935#body 1C 8.2: Отражение перечисления ден. средств брокерам за оплату третьим лицам? http://balans.kz/viewtopic.php?t=47861#body Таможенный брокер: Можно ли выставлять счет фактуру разбив услуги на НДС 12 % и без НДС. http://balans.kz/viewtopic.php?t=47491#body |
Автор: | Margarita |
Добавлено: | #3  Пн Сен 16, 2013 14:26:06 |
Заголовок сообщения: | |
Здравстуйте. Благодарю, посмотрела на ссылки, которые вы мне указали, но я думаю что это не мои темы, так как здесь Заказчик отражает оплаченные таможенные сборы и платежипо бухучету, а в вопросе, где брокеры начисляют НДС на налоги - Я этого не делаю. Моя суть вопроса, как правильно отразить в бухучете проводки так, чтобы я могла брать на вычет по КПН таможенные платежи и пошлины, либо я не могу брать на вычет по КПН ? Постоянно сомневаюсь в этом. Но с другой стороны (здесь такая же ситуация), мы оплачиваем за Заказчика услуги с НДС и перевыставляем их заказчику с ндс поюс наше вознаграждение. При этом услуги от подрядчиков я всегда беру на вычет по КПН - 7211. |
Автор: | bota2012 | ||
Добавлено: | #4  Пн Сен 16, 2013 14:38:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добрый день! Ведь таможенная пошлина и сбор входят в себестоимость товара., поэтому Вы не можете дважды брать на вычеты., а брокерские услуги берете на вычеты. (7211) |
Автор: | Margarita |
Добавлено: | #5  Пн Сен 16, 2013 15:13:53 |
Заголовок сообщения: | |
Мы просто оплачиваем за заказчика, а потом пошлину и сборы перевыставляем. Дваджы мы на вычеты не берем, я хочу 1 раз взять на вычет 7211 и перевыставить сумму заказчику. |
Автор: | Galina Moisseyenko | ||
Добавлено: | #6  Пн Сен 16, 2013 15:50:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Margarita, вы не можете взять пошлины и сборы по ТМЗ Заказчика ни на вычет, ни на доход. Они, как сказала bota2012,
|
Автор: | Margarita |
Добавлено: | #7  Пн Сен 16, 2013 15:55:41 |
Заголовок сообщения: | |
Ой а я уже сколько лет беру их на вычеты и мы перевыставляем их в сч/ф заказчику. Я как то выставляла счетом на оплату заказчику, заказчик не мог потом у себя закрыть сумму проводками, и попросил меня перевыставить сумму в сч-фактуре. |
Автор: | Margarita |
Добавлено: | #8  Вт Сен 17, 2013 14:05:13 |
Заголовок сообщения: | |
мы оплачиваем за Заказчика услуги с НДС и перевыставляем их заказчику с ндс поюс наше вознаграждение. При этом услуги от подрядчиков я всегда беру на вычет по КПН - 7211. Такую операцию мы делаем с Таможенными плаежами и сборами (без ндс) |