» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как провести зачет НДС на импорт?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Arina73
Добавлено: #1  Пт Июл 26, 2013 15:46:58
Заголовок сообщения: Как провести зачет НДС на импорт?

Добрый день!
Подскажите пожалуйста каким документом после оплаты НДС на импорт провести зачет НДС на импорт

Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд:

1-С 8.2 рег.номер 801019786



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Пт Июл 26, 2013 16:45:41
Заголовок сообщения:

Arina73, при правильно заполнении поступления ТМЗ - импорт -ГТД программа сама дает проводку в Дт сч 1420


Автор: Arina73
Добавлено: #3  Пт Июл 26, 2013 17:39:40
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, спасибо за ответ. У меня нет ГТД.
Я на основании Заявления о ввозе сформировала документ "Регистрация прочих операций в целях НДС" .
На вкладке "счета учета" поменяла 3310 на 1630, и программа дала проводку Д1420 К1630.
Верно ли я сделала?



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #4  Вс Июл 28, 2013 19:35:21
Заголовок сообщения:

Arina73 говорит:
Я на основании Заявления о ввозе сформировала документ "Регистрация прочих операций в целях НДС" .
На вкладке "счета учета" поменяла 3310 на 1630, и программа дала проводку Д1420 К1630.
Верно ли я сделала

Верно. Проверьте, чтобы дата Регистрации совпадала с датой Платежного поручения.



Автор: Arina73
Добавлено: #5  Вт Июл 30, 2013 19:34:18
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов, спасибо !


Автор: Пангея
Добавлено: #6  Пн Сен 02, 2013 15:28:59
Заголовок сообщения:

Завезли оборудование из России. НДС оплачиваем методом зачета. Провела документы:
1. Поступление ТМЗ и услуг + сф полученный.
2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Нужно ли мне на основании заявления вводить документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС"?



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #7  Пн Сен 02, 2013 15:54:23
Заголовок сообщения:

Пангея говорит:
+ сф полученный.

На кой?
Пангея говорит:
Нужно ли мне на основании заявления вводить документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС"?

Нет.



Автор: Пангея
Добавлено: #8  Пн Сен 02, 2013 16:49:13
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов, сф полученный тоже не надо заносить? Не вносить для того, чтобы счет-фактуры в реестр не попал?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #9  Пн Сен 02, 2013 17:02:04
Заголовок сообщения:

Пангея говорит:
Не вносить для того, чтобы счет-фактуры в реестр не попал?

Правильно поставленный вопрос - 96% ответа.



Автор: nazym
Добавлено: #10  Вт Сен 17, 2013 10:40:06
Заголовок сообщения:

Доброго дня! Значит при оприходвании по ГТД материалов не нужно вводить счет фактуру?


Автор: Lola
Добавлено: #11  Вт Сен 17, 2013 10:52:55
Заголовок сообщения:

nazym, лучше не вводить, иначе при выгрузке 300.00 формы она будет попадать в реестр. А её там быть не должно.


Автор: nazym
Добавлено: #12  Вт Сен 17, 2013 10:58:55
Заголовок сообщения:

спасибо большое! :Rose:


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ