» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как провести зачет НДС на импорт? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #1  Пт Июл 26, 2013 15:46:58 |
Заголовок сообщения: | Как провести зачет НДС на импорт? |
Добрый день! Подскажите пожалуйста каким документом после оплаты НДС на импорт провести зачет НДС на импорт Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: 1-С 8.2 рег.номер 801019786 |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #2  Пт Июл 26, 2013 16:45:41 |
Заголовок сообщения: | |
Arina73, при правильно заполнении поступления ТМЗ - импорт -ГТД программа сама дает проводку в Дт сч 1420 |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #3  Пт Июл 26, 2013 17:39:40 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, спасибо за ответ. У меня нет ГТД. Я на основании Заявления о ввозе сформировала документ "Регистрация прочих операций в целях НДС" . На вкладке "счета учета" поменяла 3310 на 1630, и программа дала проводку Д1420 К1630. Верно ли я сделала? |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #4  Вс Июл 28, 2013 19:35:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно. Проверьте, чтобы дата Регистрации совпадала с датой Платежного поручения. |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #5  Вт Июл 30, 2013 19:34:18 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, спасибо ! |
Автор: | Пангея |
Добавлено: | #6  Пн Сен 02, 2013 15:28:59 |
Заголовок сообщения: | |
Завезли оборудование из России. НДС оплачиваем методом зачета. Провела документы: 1. Поступление ТМЗ и услуг + сф полученный. 2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Нужно ли мне на основании заявления вводить документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС"? |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #7  Пн Сен 02, 2013 15:54:23 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
На кой?
Нет. |
Автор: | Пангея |
Добавлено: | #8  Пн Сен 02, 2013 16:49:13 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, сф полученный тоже не надо заносить? Не вносить для того, чтобы счет-фактуры в реестр не попал? |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #9  Пн Сен 02, 2013 17:02:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно поставленный вопрос - 96% ответа. |
Автор: | nazym |
Добавлено: | #10  Вт Сен 17, 2013 10:40:06 |
Заголовок сообщения: | |
Доброго дня! Значит при оприходвании по ГТД материалов не нужно вводить счет фактуру? |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #11  Вт Сен 17, 2013 10:52:55 |
Заголовок сообщения: | |
nazym, лучше не вводить, иначе при выгрузке 300.00 формы она будет попадать в реестр. А её там быть не должно. |
Автор: | nazym |
Добавлено: | #12  Вт Сен 17, 2013 10:58:55 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо большое! :Rose: |