» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС зачетом при импорте висит на 3310 по кредету, какая необходима проводка? Бух.справкой? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ОлькаЯ |
Добавлено: | #1  Пт Сен 27, 2013 14:35:11 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Скок, статья 250 . Находится в конце Налогового кодекса,там приложение ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН о введение в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 10.12.2008 № 100-IV по состоянию на 01.01.2013 г. В бумажном варианте у меня есть,а вот в электронном я почему - то не вижу. С/у. |
Автор: | nurjann |
Добавлено: | #2  Пт Сен 27, 2013 14:28:25 |
Заголовок сообщения: | |
Нужно всего лишь правильно заполнить документ ГТД, все проводки сформируются автоматически, вручную ничего не надо проводить. |
Автор: | Елена Скок |
Добавлено: | #3  Пт Сен 27, 2013 12:27:40 |
Заголовок сообщения: | |
а все разобралась, это была ст. 250, которая согласно ст. 49 закона о введение продлевается до 2017 г. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Пт Сен 27, 2013 12:22:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ст.250 Закона РК О введении в вдействия Кодекса РК "О налогах и др.обязательных платежах в бюджет" от 10 декабря 2008 г. №100-IV ,по состоянию на 01.01.2013 г.(В конце книжки Налоговый Кодекс РК). С ув. |
Автор: | marina777 |
Добавлено: | #5  Пт Сен 27, 2013 12:21:47 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Елена Скок"]методом зачета[/quote Есть постановление Правительства РК № 269 на импорт методом зачета. И глава 34 НК РК |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #6  Пт Сен 27, 2013 12:19:12 |
Заголовок сообщения: | |
Смотрите Закон о введении, что обычно в конце НК. Печатают. Вроде 250я статья. |
Автор: | Елена Скок |
Добавлено: | #7  Пт Сен 27, 2013 12:16:49 |
Заголовок сообщения: | |
подскажите какая сейчас статья в НК РК по ндс методом зачета? никак не могу найти. Ее исключили что ли? |
Автор: | marina777 |
Добавлено: | #8  Пт Июл 05, 2013 15:12:24 |
Заголовок сообщения: | |
я выбрала ндс методом зачета в гтд, Просто нужно еще проводку сделать 3310-1420. и все закроется |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #9  Пт Июл 05, 2013 13:14:36 |
Заголовок сообщения: | |
лето, при оформлении ГТД надо правильно отразить НДС, т.е. выбрать НДС методом зачета |
Автор: | лето |
Добавлено: | #10  Пт Июл 05, 2013 10:39:30 |
Заголовок сообщения: | |
marina777, у меня такая же ситуация. Как решили данный вопрос? :( |
Автор: | marina777 | ||
Добавлено: | #11  Чт Июн 27, 2013 10:40:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
:shock: ясно... спасибо за помощь :) |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #12  Чт Июн 27, 2013 10:37:18 |
Заголовок сообщения: | |
Ну так задавайте, а лучше ищите свой вопрос в соответствующем подфоруме с соблюдением правил форума, т.е. с указанием рег. номера. Ну или ждите более сердобольного, чем такая безжалостная скотина, чем я. |
Автор: | marina777 | ||
Добавлено: | #13  Чт Июн 27, 2013 10:34:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну подскажите как правильно.. у вас какие проводки формируются? :oops: |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #14  Чт Июн 27, 2013 10:32:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ключевое слово я выделил. |
Автор: | marina777 | ||
Добавлено: | #15  Чт Июн 27, 2013 10:31:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ГТД по импорту у меня формирует только 2410-3310 и 1420-3310. И если пошлина и сбор встают на 2410, то НДС так и висит на 3310 по НУ. У меня и был вопрос изначально- как убрать с кредиторки НУ. |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #16  Чт Июн 27, 2013 10:26:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно оформить документ ГТД по импорту в программе. Глядишь и проводки нужные будут. |
Автор: | marina777 | ||
Добавлено: | #17  Чт Июн 27, 2013 10:10:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А вы что предлагаете? :roll: |
Автор: | С. Ромазанов | ||||||||
Добавлено: | #18  Ср Июн 26, 2013 19:49:41 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Т.е. у вас есть проводка 1420 - 3310
3310 - 3130
Серьезно?
Серьезно? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #19  Ср Июн 26, 2013 13:28:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нужно. Вы отразили в учете: 1.Дт 1420-Кт 3310(НУ). Одновременно необходимо 2.Дт 3310(НУ)-Кт 3130.(сообщ.№ 4). В ф.300.00 за период ,в котором НДС уплачен методом зачета 1.Стр.300.00.011. 2.Стр.300.00.026. С ув. |
Автор: | marina777 | ||||
Добавлено: | #20  Ср Июн 26, 2013 13:17:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Так бух.справку сейчас не нужно проводить этой проводкой, а только через 5 лет? Тогда что за проводка № 2 -
:shock: |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #21  Ср Июн 26, 2013 13:09:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да.Одновременно в Дт 1420 и Кт 3130.Затем, после истечении 5 лет (ст.250 п.5-1 ЗРК О введении в действия Кодекса РК О налогах идр.обяз.платежей в бюджет) Дт 1420-Кт 3130-(Сторно). С ув. |
Автор: | marina777 | ||
Добавлено: | #22  Ср Июн 26, 2013 12:58:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А тут он уже и будет висеть? закрытием месяца не закрывается.. |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #23  Ср Июн 26, 2013 12:50:55 |
Заголовок сообщения: | |
Предлагаю вариант: Дт 3310-Кт 3130-Бух.справкой. С ув. |
Автор: | marina777 | ||||
Добавлено: | #24  Ср Июн 26, 2013 12:38:47 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это ГТД по импорту? если да, то тогда 3130 - это счет учета расчетов(тенге) или это счет учета начисленного НДС? И как его закрывать? У меня просто это ГТД и висит на 3310.. вот тут и не знаю как закрывать.. Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Точнее у меня в ГТД стоит счет учета расчетов 3310 с НУ, а счет учета начисленного НДС 3130. Проводка 1420-3310 формируется, 3130 не фигурирует тут.. Или дополнительно 1420-3130 бух справкой сделать? |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #25  Ср Июн 26, 2013 12:32:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Предлагаю: 1.Дт 1310-Кт 3310. 2.Дт 1420-Кт 3130. 3.Дт 3310-Кт 1030. С ув. |
Автор: | marina777 |
Добавлено: | #26  Ср Июн 26, 2013 12:21:47 |
Заголовок сообщения: | НДС зачетом при импорте висит на 3310 по кредету, какая необходима проводка? Бух.справкой? |
Добрый день! Подскажите пожалуйста - была покупка по импорту, в которой НДС берем методом зачета. По 3310 Сумма НДС , которую берем в зачет висит по кредету. Какую проводку сделать , чтобы закрыть ? |