» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС зачетом при импорте висит на 3310 по кредету, какая необходима проводка? Бух.справкой?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #1  Пт Сен 27, 2013 14:35:11
Заголовок сообщения:

Елена Скок, статья 250 . Находится в конце Налогового кодекса,там приложение ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН о введение в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 10.12.2008 № 100-IV по состоянию на 01.01.2013 г. В бумажном варианте у меня есть,а вот в электронном я почему - то не вижу. С/у.


Автор: nurjann
Добавлено: #2  Пт Сен 27, 2013 14:28:25
Заголовок сообщения:

Нужно всего лишь правильно заполнить документ ГТД, все проводки сформируются автоматически, вручную ничего не надо проводить.


Автор: Елена Скок
Добавлено: #3  Пт Сен 27, 2013 12:27:40
Заголовок сообщения:

а все разобралась, это была ст. 250, которая согласно ст. 49 закона о введение продлевается до 2017 г.


Автор: esiphi
Добавлено: #4  Пт Сен 27, 2013 12:22:21
Заголовок сообщения:

Елена Скок говорит:
какая сейчас статья в НК РК по ндс методом зачета?

Ст.250 Закона РК О введении в вдействия Кодекса РК "О налогах и др.обязательных платежах
в бюджет" от 10 декабря 2008 г. №100-IV ,по состоянию на 01.01.2013 г.(В конце книжки Налоговый Кодекс РК).
С ув.



Автор: marina777
Добавлено: #5  Пт Сен 27, 2013 12:21:47
Заголовок сообщения:

[quote="Елена Скок"]методом зачета[/quote
Есть постановление Правительства РК № 269 на импорт методом зачета. И глава 34 НК РК



Автор: Мара
Добавлено: #6  Пт Сен 27, 2013 12:19:12
Заголовок сообщения:

Смотрите Закон о введении, что обычно в конце НК. Печатают. Вроде 250я статья.


Автор: Елена Скок
Добавлено: #7  Пт Сен 27, 2013 12:16:49
Заголовок сообщения:

подскажите какая сейчас статья в НК РК по ндс методом зачета? никак не могу найти. Ее исключили что ли?


Автор: marina777
Добавлено: #8  Пт Июл 05, 2013 15:12:24
Заголовок сообщения:

я выбрала ндс методом зачета в гтд, Просто нужно еще проводку сделать 3310-1420. и все закроется


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #9  Пт Июл 05, 2013 13:14:36
Заголовок сообщения:

лето, при оформлении ГТД надо правильно отразить НДС, т.е. выбрать НДС методом зачета


Автор: лето
Добавлено: #10  Пт Июл 05, 2013 10:39:30
Заголовок сообщения:

marina777, у меня такая же ситуация. Как решили данный вопрос? :(


Автор: marina777
Добавлено: #11  Чт Июн 27, 2013 10:40:11
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
безжалостная скотина

:shock: ясно... спасибо за помощь :)



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #12  Чт Июн 27, 2013 10:37:18
Заголовок сообщения:

Ну так задавайте, а лучше ищите свой вопрос в соответствующем подфоруме с соблюдением правил форума, т.е. с указанием рег. номера. Ну или ждите более сердобольного, чем такая безжалостная скотина, чем я.


Автор: marina777
Добавлено: #13  Чт Июн 27, 2013 10:34:07
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Правильно

Ну подскажите как правильно.. у вас какие проводки формируются? :oops:



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #14  Чт Июн 27, 2013 10:32:12
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
ГТД по импорту у меня формирует только 2410-3310 и 1420-3310.

С. Ромазанов говорит:
Правильно оформить документ ГТД по импорту

Ключевое слово я выделил.



Автор: marina777
Добавлено: #15  Чт Июн 27, 2013 10:31:19
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Правильно оформить документ ГТД по импорту в программе. Глядишь и проводки нужные будут.

ГТД по импорту у меня формирует только 2410-3310 и 1420-3310. И если пошлина и сбор встают на 2410, то НДС так и висит на 3310 по НУ. У меня и был вопрос изначально- как убрать с кредиторки НУ.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #16  Чт Июн 27, 2013 10:26:49
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
А вы что предлагаете?

Правильно оформить документ ГТД по импорту в программе. Глядишь и проводки нужные будут.



Автор: marina777
Добавлено: #17  Чт Июн 27, 2013 10:10:05
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
marina777 говорит:

А тут он уже и будет висеть?
Да.Одновременно в Дт 1420 и Кт 3130.

Серьезно?

esiphi говорит:


Затем, после истечении 5 лет (ст.250 п.5-1 ЗРК О введении в действия Кодекса РК О налогах идр.обяз.платежей в бюджет)

Дт 1420-Кт 3130-(Сторно).

Серьезно?

А вы что предлагаете? :roll:



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #18  Ср Июн 26, 2013 19:49:41
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
была покупка по импорту, в которой НДС берем методом зачета. По 3310 Сумма НДС , которую берем в зачет висит по кредету.

Т.е. у вас есть проводка 1420 - 3310
marina777 говорит:
Какую проводку сделать , чтобы закрыть ?

3310 - 3130
esiphi говорит:
marina777 говорит:
А тут он уже и будет висеть?

Да.Одновременно в Дт 1420 и Кт 3130.

Серьезно?
esiphi говорит:
Затем, после истечении 5 лет (ст.250 п.5-1 ЗРК О введении в действия Кодекса РК О налогах идр.обяз.платежей в бюджет)
Дт 1420-Кт 3130-(Сторно).

Серьезно?



Автор: esiphi
Добавлено: #19  Ср Июн 26, 2013 13:28:14
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
бух.справку сейчас не нужно проводить этой проводкой, а только через 5 лет?
.
Нужно.
Вы отразили в учете:
1.Дт 1420-Кт 3310(НУ).
Одновременно необходимо
2.Дт 3310(НУ)-Кт 3130.(сообщ.№ 4).
В ф.300.00 за период ,в котором НДС уплачен методом зачета
1.Стр.300.00.011.
2.Стр.300.00.026.
С ув.



Автор: marina777
Добавлено: #20  Ср Июн 26, 2013 13:17:41
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Дт 1420-Кт 3130

Так бух.справку сейчас не нужно проводить этой проводкой, а только через 5 лет? Тогда что за проводка № 2 -
esiphi говорит:
1.Дт 1310-Кт 3310.

2.Дт 1420-Кт 3130.

3.Дт 3310-Кт 1030.

:shock:



Автор: esiphi
Добавлено: #21  Ср Июн 26, 2013 13:09:47
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
А тут он уже и будет висеть?

Да.Одновременно в Дт 1420 и Кт 3130.Затем, после истечении 5 лет (ст.250 п.5-1 ЗРК О введении в действия Кодекса РК О налогах идр.обяз.платежей в бюджет)
Дт 1420-Кт 3130-(Сторно).
С ув.



Автор: marina777
Добавлено: #22  Ср Июн 26, 2013 12:58:58
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Кт 3130-

А тут он уже и будет висеть? закрытием месяца не закрывается..



Автор: esiphi
Добавлено: #23  Ср Июн 26, 2013 12:50:55
Заголовок сообщения:

Предлагаю вариант:
Дт 3310-Кт 3130-Бух.справкой.
С ув.



Автор: marina777
Добавлено: #24  Ср Июн 26, 2013 12:38:47
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
2.Дт 1420-Кт 3130.

Это ГТД по импорту? если да, то тогда 3130 - это счет учета расчетов(тенге) или это счет учета начисленного НДС? И как его закрывать? У меня просто это ГТД и висит на 3310.. вот тут и не знаю как закрывать..

Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:

marina777 говорит:
2.Дт 1420-Кт 3130.

Точнее у меня в ГТД стоит счет учета расчетов 3310 с НУ, а счет учета начисленного НДС 3130. Проводка 1420-3310 формируется, 3130 не фигурирует тут.. Или дополнительно 1420-3130 бух справкой сделать?



Автор: esiphi
Добавлено: #25  Ср Июн 26, 2013 12:32:52
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
была покупка по импорту, в которой НДС берем методом зачета
marina777 говорит:
Какую проводку сделать
.
Предлагаю:
1.Дт 1310-Кт 3310.
2.Дт 1420-Кт 3130.
3.Дт 3310-Кт 1030.
С ув.



Автор: marina777
Добавлено: #26  Ср Июн 26, 2013 12:21:47
Заголовок сообщения: НДС зачетом при импорте висит на 3310 по кредету, какая необходима проводка? Бух.справкой?

Добрый день! Подскажите пожалуйста - была покупка по импорту, в которой НДС берем методом зачета. По 3310 Сумма НДС , которую берем в зачет висит по кредету. Какую проводку сделать , чтобы закрыть ?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ