» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

уплата тамож. сбора и пошлины -платежка на перечисление налога или оптала поставщику? и статья ДДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: marina777
Добавлено: #1  Ср Июн 05, 2013 09:41:32
Заголовок сообщения: уплата тамож. сбора и пошлины -платежка на перечисление налога или оптала поставщику? и статья ДДС?

Подскажите пожалуйста, необходимо перечислить таможенный сбор и таможенную пошлину в НК, создаем платежку исходящую - перечисление налога , перечисление по исполнительным листам или расчеты с поставщиками необходимо выбрать? и далее внутри платежки выбирать если перечисление налога- то что выбрать необходимо, и статью ДДС какую правильнее ставить,чтоб в балансе отразилось потом?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Ср Июн 05, 2013 10:04:16
Заголовок сообщения:

marina777, я делаю перечисление
marina777 говорит:
расчеты с поставщиками

но отношу на счет 3397 и выбираю в контрагентах НК.



Автор: marina777
Добавлено: #3  Ср Июн 05, 2013 10:15:48
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
счет 3397

а счет этот потом как закрываете? ГТД?

Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

Трудоголик2 говорит:
отношу на счет 3397 и выбираю в контрагентах НК.

вы приобретение само делаете- покупка- импорт, так? затем ГТД, и там, в разделах ГТД ставите эту пошлину, сбор, а счета учета расчетов ставите 3397 в ГТД и перекрывается тогда, так? после этого принимаете к учету ОС, правильно? :oops:



Автор: vbnz
Добавлено: #4  Ср Июн 05, 2013 10:22:19
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
покупка- импорт, так? затем ГТД, и там, в разделах ГТД ставите эту пошлину, сбор, а счета учета расчетов ставите 3397 в ГТД и перекрывается тогда

да :D



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #5  Ср Июн 05, 2013 10:23:40
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
вы приобретение само делаете- покупка- импорт, так? затем ГТД, и там, в разделах ГТД ставите эту пошлину, сбор, а счета учета расчетов ставите 3397 в ГТД и перекрывается тогда, так? после этого принимаете к учету ОС, правильно?

Верно



Автор: marina777
Добавлено: #6  Ср Июн 05, 2013 10:23:51
Заголовок сообщения:

vbnz говорит:
да

а если НДС идет зачетом, я ставлю в ГТД счет учета начисленного НДС 3130, то как я потом 3130 закрою? :oops:



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Ср Июн 05, 2013 10:26:34
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
если НДС идет зачетом, я ставлю в ГТД счет учета начисленного НДС 3130,

Нет ставите в ГТД учет расчетов с таможней 3397. И программа дает проводку Дт 1420 Кт 3397



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ