» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какую сумму брать из ГТД для заполнения ф. 300.00, если был импорт из Китая? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Fokus |
Добавлено: | #1  Пт Май 03, 2013 12:31:26 |
Заголовок сообщения: | Какую сумму брать из ГТД для заполнения ф. 300.00, если был импорт из Китая? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=537033#537033 Как заполнить 300 ф, если был импорт из Китая? какие суммы брать- из ГТД? помогите начинающему))) |
Автор: | darior |
Добавлено: | #2  Пт Май 03, 2013 13:18:49 |
Заголовок сообщения: | |
Импорт из Китая - это зачетная сторона по НДС, из ГТД 12-общая таможенная стоимость ставите в строку 300.00.017А, а сумму начисленного НДС (в ГТД - 47-счисленные платежи под видом 5060), далее соответсвенно переносите в итоги 300.00.022-оборот, 300.00.025-ндс. |
Автор: | Fokus |
Добавлено: | #3  Пт Май 03, 2013 14:01:35 |
Заголовок сообщения: | |
строка 300.00.017- это освобожденный импорт, переносится из строки 300.02.11- ничего не подходит к нам, у нас ввоз товаров для продажи, подскажите по 300.02.007 III, "освобождение от уплаты налогов"- кажется не к нам, мы платили НДС, пошлину, там. процедуры. что делать? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Пт Май 03, 2013 14:45:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.ф.300.00,стр.300.00.016 А,В-согласно ст.247 НК РК. С ув. |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #5  Пн Июн 17, 2013 14:45:59 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, если импорт из Китая освобожден от уплаты НДС, отражаем его в строке 300.00.017? При этом в ГТД выделена сумма НДС, это на что-то влияет? |
Автор: | Бота Казангаповна |
Добавлено: | #6  Вт Сен 10, 2013 17:28:16 |
Заголовок сообщения: | |
здравствуйте всем! у меня вопрос: приложение к форме 300.04. заполняется импорт товаров НДС который уплачен при таможенном оформлении по ГТД(товар из Китая), потом сумма переносится по начислению по строке 300.00.011 и к зачету по строке 300.00.026? или я что-то путаю? |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #7  Вт Сен 10, 2013 18:04:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Уплачен методом зачета? |
Автор: | Бота Казангаповна |
Добавлено: | #8  Ср Сен 11, 2013 09:50:23 |
Заголовок сообщения: | |
да |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #9  Ср Сен 11, 2013 10:35:42 |
Заголовок сообщения: | |
Если НДС на импортируемые товары уплачен методом зачета(ст.250 ЗРК),то Верно: "приложение к форме 300.04. заполняется импорт товаров НДС который уплачен при таможенном оформлении по ГТД(товар из Китая), потом сумма переносится по начислению по строке 300.00.011 и к зачету по строке 300.00.026". С ув. |
Автор: | Бота Казангаповна |
Добавлено: | #10  Ср Сен 11, 2013 11:05:02 |
Заголовок сообщения: | |
(ст.250 ЗРК) можно расшифровку? |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #11  Ср Сен 11, 2013 11:10:33 |
Заголовок сообщения: | |
Закон Республики Казахстан О введение в действие Кодекса Республики Казахстан"О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 10 декабря 2008 г.№100-IV по состоянию на 1 января 2013 г. С ув. |
Автор: | Бота Казангаповна |
Добавлено: | #12  Ср Сен 11, 2013 11:40:26 |
Заголовок сообщения: | |
но Статья 250. Финансовые операции, освобождаемые от налога на добавленную стоимость |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #13  Ср Сен 11, 2013 11:44:37 |
Заголовок сообщения: | |
См.ст.в Законе, который находится в конце книжки" Налоговый Кодекс РК." С ув. |
Автор: | Бота Казангаповна |
Добавлено: | #14  Ср Сен 11, 2013 11:50:55 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, простите незнаю вашего имени меня смущает суммы уплаченные на таможне, и не только меня. по ст246 в начисление а по ст256 п3в зачет так что ли? Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: тогда в каких случаях суммы уплаченные на таможне идут только на зачет? |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #15  Ср Сен 11, 2013 12:04:18 |
Заголовок сообщения: | |
Бота Казангаповна, Если Вы оплатили сумму НДС при растаможевании товара, полученного из КНР,то ст.250 Закона не имеет к этому никакого отношения. В этом случаи ,в ф.300.00 ,оборот по импорту товара и сумма НДС, отражаются в стр.300.00.016 А,В. С ув. Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: и соответственно ф.300.04 не заполняется. С ув. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #16  Ср Сен 11, 2013 12:17:41 |
Заголовок сообщения: | |
Бота Казангаповна, значит вы уплатили НДС при растаможке? Это не то же самое, что уплаченный "зачетом". Зачетом - это когда при растаможке заполняется обязательство по отражению в учете-отчетности НДСа, который можно не платить при растаможке. Этот товар идет по спец.Перечню Правительства. У вас обычный случа уплаты НДС при растаможке. Соответственно в 300тке показываете его только в зачете, так как имеете право на зачет НДСа, уплаченного при растаможке. Ст. 250, которая постепенно "уберется" из Кодекса - про НДС методом зачета. Не ваш случай... |
Автор: | Бота Казангаповна |
Добавлено: | #17  Ср Сен 11, 2013 12:32:20 |
Заголовок сообщения: | |
я то думала неужели я проспала? нажала спасибкуМара, esiphi, |
Автор: | Galina Moisseyenko |
Добавлено: | #18  Ср Сен 11, 2013 12:52:55 |
Заголовок сообщения: | |
Fokus, отражаете в стр.300.00.016 А -указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247; В-указывается сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного при таможенном оформлении. Все. |
Автор: | bota2012 |
Добавлено: | #19  Ср Сен 11, 2013 13:17:37 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! а как оформляется в бух учете НДС методом зачета? Бух справкой? |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #20  Ср Сен 11, 2013 13:24:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Предлагаю:
С ув. |
Автор: | Lola | ||
Добавлено: | #21  Ср Сен 11, 2013 13:25:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мара, а как такой НДС отразить в декларации? |
Автор: | bota2012 |
Добавлено: | #22  Ср Сен 11, 2013 13:26:52 |
Заголовок сообщения: | |
Дт 3130, Кт 1420 ? |
Автор: | Galina Moisseyenko |
Добавлено: | #23  Ср Сен 11, 2013 13:28:00 |
Заголовок сообщения: | |
Через документ ТМЗ(импорт) |
Автор: | bota2012 | ||
Добавлено: | #24  Ср Сен 11, 2013 13:30:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Отражается НДС методом зачета и в Начислении и в Зачетной строке |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #25  Ср Сен 11, 2013 13:32:19 |
Заголовок сообщения: | |
Как пить дать - надо вам новые темы заводить, во-первых потому что отшли от названия темы, во-вторых - уже не понятно, что кто спрашивает. Мб интересующие заведут тему"НДС при импорте - методом зачета. Как отразить в учетах (НУ и БУ)? |
Автор: | Lola | ||||
Добавлено: | #26  Ср Сен 11, 2013 13:32:46 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Мара, а как такой НДС отразить в декларации? Добавлено спустя 46 секунд: Ой, дважды ушло сообщение :oops: Добавлено спустя 53 секунды: bota2012, спасибо
|
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #27  Ср Сен 11, 2013 13:40:28 |
Заголовок сообщения: | |
См.ссылку №9. С ув. |
Автор: | Куаныш К.Т. |
Добавлено: | #28  Ср Ноя 27, 2013 15:54:49 |
Заголовок сообщения: | |
ДД всем, помогите, пжл, ТОО в Декл 300.0 НДС взяли в зачет по ГТД (5060), а общую таможенную стоимость+тамож.процедуры+тамож.пошлины по ГТД указали в обороте без НДС в 300.00.017А. А в Декл 100.00 на вычеты взяли сумму по курсу ГТД по инвойсу от поставщика- суммы везде меньше получается. разница вышла в камералке между 300.00 и 100.00. Я даю соответствующее пояснение в ответ на уведомление -меня в НУ не совсем понимают. Скажите пожалуйста, могут быть так расхождения? или я нарушаю что-то? |
Автор: | Рано |
Добавлено: | #29  Ср Ноя 27, 2013 16:07:29 |
Заголовок сообщения: | |
А почему в 100 форме вы не взяли на вычет там стоимость, пошлину? Их ведь там надо было взять на вычет??? |
Автор: | Куаныш К.Т. |
Добавлено: | #30  Ср Ноя 27, 2013 16:09:43 |
Заголовок сообщения: | |
ой взяла, конечно, не написала,простите за заблуждение Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: я про разницу общ.там.стоимостью и инвойсом. |
Автор: | Рано |
Добавлено: | #31  Ср Ноя 27, 2013 16:14:13 |
Заголовок сообщения: | |
Я немного вас не понимаю. у вас все должно было сойтись.Может у вас была ктс при растоможке и поэтому вышла разница? |
Автор: | Куаныш К.Т. |
Добавлено: | #32  Ср Ноя 27, 2013 16:17:18 |
Заголовок сообщения: | |
Да , должны быть КТС, но сама их не нашла, бывш.бух может в другом месте держала... Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: По КТС я должна корректировать себестоимость? |
Автор: | Рано |
Добавлено: | #33  Ср Ноя 27, 2013 16:22:20 |
Заголовок сообщения: | |
Конечно. Обычно КТС прикладывается к ГТД. Вы сами возьмите 100 форму и 300 форму и сверьте обороты, только так найдете в чем причина. |
Автор: | Куаныш К.Т. | ||||||||
Добавлено: | #34  Ср Ноя 27, 2013 16:28:23 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Не поняла...?
я знаю в чем причина - разница между
и если я даю пояснение - логично оно или я чтото нарушаю? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: или такой разницы НЕ должно быть в природе? Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
|
Автор: | Рано |
Добавлено: | #35  Ср Ноя 27, 2013 16:31:04 |
Заголовок сообщения: | |
Давайте все заново. вы на себестоимость посадили инвойс+там пошлину, сбор - все это должно было отразиться и в 300 форме и вв 100 форме. |
Автор: | Куаныш К.Т. |
Добавлено: | #36  Ср Ноя 27, 2013 16:35:00 |
Заголовок сообщения: | |
сумма по инвойсу не равна обш.тамож тсоимости по ГТД и поэтому разница. т.к.в 300.00 - по там.стоимомти, а в 100.00 - по инвойсу |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #37  Ср Ноя 27, 2013 16:45:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот здесь у вас и ошибка! В 300 форме должна быть ст-ть по инвойсу, а не по ГТД. Стоимость в ГТД указывается для расчета таможенных платежей и только. |
Автор: | Рано |
Добавлено: | #38  Ср Ноя 27, 2013 16:48:26 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, наконец то, а то я понять не могла :Yahoo!: |
Автор: | Такокс | ||
Добавлено: | #39  Ср Ноя 27, 2013 16:51:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добрый вечер!
Простите, не поняла Вас. Я в 300.00 указываю инвойс+сбор+пошлина и это сумма = базе для исчисления НДС. в строке 300.00.016 Я делаю не правильно? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #40  Ср Ноя 27, 2013 16:55:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно. Но ст-ть в ГТД может не соответствовать ст-ти инвойса, например, таможенную пошлину могут брать от веса груза или от объема, а не по ст-ть инвойса. Если у вас совпадает значит это уже хорошо. У меня часто не совпадает. |
Автор: | Куаныш К.Т. |
Добавлено: | #41  Ср Ноя 27, 2013 17:02:03 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, В Правилах 300.00 "...6) в строке 300.00.017 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276–4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.021, 300.00.027. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары,..." то есть по ГТД -разве нет? |
Автор: | Рано |
Добавлено: | #42  Ср Ноя 27, 2013 17:04:31 |
Заголовок сообщения: | |
Вам же говорят что ГТД - это основа для исчесления таможенных налогов, пошлин и ндс. Она фомируется по цене , весу, а себестоимость формируется только по инвойсу и таможенных налогов, сборов. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #43  Ср Ноя 27, 2013 17:08:15 |
Заголовок сообщения: | |
Многие как раз берут стоимость б Ндс из ГТД, и конечно разница м 100 и 300, еще и из- за авансов. Думала это правильно, так как следует из правил. Так вот тоже получила увед о расхождениях. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Куаныш К.Т., Справедливо написал, что в Правилах писано - на основании данных ГТД. |
Автор: | Рано |
Добавлено: | #44  Ср Ноя 27, 2013 17:10:14 |
Заголовок сообщения: | |
А я обычно перед сдачей 100 формы делаю отчет по расхождению 100 формы и 300 формы, чтобы сразу найти причину расхождении и если что устранить. |
Автор: | Куаныш К.Т. |
Добавлено: | #45  Ср Ноя 27, 2013 17:13:45 |
Заголовок сообщения: | |
Мара, а вы будете корректировать НДС? Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: или пояснение дадите? Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: просто корректировать тогда надо будет полный год- все 4 квартал. Странно, а в 2011 так же было - но камералка промолчала.. Добавлено спустя 33 минуты 57 секунд: И здесь придется корректировать... :( Всем спасибо! |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #46  Ср Ноя 27, 2013 18:05:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ого, сколько оказывается мнений по учету ГТД :crazy: Я в 100 показываю поступление ТМЦ по себестоимости, в которую входит стоимость по инвойсу, пошлины, транспортные, брокерские и др.связанные расходы на основании собственного расчета себестоимости. В 300 показываю оборот из ГТД согласно правилам. Разница всегда выходит за счет разницы курсов для инвойса в ГТД и прихода товаров в бух.учете. Пока уведомлений не было, если придут, то думаю, обосновывать этим.
Почему так думаете? |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #47  Ср Ноя 27, 2013 21:21:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Еще не знаю, буду этим заниматься после 2го дек. У меня увед бо-о-ольшой. Там 100 и 300 сравнили, и все им не так.
по поводу строки импорта - хотела пояснением, вообще-то но подумаю потом, |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #48  Чт Ноя 28, 2013 08:31:06 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я уже поясняла, что в идеале (так думают правила) в ГТД ст-ть должна отражаться согласно инвойса (разница может быть только в курсах валют на дату ГТД и принятия на учет по БУ), но на деле таможенники считают не всегда так. Иногда они берут ст-ть для расчета таможенных платежей по весу или объему и тогда в ГТД ст-ть стоит отличная от инвойса. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #49  Чт Ноя 28, 2013 09:07:31 |
Заголовок сообщения: | |
Ну? А опять же в пресловутых Правилах заполнения 300, написано - заполнять на основании данных ГТД. Мы ж про это Говорим, а не про идеал. |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #50  Чт Ноя 28, 2013 09:20:03 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю оборот импорта должен соответствовать исчисленной сумме НДС. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #51  Чт Ноя 28, 2013 09:33:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Мара, в правилах сказано, что согласно ст 247 НК, а не ГТД. Статья 247 ссылается на таможенное законодательство. ТК РК
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: НК РК
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Как-то так. У меня ни разу не было уведов по ГТД, за исключением одного случая, когда оплачивали не в Алмалинский НК, а в илийский. |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #52  Чт Ноя 28, 2013 09:49:51 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
а это про не стоимость по ГДТ? Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: Трудоголик2, а авансовых за импорт у вас тоже не было?
тоже никогда не было, а вот появилось... |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||||
Добавлено: | #53  Чт Ноя 28, 2013 09:54:03 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Нет.
Таможенное законодательство говорит
ИХМО как то так. :( Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Всегда оплачиваем авансами. И торгуем только импортом. Что в 300 форме, что в 100 форме отражаю по курсу аванса. НДС соответственно из ГТД. |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #54  Чт Ноя 28, 2013 09:57:31 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Всегда так многие думали, обсуждали не один раз. А теперь надо с налоговой объясняться. Я вообще не против того, что бы все более менее сравнивалось и складывалось между 100 и 300, а тут Правила заполнения как выяснилось запутали многих. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
ну понятно тогда почему не было расхождений, а что-то постоянно делаем не так, зная про расхождение. |
Автор: | A.Vail | ||||||
Добавлено: | #55  Чт Ноя 28, 2013 10:00:03 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
А еще оно говорит:
|
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #56  Чт Ноя 28, 2013 10:18:14 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
A.Vail, согласна с вашими высказываниями дополнительные начисления должны вытекать из условий договора. А еще НК говорит, что
Вы же для прихода в БУ не ставите таможенную ст-ть по ГТД. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Все делаем так, основываясь на Кодексе, а не на правилах |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #57  Чт Ноя 28, 2013 10:41:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ИМХО это не основание не следовать правилам заполнения декларации. |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #58  Чт Ноя 28, 2013 10:43:36 |
Заголовок сообщения: | |
Согласен, для кого тогда Правила пишутся? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #59  Чт Ноя 28, 2013 10:54:38 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Следовательно правила выше закона?
Я бы поставила вопрос по другому: Кто пишет эти правила? |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #60  Чт Ноя 28, 2013 11:04:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет. Просто, думаю, что здесь нет противоречий между НПА. Оприходование в бух.учете товаров по одному курсу и порядку, не исключает учет налогов в другом порядке. Если бы это было так, то и Налговый кодекс был бы не нужен, только ст. 59. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #61  Чт Ноя 28, 2013 15:23:14 |
Заголовок сообщения: | |
Кто пишет эти правила, не тот кто Кодексы? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #62  Чт Ноя 28, 2013 15:24:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Думаю, что нет. По аналогии в НК разные отделы и каждый сам за себя. :( Добавлено спустя 47 секунд: Хотела сказать, что кто-то занимается законотворчеством, а кто-то пишет к ним правила. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #63  Чт Ноя 28, 2013 15:34:15 |
Заголовок сообщения: | |
А разъясняют эти кодексы и правила, судя по ответам, ни первые, ни вторые, а совсем другие. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #64  Чт Ноя 28, 2013 15:38:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
:bravo: Это ты нас имела в виду? :D :good: |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #65  Чт Ноя 28, 2013 15:42:16 |
Заголовок сообщения: | |
Это я письма Минфина и Налогового комитета имела в виду :D |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #66  Чт Ноя 28, 2013 15:55:49 |
Заголовок сообщения: | |
Рита, я просто прикольнулась. :wink: |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #67  Чт Ноя 28, 2013 16:37:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
мы не разъясняем, мы как раз запутываемся сами и порой других запутываем. Но вывод про камеральный контроль один - он проводится самым прямым методом, как если б в идеале. При составлении камералок, никто не читает правила заполнения и НК. Простым-прямым путем. Случай о уведомлениях про импорт ТС - еще одно подтверждение. Причем мы всегда заполняли 300 и 100 согласно пониманию правил, видели расхождения. Но и камералок не было. А теперь в НУ установки углубить, расширить камеральный контроль, это точно. Количество плановых документальных проверок уменьшилось. Из районных управлений "убрали" аудиторский отдел. Его оргранизовали в городском управлении, а что районам остается? Углубить и расширить. |
Автор: | Айкося |
Добавлено: | #68  Пт Апр 04, 2014 12:26:51 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Впервые сталкиваюсь с импортом, прочитав ветку с начала, делаю следующее (проверьте пожалуйста). Ситуация такая. ТОО на ОУР, плательщик НДС. Согласно инвойса от 05.12.2013г. была 100% предоплата за оборудование (поставщик США) по плат.переводу от 13.12.2013г. - 56.350 у.е. (курс 154,21) -8.689.733-50тенге. ГТД от 28.03.2014г. (ст.12 "общ.тамож.ст-ть" -10.258.517-50, курс валюты -182,05, ст.45 "тамож.ст-ть"-10.258.517-50, ст.47 "исчисление платежей" - вид 5060- 10.273.551-50, ндс 12%-1.232.826). Оплата НДС методом зачета , было заполнено Обязательство по отражению в декларации по НДС суммы НДС подл.уплате методом зачета. В 300ф. за 1кв.2014г. заполняю Прил.4 к 300ф., строка 300.04.001 -облагаемый импорт 10.258.517, сумма ндс -1.232.826. Затем в стр.300.00.011 указ.сумму ндс 1.232.826,стр.300.00.026 сумма оборота 10.258.517,сумма ндс 1.232.826. Это верно? |