» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Обязательства по договору аренды |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | marina777 |
Добавлено: | #1  Пн Апр 22, 2013 10:18:50 |
Заголовок сообщения: | Обязательства по договору аренды |
Добрый день! Подскажите какие обязательства возникают у ТОО, которое арендует автотранспорт у директора, и оплачивает только бензин и расходы на ремонт? Или правильнее назначить арендную плату-хотя бы 1500 тыс/мес, чтобы не возникло дохода у ТОО по безвозмездно полученным ТРУ( по КПН) и облагать ИПН? |
Автор: | бух1 |
Добавлено: | #2  Пн Апр 22, 2013 10:22:52 |
Заголовок сообщения: | |
да лучше |
Автор: | marina777 |
Добавлено: | #3  Пн Апр 22, 2013 10:25:24 |
Заголовок сообщения: | |
Значит я оформляю договор возмездного пользования, ГСМ списываю по утвержденным нормам,исходя из показаний счетчика, а арендную плату могу проводить по РКО, за вычетом ИПН, и все? в КПН не отражаются никакие операции, связанные с данной арендой, правильно? |
Автор: | мираж |
Добавлено: | #4  Пн Апр 22, 2013 10:31:48 |
Заголовок сообщения: | |
по КПН 4 ст.122 НК "Сумма последующих расходов, произведенных арендатором в отношении арендуемых основных средств, относится на вычеты" Добавлено спустя 46 секунд: пункт 4 |
Автор: | elviraAAA |
Добавлено: | #5  Пн Апр 22, 2013 10:48:25 |
Заголовок сообщения: | |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. У нас договор аренды с директором. Я каждый месяц начисляю арендную плату 5000 тенге с этой суммы уплачиваю ИПН 500 тенге. Еще оформили договор страхования на ТОО всю сумму страховки так же обложила ИПН 10% , только эту сумму нельзя брать в годовом на вычеты. |
Автор: | marina777 | ||
Добавлено: | #6  Пн Апр 22, 2013 10:52:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А ГСМ и текущий ремонт списываете на ТОО, и отражаете только НДС в зачете, так? |
Автор: | elviraAAA |
Добавлено: | #7  Пн Апр 22, 2013 10:54:27 |
Заголовок сообщения: | |
да все списываю на ТОО ( и ремонт и мойку и запчасти разные) главное все это прописать в договоре аренды. |
Автор: | marina777 | ||
Добавлено: | #8  Пн Апр 22, 2013 10:56:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А сумму аренды берете на вычеты согл.п.4 ст.122НК , так? |
Автор: | мираж |
Добавлено: | #9  Пн Апр 22, 2013 12:34:46 |
Заголовок сообщения: | |
Нет, арендную плату по КПН показываете в строке "Расходы по начисленным доходам работников и и иных выплат физ.лиц", облагаете только ИПН (это доход физ.лица по договору ГПХ). ГСМ отражаете как ТМЗ, а ремонт согласно п.4 ст.122 |