» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отражение недостачи ТМЦ в Ф.100.00 в 2012 г.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Mirinda
Добавлено: #1  Пт Апр 19, 2013 17:02:00
Заголовок сообщения: Отражение недостачи ТМЦ в Ф.100.00 в 2012 г.

ДД!

Наша компания импортирует ТМЦ. При вскрытии контейнера обнаружили недостачу ТМЦ кол-во 50 шт, по инвойсу должно быть - 170 шт. Составили акт экспертизы с представителями железной дороги о недостаче ТМЦ 50 шт.
ГТД оформили без недостачи т.е на 120 шт. Я оприходовала ТМЦ по инвойсу, недостачу списала согласно акта, по след. проводкой:
Дт 7110 Кт 1330 - Недостача. / правильно ли я списала недостачу?

Страховая компания нам перечислили деньги за недостачу ТМЦ, его отразила
Дт 1030 Кт 1282 поступили деньги от страховой компании
Дт 1282 Кт 6280 начислен доход по претензии.

Теперь как и где т.е в какой строке отразить недостачу Ф.100.00?



Автор: Ким Наташа
Добавлено: #2  Чт Июн 13, 2013 11:42:55
Заголовок сообщения:

Дт 7110 Кт 1330 - Недостача
Дт 1030 Кт 1282 поступили деньги от страховой компании
С этими проводками согласна.
Но Дт 1282 Кт 6280 начислен доход по претензии не согласна. Считаю что Вы не получали никакого дохода, это было возмещение стоимости недостачи. Поскольку себестоимость Вы уже начислили на сумму недостачи, но фактически товара нет, то нужно закрыть счет 7110 на сумму недостачи. А именно провести проводку Д 1282 К 7110 - на сумму, полученную от страховой компании.

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

Mirinda говорит:
Теперь как и где т.е в какой строке отразить недостачу Ф.100.00?

После проведения последней проводки необходимость как либо отражать сумму недостачи в 100 форме отпадет сама собой, тк счет 7110 на сумму недостачи закроется. Надеюсь понятно объяснила.



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Чт Июн 13, 2013 12:17:58
Заголовок сообщения:

Ким Наташа говорит:
Д 1282 К 7110

Предлагаю:
1.Дт 1282-Кт 1330.
2.Дт 1030-Кт 3397.
3.Дт 3397-Кт 1282.
С ув.



Автор: Ким Наташа
Добавлено: #4  Чт Июн 13, 2013 15:13:46
Заголовок сообщения:

esiphi,
Да, думаю ваш вариант проводок более правильный, если следовать строго учету по МСФО.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ