» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Форма 200.00 за 1 квартал 2013 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Марина2011 | ||
Добавлено: | #1  Вт Май 14, 2013 09:04:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добрый день! А если з/плата начислена и выплачена в декабре? Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Уже нашла, извините, не дочитала тему :sorry: |
Автор: | lessika |
Добавлено: | #2  Вт Май 14, 2013 00:59:11 |
Заголовок сообщения: | |
Рита, спасибо отправила! т.е. в Ф200 вообще нигде не отражается общий доход? и СО считаются с дохода же, да? Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: А ничего страшного что: СО считаются с 186 600 тенге а ПО с 18 660 тенге ? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #3  Вт Май 14, 2013 00:40:42 |
Заголовок сообщения: | |
Заявляемый доход - это любой доход для исчисления ОПВ, который вы сами хотите заявить, но не менее 1 МЗП и не более 75 МЗП. |
Автор: | lessika | ||
Добавлено: | #4  Вт Май 14, 2013 00:28:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте, у меня тот же вопрос: строка 200.01.008 - это общий доход вообще - или доход для пенсионных отчислений? т.к. Раздел называется: "Обязательные пенсионные отчисления" в правилах сказано: "6) строки 200.01.008 I, 200.01.008 II, 200.01.008 III предназначены для отражения суммы заявляемого дохода в свою пользу за каждый месяц отчетного квартала индивидуальными предпринимателями (за исключением применяющих специальные налоговые режимы для крестьянских или фермерских хозяйств, на основе упрощенной декларации и патента), частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами. " я ИП на ОУР строка 200.01.014 - доход с которого исчисляются социальные отчисления - ясно прописан |
Автор: | Lisa7 |
Добавлено: | #5  Пн Май 13, 2013 12:52:24 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста: ИП на ОУР, 9 наемных рабочих, из них 6 работают, а 3 находятся в декретном отпуске. Начислять ли по 1 МРП за декретниц или только за тех, кто фактически работает? В п.4 ст.357 Налогового кодекса написано: " индивидуальные предприниматели, за исключением применяющих СНР, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты исчисляют социальный налог в 2-х кратном размере МРП, ......за себя и в однократном размере МРП за каждого работника". По сути работают только 6 человек. В местном НК сказали, что нужно начислять за все 9 человек. Как правильно? |
Автор: | Sossin Viktor |
Добавлено: | #6  Сб Май 11, 2013 09:27:13 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Господа, помогите в этой теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=49161 Просмотры растут, а ответов нет. |
Автор: | Омарова Д.М. | ||
Добавлено: | #7  Пт Май 10, 2013 17:58:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
название строки приводите, наизусть никто не помнит форму. Да, там указываем. Строка ведь так и называется - дивиденды, выигрыши, вознаграждения. |
Автор: | Смешинка* |
Добавлено: | #8  Пт Май 10, 2013 13:53:58 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте всем. Подскажите пож., дивиденды, начисленные и выплаченные учредителю (он же директор) в марте 2013 за 2012 указывать в стр.200.01.001 В, если они по НК ничем не облагаются? Попалось просто на глаза разъяснение Митюгиной, что указываются доходы, с которых исчисляется ИПН... |
Автор: | Гульнар Кабасовна |
Добавлено: | #9  Ср Май 08, 2013 16:55:34 |
Заголовок сообщения: | |
мы ТОО (общеустановленный), Спасибо |
Автор: | Елена Скок |
Добавлено: | #10  Ср Май 08, 2013 16:33:13 |
Заголовок сообщения: | |
это для тех кто делает добровольные ОПВ, или для ИП на ОУР. вы на каком режиме налогообложения? |
Автор: | Гульнар Кабасовна |
Добавлено: | #11  Ср Май 08, 2013 16:30:06 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, в форме 200.00 за 1 кв-л 2013 в приложении 200.01 графа 200.01.008 заявляемый доход в свою пользу, не пойму какие цифры там указывать и что за доход в свою пользу ? а также 200.01.014 ? Спасибки всем. |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #12  Пн Май 06, 2013 19:50:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А вы кому больше верите, Налоговому кодексу или инспекторам, пожимающим плечами?
Верно это в соответствии с п. 3 ст. 161 НК, т.е. ИПН по зарплате за январь выплаченный в феврале начислен на лицевой счет 25 марта? |
Автор: | ОлькаЯ |
Добавлено: | #13  Пн Май 06, 2013 19:30:54 |
Заголовок сообщения: | |
Распечатала декларацию и сегодня зашла специально поэтому вопрос в налоговую, мне объяснили так,в строку 200.00.01 ставятся те суммы ИПН,исчисленные за январь-февраль-март, независимо от того,был выплачен доход или нет. На вопрос почему в правилах написано немного иначе-пожали плечами.Сейчас отправила-начисления упали верно. Все суммы легли верно.С/у. |
Автор: | al.aliya | ||
Добавлено: | #14  Пн Май 06, 2013 17:55:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так к какому все таки мнению пришли? Напишите пожалуйста. Будем ли мы отражать в этих строках ИПН исчисленный за январь, февраль, март, вне зависимости производилась ли оплата или нет. Или же за декабрь, январь, февраль на момент фактической оплаты ЗП? |
Автор: | Lorita |
Добавлено: | #15  Пн Май 06, 2013 14:25:08 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! подскажите каким расчетом воспользоваться при заполнении строк 200.01.004 и 200.01.005. До этого удельный метод по ИПН не применялся. а теперь надо посчитать, наверное взять полностью квартал, например чтобы посчитать на начало, надо по данным 4 кв.2012 г.- расчитать процент невыплаченной ЗП и данный коэф. применить к начисленному ИПН. это и будет ипн по начисленным но не выплаченным доходам. На конец квартала -взять данные 1 квартала 2013 года. спасибо |
Автор: | A.Vail | ||||||||
Добавлено: | #16  Пн Май 06, 2013 13:52:43 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Многие так делают, не слышал чтобы за это наказывали. А считать по выплаченным - это же не нововведение. Но если решите следовать правилам и перейти на отражение налога по выплаченным доходам, то
Будет нормально.
А вы их не спрашивайте. . ОлькаЯ, вы сами цитировали правила на предыдущей странице, только я бы выделил в них другое:
А исчисленный налог по начисленным доходам за месяц отражается в стр. 200.01.002, но до фактической выплаты дохода обязательство по уплате этого налога еще не возникает. |
Автор: | ОлькаЯ |
Добавлено: | #17  Пн Май 06, 2013 13:32:58 |
Заголовок сообщения: | |
A.Vail, на лицевой счёт к уплате ложится ИПН со строки 200.00.001 , I - то, что было начислено за январь 2013 г.,и подлежит уплате до 25.02; II - то, что было начислено за февраль 2013 г.,уплата до 25.03; III - то, что было начислено за март 2013 г.,уплата до 25.04. |
Автор: | Счастливая |
Добавлено: | #18  Пн Май 06, 2013 13:10:26 |
Заголовок сообщения: | |
Galina Moisseyenko, в том-то и дело, что я теперь не смогу перейти на верный учет. Для этого придется либо сдавать допки с самой первоначальной декларации (а той базы у нас уже нет), либо "перепрыгивать", и оставлять один месяц пустым, а этого, конечно же, налоговики не позволят сделать. |
Автор: | Galina Moisseyenko |
Добавлено: | #19  Пн Май 06, 2013 12:43:18 |
Заголовок сообщения: | |
Счастливая, нет не накажут. Даже, если вам пересчитают налог по выплаченной з/плате, он будет меньше, чем от начисленной. "Накажут", если бы было наоборот. Так что, думаю, что с Допиками можете не париться. Но если хотите вести налоговый учет верно, перейдите к начислению ИПН и ОПВ от выплаченных доходов, приэтом сальдо на начало будет "0". |
Автор: | Счастливая |
Добавлено: | #20  Пн Май 06, 2013 12:15:35 |
Заголовок сообщения: | |
А что же нам теперь делать, если мы всегда уплачивали в бюджет по факту начисления, а не выплаты зарплаты? То есть, начислили в декабре, в декабре и уплатили в бюджет, несмотря на то, что зарплату выдавали в январе. А теперь получается, согласно правилам, правильно будет ставить к уплате в январе налог, начисленный в декабре? Но как, в таком случае, перейти на правильную уплату? С 2000-лохматого года отправлять допки нереально... И если продолжать ставить к уплате налог с начисленных, а не выплаченных доходов, не будет ли это ошибкой, не накажут ли нас? |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #21  Сб Май 04, 2013 14:06:02 |
Заголовок сообщения: | |
ОлькаЯ, не совсем понял как "наоборот". Можете пояснить? |
Автор: | ОлькаЯ |
Добавлено: | #22  Сб Май 04, 2013 14:00:36 |
Заголовок сообщения: | |
A.Vail, а согласно правил ведь - 1) строки 200.00.001 I, 200.00.001 II и 200.00.001 III предназначены для отражения суммы индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов, выплаченных физическим лицам и подлежащей перечислению в бюджет за каждый месяц отчетного квартала для налогового агента, а отчётный квартал первый,наоборот получается. |
Автор: | Taiga |
Добавлено: | #23  Сб Май 04, 2013 13:27:57 |
Заголовок сообщения: | |
A.Vail, Большое спасибо! "Спасибку" отправила! |
Автор: | A.Vail | ||
Добавлено: | #24  Сб Май 04, 2013 13:25:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно. |
Автор: | Taiga |
Добавлено: | #25  Сб Май 04, 2013 13:18:09 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю: 200.00.001 - отражаем ИПН: I - то, что было начислено за декабрь 2012 г., при условии, что з/п за декабрь выплачена в январе; II - то, что было начислено за январь 2013 г., при условии, что з/п за январь выплачена в феврале; III - то, что было начислено за феврале 2013 г., при условии, что з/п за февраль выплачена в марте. А в строке 200.01.002 - отражаем ИПН: I - начисленный в январе 2013; II - начисленный в феврале 2013; III - начисленный в марте 2013. Буду признательна за ответы! |
Автор: | auna |
Добавлено: | #26  Вт Апр 23, 2013 16:31:34 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте , подскажите что делать с филиалом? Заполняя приложение 200.01 столкнулась с вопросом в строке 200.01.001 (1,2,3)ставить сумму только головы или добавить сумму филиала (филиал не самостоятельный налоговый агент)? Также в строках 200.01.006 ставить общую сумму (голова+филиал) или сумму только головы? |
Автор: | xolms |
Добавлено: | #27  Чт Апр 18, 2013 19:37:06 |
Заголовок сообщения: | |
Статья 162 касается конкретно приложения 200.02, а речь идет про 200.01. Мы уже всё сдали, и заполнили конечно 200.01. Просто вопрос интересный. |
Автор: | Iraida |
Добавлено: | #28  Чт Апр 18, 2013 17:29:05 |
Заголовок сообщения: | |
статья 162 НК |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #29  Чт Апр 18, 2013 16:38:41 |
Заголовок сообщения: | |
xolms, может это? http://balans.kz/viewtopic.php?p=528581&tape#528581 |
Автор: | Julia_L |
Добавлено: | #30  Чт Апр 18, 2013 16:37:31 |
Заголовок сообщения: | |
Что-то я не понимаю почему приложение составляется 1 раз в год по итогам года, если в приложение нужно те же доходы показать за 1,2,3 месяц и все остальные строки тоже с разбивкой по трем месяцам? |
Автор: | xolms | ||||||
Добавлено: | #31  Чт Апр 18, 2013 15:16:51 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Тоесть взаконе приложение(одно)- за год, а по правилам формы приложения(три) - за квартал. как будет правильно (законно) заполнять приложения? Если где то уже было обсуждение - направьте пожалуйста. |
Автор: | Iraida |
Добавлено: | #32  Ср Апр 17, 2013 23:52:41 |
Заголовок сообщения: | |
ошибка. имелось в виду - начисленного ИПН и подлежащего перечислению. |
Автор: | Iraida |
Добавлено: | #33  Ср Апр 17, 2013 15:44:03 |
Заголовок сообщения: | |
Статья 161. Исчисление, удержание и уплата налога 1. Исчисление индивидуального подоходного налога производится налоговым агентом по доходам, облагаемым у источника выплаты, при начислении дохода, подлежащего налогообложению. 2. Удержание индивидуального подоходного налога производится налоговым агентом не позднее дня выплаты дохода, облагаемого у источника выплаты, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 3. Налоговый агент осуществляет перечисление индивидуального подоходного налога по выплаченным доходам не позднее двадцати пяти календарных дней после окончания месяца, в котором была осуществлена выплата дохода, по месту своего нахождения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: То есть суммы начисленного и перечисленного ИПН могут отличаться, все зависит от даты выплаты доходов. |
Автор: | angel051054 | ||
Добавлено: | #34  Ср Апр 17, 2013 15:38:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я так понимаю: стр. 200.00.001
т.е подлежит перечислению , работает принцип уд.веса, от начисленного ИПН подлежит перечислению только тот ИПН, который приходится на выплаченную сумму дохода физическим лицам. Если есть задолженность по зарплате, то и к перечислению в лицевых счетах будет отражаться только тот ИПН , который приходится на долю выплаченного дохода. Поэтому в приложении 200.01. Раздел :Индивидуальный подоходный налог носит информационных характер. |
Автор: | Mashulya |
Добавлено: | #35  Ср Апр 17, 2013 15:31:56 |
Заголовок сообщения: | |
Я же написала, что за исключением случаев, когда сумма ИПН каждый месяц одинаковая. |
Автор: | ОлькаЯ |
Добавлено: | #36  Ср Апр 17, 2013 15:05:50 |
Заголовок сообщения: | |
Не согласна, что исчислено , что для уплаты суммы одинаковые,сколько исчислили ,столько и должны перечислить. А по не выплаченным суммам ИПН на начало и конец отчётного периода,это совсем другие строки в ф 200.01. |
Автор: | Mashulya |
Добавлено: | #37  Ср Апр 17, 2013 14:54:24 |
Заголовок сообщения: | |
Разница как раз в том, что в один и тот же месяц начисляется одна сумма ИПН, а перечисляется в этот месяц другая за предыдущий месяц (за исключением случаев когда сумма ИПН каждый месяц одинаковая). |
Автор: | ОлькаЯ |
Добавлено: | #38  Ср Апр 17, 2013 14:25:00 |
Заголовок сообщения: | |
Mashulya, а какая разница? |
Автор: | Mashulya |
Добавлено: | #39  Ср Апр 17, 2013 14:04:26 |
Заголовок сообщения: | |
На мой взгляд в данных строках не будет дублирования (за исключением случаев когда сумма ИПН каждый месяц одинаковая). Строки 200.00.001 "предназначены для отражения суммы индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов, выплаченных физическим лицам и подлежащей перечислению в бюджет за каждый месяц отчетного квартала" А строки 200.01.002 "предназначены для отражения суммы индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов, начисленных физическим лицам в каждом месяце отчетного квартала" |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #40  Ср Апр 17, 2013 13:11:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет.Все нормально. С ув. |
Автор: | ОлькаЯ |
Добавлено: | #41  Ср Апр 17, 2013 13:01:38 |
Заголовок сообщения: | Форма 200.00 за 1 квартал 2013 |
Добрый день.Заполняя форму возник такой вопрос по ф 200.00.В 2013 году,произошли изменения,и получается в самой декларации мы отображаем суммы к уплате,а в приложении только лишь доходы (объекты) обложения/исчисления. Смущает строка 200.01.002,это идёт дублирование строки 200.00.001 ?Но тогда не будет ли задвоение ИПН к уплате? Остальных выплат нет в 200.01.С/у. |