Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли корректировать НДС,взятый в ...
    НДС за товары импортируемые с террито...
    в какой строке отразить НДС на импорт...
    Товары с гос-ва члена Таможенного сою...
    Ошибочно оплатили НДС на товары ввозимые с территории Таможенного союза
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Идет ли на вычет по 100.00 декларации НДС на товары таможенного союза,не взятый в зачет по НДС?     
    ustkuznesova
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Апр 15, 2013 17:45:00   

    Здравствуйте,фирма ТОО на ОУР не плательщик НДС (работа с медикаментами,аптеки).С 2012 года стали работать с Россией и оплачивать НДС при импорте на товары таможенного союза. Могу ли я взять данную начисленную и оплаченную сумму на вычеты по КПН и по какой строке? Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Апр 15, 2013 17:53:18   

    Ну то что это вычет - это факт. По любой этот НДС будет "сидеть" в себестоимости товара.

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    Похоже через себестоимость в вычет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ustkuznesova
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Апр 16, 2013 09:31:27   

    Обяъясните пожалуйста,а как посадить НДС в себестоимость товара,если его нам продают без НДС.мы проплатили поставщикам 1 млн. тенге,нам поставили товар на 1 млн. тенге,который мы оприходовали и заплатили НДС 120 000тенге.Получается приход надо делать на 1 120 000 тенге,тогда 120 000 зависают как долг поставщику?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TATUSA
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Апр 16, 2013 10:31:16   

    ustkuznesova говорит:
    Обяъясните пожалуйста,а как посадить НДС в себестоимость товара,если его нам продают без НДС.мы проплатили поставщикам 1 млн. тенге,нам поставили товар на 1 млн. тенге,который мы оприходовали и заплатили НДС 120 000тенге.Получается приход надо делать на 1 120 000 тенге,тогда 120 000 зависают как долг поставщику?

    Я думаю, НДС проводить как доп. расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ustkuznesova
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Апр 16, 2013 10:55:49   

    У нас приход идет в старой программе(только торговля,), а потом я в 1С бухгалтерии разношу бух.спракой начисление НДС по импорту.Как все теперь сделать правильно и куда включить НДС(там у нас аж 500тыс.тенге) в декларации по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ustkuznesova
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Апр 16, 2013 12:14:47   

    Если НДС входит в себестоимость то я на эту сумму увеличиваю строку 100.00.018 III A, и в приложении формы 100.02 Расходы налогоплательщиков по реализованным товарам пишу ГУ Налоговое управление 500 000 тенге.Правильно??? Пожалуйста подскажите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz