» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как в 1С отразить себестоимость по приоберетенным товарам?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: NowBuh
Добавлено: #1  Пт Апр 12, 2013 18:14:22
Заголовок сообщения: Как в 1С отразить себестоимость по приоберетенным товарам?

Здраствуйте форумчане!
Подскажите пожалуйста у нас 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) оприходовала товар, как отразить транспортные расходы, чтобы сразу в себестоимость входила?

Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

через какой документ внести?



Автор: zhanna_tau
Добавлено: #2  Сб Апр 13, 2013 00:42:14
Заголовок сообщения:

NowBuh говорит:
Здраствуйте форумчане!
Подскажите пожалуйста у нас 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) оприходовала товар, как отразить транспортные расходы, чтобы сразу в себестоимость входила?

Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

через какой документ внести?


В 7-ке в документе "поступление товара" ниже есть кнопка "ввести на основании", выбираете "поступление услуги" и проводите транспортные расходы, сумма дополнительных расходов должна автоматически пропорционально разнестись в себестоимость товаров. В 1С 8.2 поищите примерно такие функции, под рукой нет программы.



Автор: NowBuh
Добавлено: #3  Пн Апр 15, 2013 11:34:46
Заголовок сообщения:

zhanna_tau говорит:
"ввести на основании", выбираете "поступление услуги" и проводите транспортные расходы,


Значит эти транспортные расходы сперва вносим отдельно как положено услуги и счет-фактура. А потом по вашей схеме..... где основание выбираю сч.ф. этих транспортных услуг да?



Автор: nurjann
Добавлено: #4  Пн Апр 15, 2013 12:01:10
Заголовок сообщения:

Сначала вводите документ поступления ТМЗ, потом на основании этого документа вводите документ "Поступление доп. расходос" в нем выбираете способ распределения суммы доп расходов, по сумме, по количеству или по весу.
С ув. Нуржан

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

СФ транспортных услуг вводите в документе "Поступление доп. расходов"

Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:

Это в случае если поставка ТМЗ происходит одним документом, в случае если поставщиков и документов (накладных) несколько, а перевозка одна на все ТМЗ, то создаете новый документ "Поступление доп. расходов" и в нем заполняете "Заполнить", "Добавить из поступления".



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ