Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Сколько времени с момента получения ...
    Регистрация транспорта в НД ст. 577 с...
    Правомерно ли начисление платы за раз...
    Пропорц.метод зачета НДС: какой брать...
    с какого момента мы должны выписывать эсф
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ндс в зачет брать с момента превышения или с момента получения свидетельства     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пт Май 11, 2007 03:22:28 Сообщить модератору   

    Если предприятие работало на упрощенке и по требованию налоговой стало на учет по ндс и позже , чем превысили обьем и уплатило штрафы за превышение срока - можно сказать очистилось ,встало в последний месяц квартала , ндс в зачет имеет право брать с момента превышения или с момента получения свидетельства и помесячно надо отчитываться только за март или еще один квартал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    стас спрашивает
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Май 11, 2007 18:54:56 Сообщить модератору   

    Кто чем может !!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Май 11, 2007 18:57:44 Сообщить модератору   

    С момента постановки на учет по НДС. На всякий случай за март и еще один квартал...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стас!!
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Май 11, 2007 19:11:54 Сообщить модератору   

    А не решат они, НК , что мы будем пожизненно отчитываться помесячно ,если лишние месяцы прихватим для помесячного отчета ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Май 11, 2007 19:17:24 Сообщить модератору   

    А Кодекс почитать не судьба?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Май 11, 2007 19:21:25 Сообщить модератору   

    Кодекс раздел 8 учить от сих до сих. Приеду - проверю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Пт Май 11, 2007 19:32:04 Сообщить модератору   

    Ждемс ,поляна будет
    В кодексе говорится о квартале ,а в квартале 3 месяца ,а если растянуть удовольствие ,то получится 4 вот и беспокоюсь ,знаю одну тоо которая переусердствовала и выкатилась до конца года на помесячные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Пт Май 11, 2007 19:33:25 Сообщить модератору   

    и при понятии квартал можно и первым ограничется ,а потом поквартально или нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Май 11, 2007 19:50:54 Сообщить модератору   

    Послушайте, Стас или Адель или как вас там еще. Я русским по белому сказал, учить раздел 8... Что вы почерпнули из ст. 246? Поделитесь знаниями...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Пт Май 11, 2007 21:44:33 Сообщить модератору   

    уже поделился ...мерси

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Adel
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Сб Май 12, 2007 08:51:37 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Послушайте, Стас или Адель или как вас там еще. Я русским по белому сказал, учить раздел 8... Что вы почерпнули из ст. 246? Поделитесь знаниями...

    Не по теме - получается типа флейм ,но тем не менее ...
    В Luxor вы не сомневаетесь что он это он ,а не я ? Я проверила по запросу IP там есть выход на домен откуда мы говорим и входим в инет , вот по IP без хвоста по одному из телекомовских инетов из Алматы (последние цифры не совпадают,а остальные общие ) я наиболее часто совпадаю с Luxer . Алина , Акулина со вставками , и еще примерно 6 форумчан У телекома в Алматы есть у меня три входа через инет и с разной стоимостью и еще через провайдеров При входе IPвсегда уникальный по всем группам цифр ,но если убрать последние три ,то совпадений много Надеюсь вы не считаете .что мы одно лицо Просто наткнулась на вашу инфу и с утра попроверяла по IP как это выглядит ...у многих алматинцев при выходе через телеком айпи близкие по значению ,у себя насчитала много разных айпи...

    Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:

    Хотела даже распечатку запроса воткнуть сюда ,но не стала так как это информация конфиденциальная ,остановилась ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Сб Май 12, 2007 11:25:16 Сообщить модератору   

    Adel, не надо считать, что все вокруг глупее вас. Это не красиво.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Сб Май 12, 2007 11:39:07 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Adel, не надо считать, что все вокруг глупее вас. Это не красиво.

    Элис аналогично и по моему не прилично ,а жаль ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Сб Май 12, 2007 13:02:42 Сообщить модератору   

    Adel говорит:
    Надеюсь вы не считаете .что мы одно лицо

    Помимо IP есть еще ваша уникальная способность расставлять знаки препинания.
    Adel говорит:
    Элис аналогично и по моему не прилично ,а жаль ...

    Действительно, жаль... До свидания... п.п. 1, 3 Правил.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Пн Май 14, 2007 01:30:37 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    С момента постановки на учет по НДС. На всякий случай за март и еще один квартал...

    Ответ далеко не полный и не точный
    по ТМЗ и ОС вы имеете полное право брать НДС в ЗАЧЕТ на дату постановки на учет по данным учета и инвентаризации
    об этом нам говорит ст.208 п 9 , а требование по ст 246 п3 исключили в НК 2007 ,выбор за налогоплательщиком

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Май 14, 2007 10:28:55 Сообщить модератору   

    15) Ну замечательно, спустя 54 часа удосужились прочитать Кодекс... Можете, когда захотите...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Май 15, 2007 00:30:40 Сообщить модератору   

    По поводу ежемесячной отчетности, после постановки на НДС, в налоговой мне сказали что сейчас отменили, только поквартально отчитываться, помесячно если только сумма не превышает 1000МРП.

    Добавлено спустя 50 секунд:

    в смысле если превышает 1000МРП, опечатался

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Май 15, 2007 00:34:19 Сообщить модератору   

    Правильно вам сказали. С этого года в Кодексе формулировку изменили. Вроде фраза чуть-чуть подправлена, а смысл изменился кардинально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Вт Май 15, 2007 01:30:30 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Правильно вам сказали. С этого года в Кодексе формулировку изменили. Вроде фраза чуть-чуть подправлена, а смысл изменился кардинально
    .
    поясните фразу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Май 15, 2007 01:35:59 Сообщить модератору   

    Может хватит, а?
    Зачем вы это все...

    Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:

    НК редакции 2006г говорит:
    1. Если иное не установлено настоящей статьей, налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость является календарный месяц.
    2. Если среднемесячная сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет менее 1000 МРП, то налоговым периодом является квартал.

    НК редакции 2007г говорит:
    1. Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость является календарный месяц либо квартал по выбору плательщика налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, установленных в пункте 2 настоящей статьи.
    2. Если среднемесячная сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет более 1000 МРП, то налоговым периодом является календарный месяц.


    Легче стало?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Вт Май 15, 2007 01:56:50 Сообщить модератору   

    Вы все время прыгаете от одного к другому и причем тут легче или нет , надо же понять вас и разобраться что именно вы имеете ввиду

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Май 15, 2007 02:02:45 Сообщить модератору   

    read

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #23 Вт Май 15, 2007 02:34:24 Сообщить модератору   

    netema

    расценно модератором, как мародерство.Предупреждение: бан при повторе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Апр 07, 2009 16:44:00   

    Elis
    подскажите пожайлусто.
    я беру НДС в зачет по остаткам товаров на 01.01.09 (т.к. встали на учет по НДС 01.01.09)
    какая проводка составляется на эту операцию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Апр 07, 2009 16:57:52   

    Дт1420 Кт1310 на сумму НДС.

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    Елена Т говорит:
    1310

    1330 товары

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Апр 07, 2009 17:00:46   

    Елена Т
    тогда запрашивается наименование товара
    это по каждому товару забивать НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Апр 07, 2009 17:04:58 Сказали Спасибо❤   

    Именно так, ведь выделив НДС из стоимости ранее приобретенных товаров Вы изменяете их себестоимость, а это возможно только по конкретному товару.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Апр 09, 2009 12:39:19   

    Елена Т
    при формировании отчета по остаткам товаров на 01.01.09 уже все остатки идут с начисленным НДС, могу ли я сделать проводку ДТ1420 КТ1330,1 на общую сумму НДС, не выбирая товар,ведь программа уже начислила НДС на каждый товар с 01.01.09?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Апр 09, 2009 12:44:23   

    Тата79 говорит:
    могу ли я сделать проводку ДТ1420 КТ1330,1 на общую сумму НДС, не выбирая товар

    Категорично "Нет", иначе себестоимость товара будет неверной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Апр 09, 2009 12:48:53   

    Елена Т
    а как же мне быть если у меня уже все стоит с НДС, ничего не пойму
    я вложу фрагмент моего отчета по остаткам посмотрите плиз
    подскажите как правильно взять в зачет НДС, пожайлусто.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Апр 09, 2009 19:36:31   

    У вас на счете ТМЗ 1330.1 на 01.01.09г какая сумма 8848547 или 9909933.08 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Апр 10, 2009 11:05:08   

    Елена Т
    по анализу счета 1330,1 стоит сумма 8848547

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Апр 10, 2009 11:11:02   

    Вот видите нету у Вас
    Тата79 говорит:
    если у меня уже все стоит с НДС, ничего не пойму

    Поэтому то и
    Елена Т говорит:
    Тата79 писал(а):
    могу ли я сделать проводку ДТ1420 КТ1330,1 на общую сумму НДС, не выбирая товар

    Категорично "Нет", иначе себестоимость товара будет неверной.


    Добавлено спустя 6 минут:

    8848547 делится на
    7830572,57 такая останется себестоимость на сч.1330.1 после проводки по выделению НДС
    1017974,43 такая сумма НДС в зачет сядет у Вас на сч.1420 после проведения проводки по выделению НДС в зачет.
    Проводка
    Дт1420 Кт1330.1 на сумму 1017974,43
    Повторяю - по каждому товару нужно делить
    себестоимость старая по товару "А" на 01.01.09 делите на /1,13 и умножаете на *0,13= НДС к выделению
    и так по каждому товару, в итоге должна быть сумма 1017974,43
    Может на копейки не сходится, но правильнее будет как получилось по каждому товару.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Апр 10, 2009 11:17:45   

    Елена Т
    Тогда делаю так, если например какой-то товар стоит на 01.01.09 по цене 420 тенге:
    ДТ1420 КТ1330.1 Сумма 50.4 (420*12%)
    Верно?

    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:

    Елена Т
    Все теперь вижу как далеть, сейчас попробую
    Единственное можно еще вопрос почему НДС 13% ведь берем в зачет в этом году?
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Апр 10, 2009 11:26:09 Сказали Спасибо❤   

    В Вашем файле отчет по товару, а Вам надо основываться всегда на данные счетов бух.учета, сопоставлять и уже знать правильно этот отчет дает данные или нет.

    Добавлено спустя 4 минуты:

    Тата79 говорит:
    Тогда делаю так, если например какой-то товар стоит на 01.01.09 по цене 420 тенге:

    Делаете оборотно-сальдовую ведомость по счету 1330.1 за 01.01.09 и там видите остатки по товару на начало периода -количество и сумма, так вот сумма и есть та себестоимость
    Елена Т говорит:
    себестоимость старая по товару "А" на 01.01.09 делите на /1,13 и умножаете на *0,13= НДС к выделению

    Тата79 говорит:
    еще вопрос почему НДС 13% ведь берем в зачет в этом году?

    2009г -12%, извиняюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пт Апр 10, 2009 11:30:26   

    Елена Т
    Спасибо большое за помощь, очень вам признательна, я недавно занимаюсь бухгалтерией и еще все тонкости не знаю, поэтому помощь так необходима.
    Только я не совсем поняла почему 13%, а не 12.
    Еще раз ЕленаТ большое спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Madina
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Чт Окт 29, 2009 12:09:44 Сообщить модератору   

    Добрый день не могли бы мне помочь срочно. Я свидетельство по НДС получила 1 сентября 2009 года, а в зачет сета фактуры полученные за август месяц я могу взять в зачет в отчете за 3 квартал или только сентябрьские счета брать в зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Чт Окт 29, 2009 12:12:38   

    Madina говорит:
    только сентябрьские счета брать в зачет

    Да.
    Если есть товаро-матер.остатки на дату постановки на учет по НДС, то составить инвентариз.опись на дату постановки и по ним выделить НДС если по ним в счет-фактурах был выставлен НДС.

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    Madina еще почитайте эти 2 темы
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=259728#259728
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=267133#267133

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gingger
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Чт Окт 29, 2009 12:15:01   

    можете взять в зачет по остаткам товара. подробнее здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13426&start=0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурлан_Б
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Окт 29, 2009 12:20:31 Сообщить модератору   

    Madina говорит:
    только сентябрьские


    когда подали заявление ?

    Плательщиками становятся в первый день месяца, следующего за месяцем в котором подали заявление для постановки на рег. учет по ндс,
    так что будьте по внимательнее при выписке счет-фактур и припринятий в зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Окт 29, 2009 12:25:46 Сообщить модератору   

    Madina говорит:
    только сентябрьские счета брать в зачет

    да, с даты постановки на учет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gingger
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Чт Окт 29, 2009 12:36:10   

    ст. 256, п. 1, пп.5
    при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.
    т.е. как написала Елена Т в посте 38

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz