Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Учет в Филиалах
|
|
#1 Пт Сен 12, 2008 09:40:56
|
Сообщить модератору
|
|
В Алмате зарегистрировано торговое (обычная деятельность) ТОО "ХХХ" . У ТОО есть также торговое пред-во со складом в г. Астана.
Официально зарегистрированное название " Пред-во ТОО "ХХХ" в г. Астана", со своим РНН и расчетным счетом. ТОО головное пока были не плательщики НДС. Но уже встали на учет- причем только головное предприятие.
Как правильно должны оформляться счета -фактуры от поставщиков в Астане на "Пред-во ТОО в Астане" - кто покупатель (ТОО или само пред-воЮ чей РНН должен указываться) и кто грузополучатель (ТОО или пред-во), фактически, например. те же услуги связи получает там пред-во, а счета -фактуры поставщик выписывает на имя ТОО.
Мне кажется, что в качестве покупателя д.б. отражено Пре-во с его РНН, р/сч и адресом. Хотя пред-ва зарегистрированы не как самостоятельное юридическое лицо.
И ситуация при реализации товаров. У этого пред-ва там есть склад. Товар отпускается с того склада в г. Астана (растамаживается в Алмате на имя ТОО, перемещается на склад в Астане на имя пред-ва). Как правильно должны оформляться счета-фактуры : продавец ТОО (Алматы) грузоотправитель Пред-во (Астана)?
Всем, кто сможет помочь реальным советом, заранее большое спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Солнцка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Пт Сен 12, 2008 10:03:32
|
Сообщить модератору
|
|
Лора* говорит: |
Официально зарегистрированное название " Пред-во ТОО "ХХХ" в г. Астана", со своим РНН и расчетным счетом. ТОО головное пока были не плательщики НДС. Но уже встали на учет- причем только головное предприятие |
Если Ваш филиал не собирается становится самостоятельным юридическим лицом, он не имеет право вставать на учет по НДС. Так мне ответили из НК.0
Все сч-фактуры, как полученные так и выданные оформляйте от головного ТОО. Платежами тоже пусть распоряжается голова.
Лора* говорит: |
И ситуация при реализации товаров. У этого пред-ва там есть склад. Товар отпускается с того склада в г. Астана (растамаживается в Алмате на имя ТОО, перемещается на склад в Астане на имя пред-ва). Как правильно должны оформляться счета-фактуры : продавец ТОО (Алматы) грузоотправитель Пред-во (Астана)? |
Мы в своем филиале делали так: Все доки по растаможке были оформлены на голову, а мы разработали внутренний документ по перемещению и реализации товара. И при реализации давали подписывать не только накладную но и наш док. В конце каждого месяца сверялись между собой.
Лора* говорит: |
продавец ТОО (Алматы) грузоотправитель Пред-во (Астана)? |
И продавец и грузоотправитель ТОО.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Сен 12, 2008 16:46:35
|
Сообщить модератору
|
|
С платежами вопросов нет, платит голова. Пре-во и не собирается вставать на учет по НДС. Реализация проходит по программе 1С в Астане. Какой наш (голова) док-т подписывать? Почему грузоотправитель ТОО (голова) если груз уходит в Астане с его адреса. Вот как раз вопрос и есть кто и где в реквизитах должен быть отражен в "Покупателе" и "Грузополучателе" в сч/факт от Поставщиков и в "Поставщике" и "Грузоотправителе" при реализации.
С уважением,
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Сен 12, 2008 17:12:15
|
|
|
Ну плательщик НДС - голова, только от него и можно выписать сч.ф. ну а грузоотправителем можно, наверное и филиал поставить. как я вижу в ст.242 каких требований по грузоотправителю - нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Мар 28, 2011 16:17:15
|
|
|
Здравствуйте, как нужно закрыть счет 3340 в филиале висит 3 млн. красным, перевод денег в гол.организацию.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Ноя 23, 2012 16:25:23
|
|
|
Здравствуйте, есть ли изменения по оплате Налогов за филиалы?. Мы отправляли налоги с расчетного счета Головного, только при отправлении налогов поле отправитель ставили РНН филиала. Только что с банка сказали что достаточно написать РНН филиала в назначении платежи, а поле РНН отправителя может указываться РНН головной организации
Подскажите пожалуйста
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Фев 12, 2013 15:11:42
|
|
|
Самостоятельный филиал закупил товар и передал его в головную организацию, оформив при этом только накладную на внутреннее перемещение. Головная организация использовала данный товар в предпринимательской деятельности. Подскажите какими проводками и каким документом списать этот товар у филиала
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|