» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Бухгалтерские проводки по валютным выпискам

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: MIKASO
Добавлено: #1  Ср Фев 06, 2013 11:38:10
Заголовок сообщения: Бухгалтерские проводки по валютным выпискам

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=552076#552076

Поступила сумма 9662,50 долларов за оказанные услуги, курс НБ на 31.10.2013г -150,68

Д-т 1031 К-т 1210,1 9662,5 / 9662,5*150,68=1455945,55тг

Конвертация в тенге на расчетный счет 01.11.2013г курс банка-150,64 курс НБ -150,77

Д-т 1020,1 К-т 1031 9662,5 / какая сумма? 1455559тг

Д-т 7430 К-т 6250 386,50тг ?

И не могу разобраться с суммами



Автор: Балжан76
Добавлено: #2  Ср Фев 06, 2013 11:59:37
Заголовок сообщения:

31.10.12
ДТ 1030 КТ 1210 9662,5*150,68=1455945,50

01.11.13
ДТ 7430 КТ 1030валютный (150,68-150,64)*9662,5=386,5 курсовая разница
ДТ 1022 КТ 1030 валютный 15064*9622,5=1455559

ДТ 1030теньговый КТ 1022 1455559
ДТ 7470 КТ 1022 как правило убыток от продажи валюты (см свои курс продажи)



Автор: alchonok
Добавлено: #3  Вс Ноя 03, 2013 21:08:04
Заголовок сообщения:

Объясните, пожалуйста, смысл операции по конвертации. Мы покупаем валюту по курсу банка, выше чем курс НБ, в этот же день переводим поставщику по курсу НБ. В тенге получается, что мы за валюту заплатили больше, чем поставщику, т.е с тенгового счета списали больше, чем требуется для оплаты. Разница садится на счет 1020 по дебету. Мы ее должны списать как доход от суммовой разницы? Если так, то какой же это доход, если мы переплатили за валюту?


Автор: A.Vail
Добавлено: #4  Вс Ноя 03, 2013 22:36:30
Заголовок сообщения:

alchonok говорит:
Мы ее должны списать как доход от суммовой разницы?

Не доход, а расход: Дт 7470 Кт 1020



Автор: alchonok
Добавлено: #5  Пн Ноя 04, 2013 09:41:47
Заголовок сообщения:

A.Vail говорит:
alchonok говорит:
Мы ее должны списать как доход от суммовой разницы?

Не доход, а расход: Дт 7470 Кт 1020

Как тогда понять http://balans.kz/viewtopic.php?p=410548#410548



Автор: A.Vail
Добавлено: #6  Пн Ноя 04, 2013 09:46:45
Заголовок сообщения:

alchonok говорит:
Как тогда понять

Опечатка. Посмотрите на счета в проводках:
Дт7470 Кт1022 - если сальдо дебитовое, то закрывается на прочие расходы
Дт1022 Кт6280 - если сальдо кредитовое, то закрывается на прочие доходы



Автор: гульмира
Добавлено: #7  Ср Ноя 27, 2013 11:17:54
Заголовок сообщения:

У меня другая ситуация, скорее будет 2 вопроса, но они взаимосвязаны. Мы перечисляем нерезиденту за посреднические услуги-Букинг. Оформляю платежку на списание ден.ср-в Дт 1022 Кт 1030
Затем поступление-приобретение инвалюты Дт 1030 Кт 1022.
А дальше как, подскажите пожалуйста. Счет-фактуры и АВР от нерезидента не будет. закрываю ручной операцией Дт 7110 Кт 3310. На 1022 висит Дт остаток, на 3310-Кт. Еще одну ручную операцию?



Автор: A.Vail
Добавлено: #8  Ср Ноя 27, 2013 11:50:23
Заголовок сообщения:

Предлагаю:

1) Покупка валюты
Дт 1022 Кт 1030 (тенге) - списание денег с теньгового счета
Дт 1030 (инвалюта) Кт 1022 - зачисление денег на валютный счет
Дт 7470 Кт 1022 или Дт 1022 Кт 6280 - суммовая разница (закроется сальдо по счету 1022)

2) Оплата поставщику
Дт 3310 Кт 1030 (инвалюта)

3) начисление вознаграждения нерезиденту
Дт 7110 Кт 3310



Автор: гульмира
Добавлено: #9  Ср Ноя 27, 2013 11:56:33
Заголовок сообщения:

A.Vail, спасибо большое, 2-я операция у нас была неправильная, счет расчетов стоял 1022, а не 3310, спасибо!


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ