» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Ошибочный учет НДС по приобретенному легковому автомобилю и исправление 300 декларации в СОНО.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: aigerim0907
Добавлено: #1  Вт Янв 29, 2013 12:39:00
Заголовок сообщения: Ошибочный учет НДС по приобретенному легковому автомобилю и исправление 300 декларации в СОНО.

Здравствуйте! помогите разрешить следующую проблему.
В 3 квартале 2012 г. был приобретен легковой автомобиль, по ошибке сумма НДС по данной операции была отнесена в зачет и, соответственно, данная сумма была отражена в 08 приложении декларации по НДС. Как правильно внести исправления? Нужно сдать две дополнительные декларации за данные период, одну с за минусом этой суммы, а вторую в том порядке, как должно быть? и как правильно отразить данную счет-фактуру в 08 приложении (сумму НДС показывать как равную 0?)



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Вт Янв 29, 2013 13:32:55
Заголовок сообщения:

aigerim0907 говорит:
Нужно сдать две дополнительные декларации за данные период,

Нет сдаете одну. В 8 приложении ставите следующий № по прядку за последним и по всем полям заполняете с минусом. Далее следущим № заполняете с плюсом. В последней графе J ставите "0"



Автор: Ведмедь
Добавлено: #3  Вт Янв 29, 2013 14:11:06
Заголовок сообщения:

aigerim0907, и в 16 строке сумму приобретения добавьте.

Добавлено спустя 15 секунд:

основной формы



Автор: aigerim0907
Добавлено: #4  Вт Янв 29, 2013 14:14:40
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
В 8 приложении ставите следующий № по прядку за последним

а если к этому кварталу была дополнительная и там в приложении нумерация была с начала (0001, 0002 ...), то нужно нумерацию продолжать все равно от основной? или можно заново начать?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #5  Вт Янв 29, 2013 14:21:09
Заголовок сообщения:

aigerim0907 говорит:
если к этому кварталу была дополнительная и там в приложении нумерация была с начала (0001, 0002 ...),

А вот в дополнительной у вас ошибка. Вы должны были продолжать номера за № по основной.
aigerim0907 говорит:
можно заново начать?

Заново начинать нельзя! Согласно правилам заполнения п 41:
Цитата:
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;
4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения.



Автор: aigerim0907
Добавлено: #6  Вт Янв 29, 2013 14:23:33
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
Заново начинать нельзя

тогда мне и те заодно заминусовать?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Вт Янв 29, 2013 14:34:30
Заголовок сообщения:

aigerim0907 говорит:
тогда мне и те заодно заминусовать?

Да. Делаете допку и в ней исправляете все свои косяки в 8 приложении.



Автор: aigerim0907
Добавлено: #8  Вт Янв 29, 2013 14:35:58
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 и Ведмедь спасибо большое


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ