» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | По уведомл. тамож. доплатили НДС, пошлину за март в мае можно ли эти суммы брать в зачет и на вычеты |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #1  Чт Ноя 22, 2012 15:21:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Бух справкой спишите на сч 7010. |
Автор: | Dora | ||
Добавлено: | #2  Чт Ноя 22, 2012 14:52:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
даже если этого материала, нет мы его продали в марте? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||
Добавлено: | #3  Чт Ноя 22, 2012 14:21:33 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Верно.
Нет мы работаем по методу начисления, следовательно если уже включать, то
Сделайте бух справку на основании уведомления. |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #4  Чт Ноя 22, 2012 13:30:35 |
Заголовок сообщения: | |
По поводу пошлины его продали в сразу в марте, но я же могу мартом включить пошлину, а маей только уплатить? По поводу НДС если брать в зачет когда уплатили, т.е в мае тогда в ф. 300 по строкам 300.00.017 (А,В) сумма оборота без НДС и сумма НДС не будут сходиться? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #5  Чт Ноя 22, 2012 13:21:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно
Можно если материал не продан или не списан. |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #6  Чт Ноя 22, 2012 13:15:27 |
Заголовок сообщения: | По уведомл. тамож. доплатили НДС, пошлину за март в мае можно ли эти суммы брать в зачет и на вычеты |
Департамент тамож.контроля выставил уведомление от 20.04.12г. о доначислении НДС, пошлины и соответсвенно пени по ним по материалам которые пришли в марте месяце, мы уплатили все суммы в мае. Теперь можно ли НДС взять в зачет, если да то, в каком квартале (когда материал пришел или когда уплатили сумму). И пошлину можно ли отнести на себестоимость материала или она за счет чистого дохода? |