» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Уведомление о несоответствии суммы импорта по данным Таможенного комитета и формы 300.00 (реализация

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Будур
Добавлено: #1  Пн Ноя 12, 2012 15:03:47
Заголовок сообщения: Уведомление о несоответствии суммы импорта по данным Таможенного комитета и формы 300.00 (реализация

Добрый день.
У ТОО был импорт, как из стран ТС, так и не из стран ТС.
По ТС были представлены ф.320 и ф.328 соответственно, и данные были включены в ф. 300.00, строка 300.00.017.I.
Не по ТС, были ГТД, НДС платили при растамаживании, показали в ф.300.00, строка 300.00.017

Теперь пришло уведомление о несоответствии суммы импорта с данными комитета Таможенного Контроля с декларацией ф. 300.00 по сумме общего оборота, т.е с суммами строк в Разделе "Начисление НДС".
Ничего не могу понять, вроде, подлежат заполнению только строка 300.00.017, при чем здесь раздел "Реализации". И сумма по данным Таможенного Комитета странная, импорт у нас был (Таможенная стоимость около 10 млн, и НДС соответственно 1 200, тыс.), а по их данным всего какие - то 800 000 тенге.
Как проверить*
Спасибо за ответы



Автор: Редиска
Добавлено: #2  Пн Ноя 12, 2012 15:14:12
Заголовок сообщения:

У нас тоже было такое уведомление. Цифры берут выборочные.
Может речь об обороте по приобретению.
Лучше сходить в НУ, взять список несоответствия и потом проверить у себя. Если список большой, на флешку скидывают.
Если все ок, так и пишите, прикладываете копии ГТД.



Автор: Будур
Добавлено: #3  Пн Ноя 12, 2012 15:23:20
Заголовок сообщения:

А у Вас были к заполнению строки в разделе "Начисление НДС" касательно импорта?
У нас импорт по ГТД, поэтому заполняем только 300.00.017. А Таможенный Комитет указывает ошибки по некорректно заполненному разделу "Начисление НДС", как будто я должна весь наш импорт поставить в начисление.
Я оставлю все в строке 300.00.017 (зачетный НДС по импорту), предоставлю копии ГТД, и все... К чему указывать в начислении НДС по ГТД не пойму.
А что за список по несоответствию?



Автор: Редиска
Добавлено: #4  Пн Ноя 12, 2012 15:55:17
Заголовок сообщения:

именно начисления НДС не было. Просто импорт на сумму, сдать допики.
Если все же речь об начислении НДС, напишите, что это импорт и пр., начисления ндс не должно быть.
Список с суммами, № ГТД, датами, по которым выявлены расхождения.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #5  Пн Ноя 12, 2012 16:00:13
Заголовок сообщения:

Будур, налоговики походу не в курсе что начисление по импорту идет по КБК 105102, а не по их любимому 105101. У вас весь НДС по импорту идет в строке 300.00.017 вы его платить при растаможке, и потом берете в зачет, а им это шибка не нравится. Типа как так реализация есть, а начисления так мала.


Автор: Будур
Добавлено: #6  Пн Ноя 12, 2012 16:15:30
Заголовок сообщения:

всем спасибо за комментарии.... Уже Кодекс весь перечитала....


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ