» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Уведомление о несоответствии суммы импорта по данным Таможенного комитета и формы 300.00 (реализация |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Будур |
Добавлено: | #1  Пн Ноя 12, 2012 15:03:47 |
Заголовок сообщения: | Уведомление о несоответствии суммы импорта по данным Таможенного комитета и формы 300.00 (реализация |
Добрый день. У ТОО был импорт, как из стран ТС, так и не из стран ТС. По ТС были представлены ф.320 и ф.328 соответственно, и данные были включены в ф. 300.00, строка 300.00.017.I. Не по ТС, были ГТД, НДС платили при растамаживании, показали в ф.300.00, строка 300.00.017 Теперь пришло уведомление о несоответствии суммы импорта с данными комитета Таможенного Контроля с декларацией ф. 300.00 по сумме общего оборота, т.е с суммами строк в Разделе "Начисление НДС". Ничего не могу понять, вроде, подлежат заполнению только строка 300.00.017, при чем здесь раздел "Реализации". И сумма по данным Таможенного Комитета странная, импорт у нас был (Таможенная стоимость около 10 млн, и НДС соответственно 1 200, тыс.), а по их данным всего какие - то 800 000 тенге. Как проверить* Спасибо за ответы |
Автор: | Редиска |
Добавлено: | #2  Пн Ноя 12, 2012 15:14:12 |
Заголовок сообщения: | |
У нас тоже было такое уведомление. Цифры берут выборочные. Может речь об обороте по приобретению. Лучше сходить в НУ, взять список несоответствия и потом проверить у себя. Если список большой, на флешку скидывают. Если все ок, так и пишите, прикладываете копии ГТД. |
Автор: | Будур |
Добавлено: | #3  Пн Ноя 12, 2012 15:23:20 |
Заголовок сообщения: | |
А у Вас были к заполнению строки в разделе "Начисление НДС" касательно импорта? У нас импорт по ГТД, поэтому заполняем только 300.00.017. А Таможенный Комитет указывает ошибки по некорректно заполненному разделу "Начисление НДС", как будто я должна весь наш импорт поставить в начисление. Я оставлю все в строке 300.00.017 (зачетный НДС по импорту), предоставлю копии ГТД, и все... К чему указывать в начислении НДС по ГТД не пойму. А что за список по несоответствию? |
Автор: | Редиска |
Добавлено: | #4  Пн Ноя 12, 2012 15:55:17 |
Заголовок сообщения: | |
именно начисления НДС не было. Просто импорт на сумму, сдать допики. Если все же речь об начислении НДС, напишите, что это импорт и пр., начисления ндс не должно быть. Список с суммами, № ГТД, датами, по которым выявлены расхождения. |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #5  Пн Ноя 12, 2012 16:00:13 |
Заголовок сообщения: | |
Будур, налоговики походу не в курсе что начисление по импорту идет по КБК 105102, а не по их любимому 105101. У вас весь НДС по импорту идет в строке 300.00.017 вы его платить при растаможке, и потом берете в зачет, а им это шибка не нравится. Типа как так реализация есть, а начисления так мала. |
Автор: | Будур |
Добавлено: | #6  Пн Ноя 12, 2012 16:15:30 |
Заголовок сообщения: | |
всем спасибо за комментарии.... Уже Кодекс весь перечитала.... |