Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    пенсионные и соц.отчисления по 220 фо...
    Как должны сопоставляться обороты по ...
    Должны ли мы заполнять 5 приложение в 300 форме?
    Должны ли совпадать строки 100.00.030.3 и 300.00.022?
    Реализация ФА 2 группы. Должны ли отражать в форме 300.00?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Должны ли расходы, в 100 форме,совпадать с суммами по 300 форме?     
    Bella_
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Ноя 07, 2012 14:40:40   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=636676#636676

    Добрый день,

    Должна ли совпадать строка расходов (приобретенные товары и услуги) с 300 формой по строке всего приобретено?
    Я думаю что нет, так как мы принимаем от водителей только чеки по диз топливу и др, и соответсвенно сумма будет отличаться. По счетам-фактурам за год у меня одна сумма выходит, а по всем затратам, которые относятся на вычеты по КПН другая.

    в налоговой ведущий инспектор утверждает, что у меня по годовому отчету расходы не сопадают с приобретенными товарами по 300 ф.

    и еще, когда возникла вот эта ситуация, я в торопях отправила допик по 100 форме, и убрала эту сумму, теперь все просмотрев оказалось что у меня было все правильно. говорят, что 100 форму скорее всего не смогут отозвать, так как формы с "-" в основном не смогут отозвать. Теперь все также отправлять теперь с "+"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Ноя 07, 2012 14:55:37   

    Bella_ говорит:
    Я думаю что нет, так как мы принимаем от водителей только чеки по диз топливу и др, и соответсвенно сумма будет отличаться. По счетам-фактурам за год у меня одна сумма выходит, а по всем затратам, которые относятся на вычеты по КПН другая.

    В 300 форме есть строка 300.00.016 в которой и сидят все приобретения не идущие на вычет по КПН и преобретенные без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bella_
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Ноя 07, 2012 15:00:35   

    tanya01 говорит:
    В 300 форме есть строка 300.00.016 в которой и сидят все приобретения не идущие на вычет по КПН и преобретенные без НДС.

    Посмотрю форму, пока ее нет под рукой, но насколько я помню , там сидит сумма за услуги приобретенные без ндс только, а про кпн ничего там нет!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Ноя 07, 2012 15:09:50   

    Из правил по заполнению ф.300.00
    Цитата:
    5) в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость;

    Где здесь сказано про не идущие на вычет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Ноя 07, 2012 15:15:58   

    adiana@ говорит:
    Где здесь сказано про не идущие на вычет?

    Статья 257 п1 пп1
    товаров, работ, услуг, используемых не в целях облагаемого оборота студент!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Ноя 07, 2012 15:18:42   

    tanya01 говорит:
    Статья 257 п1 пп1
    товаров, работ, услуг, используемых не в целях облагаемого оборота

    Не в целях облагаемого оборота по НДС. КПН здесь ни при чем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Ноя 07, 2012 15:22:27   

    adiana@ говорит:
    Не в целях облагаемого оборота по НДС. КПН здесь ни при чем.

    А можно пример, какие суммы не идущие на вычет по КПН нельзя вписать в графу 300.00.016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bella_
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Ноя 07, 2012 15:50:14   

    tanya01 говорит:
    А можно пример, какие суммы не идущие на вычет по КПН нельзя вписать в графу 300.00.016


    tanya01

    в данную графу вы ставите все приобретенные товары, работы и услуги за период, по которым зачет НДС не разрешен, те все счета без НДС. так что вы сюда относите, и идущие и не идущие, счета на вычет по КПН.
    Цитата:
    Должна ли совпадать строка расходов (приобретенные товары и услуги) с 300 формой по строке всего приобретено?


    не должна. правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Ноя 07, 2012 15:55:11   

    Bella_ говорит:
    в данную графу вы ставите все приобретенные товары, работы и услуги за период, по которым зачет НДС не разрешен, те все счета без НДС. так что вы сюда относите, и идущие и не идущие, счета на вычет по КПН.

    Совершенно верно.
    И я об этом, что 300 форма содержит ВСЕ полученные товары, работы и услуги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bella_
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Ноя 07, 2012 15:57:46   

    tanya01
    tanya01 говорит:
    И я об этом, что 300 форма содержит ВСЕ полученные товары, работы и услуги


    tanya01 говорит:
    В 300 форме есть строка 300.00.016 в которой и сидят все приобретения не идущие на вычет по КПН и преобретенные без НДС


    Bella_ говорит:
    и идущие и не идущие, счета на вычет по КПН.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Ноя 07, 2012 16:07:45   

    Bella_,
    я вообще то отвечала вот на этот вопрос
    Bella_ говорит:
    Должна ли совпадать строка расходов (приобретенные товары и услуги) с 300 формой по строке всего приобретено?
    Я думаю что нет, так как мы принимаем от водителей только чеки по диз топливу и др, и соответсвенно сумма будет отличаться. По счетам-фактурам за год у меня одна сумма выходит, а по всем затратам, которые относятся на вычеты по КПН другая.

    а потому
    Bella_ говорит:
    так что вы сюда относите, и идущие и не идущие, счета на вычет по КПН.

    данную часть не сочла значимой Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Ноя 07, 2012 16:28:23   

    Bella_ говорит:
    Должна ли совпадать строка расходов (приобретенные товары и услуги) с 300 формой по строке всего приобретено?

    Bella_ говорит:
    Я думаю что нет

    согласна, яркий пример - импорт, в 300 указываете там. стоимость, а в 100 стоимость по БУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Ноя 08, 2012 11:32:34   

    Здравствуйте всем. У меня такая же ситуация инспектор говорит что у меня расхождение по ф. 300 за весь год по приобретенным товарам с ф. 100 по строке 100.00.030 III всего приобретено ТМЗ, услуг и работ. Но ф. 300 с 100. у меня никак не может совпасть, т.к. я в течении года приобретала страхование сотруд-в и вносила их в ф. 300 как приобретенные без НДС, а в ф. 100 они стоят у меня по строке 100.00.048. Может я не права не могу понять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Ноя 08, 2012 11:43:42 Сказали Спасибо❤   

    adilj, вот так и объясните инспектору про эту разницу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Ноя 08, 2012 13:16:34 Сказали Спасибо❤   

    adilj говорит:
    ф. 300 с 100. у меня никак не может совпасть

    правильно, т.к. в ф.300 мы показываем все приобретения и ОС и страхование и суммы по проживанию (гостиницы) командированных сотрудников - в этом году также получила такие уведомления с 2009 по 2011 годы. При ответе на уведомления расписывала на какие именно суммы разницы и в каких строках в ф.100 сидят они.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    k.lorik
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Фев 04, 2013 14:22:07 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мы встали на учет по НДС с 01 ноября 2012 года, сдала 300 форму за 4 квартал. Надо ли мне в форме 100 заполнять приложение 100.02, указав в нем расходы, произведенные до ноября, чтобы 100 и 300 совпадали? Или 100.02 ко мне вообще не относится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Мар 04, 2013 11:12:04   

    Должна ли совпадать строка расходов (приобретенные товары и услуги) с 300 формой по строке всего приобретено?

    импорт, в 300 указываете там. стоимость, а в 100 стоимость по БУ. Какими док-ми или статьей НК мне это доказать налоговому инспектору. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Мар 05, 2013 19:16:57   

    adilj говорит:
    Должна ли совпадать строка расходов (приобретенные товары и услуги) с 300 формой по строке всего приобретено?

    импорт, в 300 указываете там. стоимость, а в 100 стоимость по БУ. Какими док-ми или статьей НК мне это доказать налоговому инспектору. Спасибо

    Пожалуйста дайте кто нибудь ответ, срочно надо в налоговую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Мар 06, 2013 08:53:45 Сказали Спасибо❤   

    adilj, не только по приобретенным импортированным товарам может не совпадать суммы по ф.100 и ф.300 - а по вашей ситуации: разница по курсу, условиями оплаты и т.д. (доказываете налоговыми регистрами к строкам ФНО, МСФО и НК).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz