» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Почему может не начисляться налоговая аммортизация?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Плюс
Добавлено: #1  Пн Ноя 05, 2012 10:58:37
Заголовок сообщения: Почему может не начисляться налоговая аммортизация?

Почему может не начисляться налоговая аммортизация? Все вроде бы галочки установила, в проводках при закрытии налогвоый учет дает проводку дебет 7470Н,но при просмотре оболрки в налогвом учете и при формировании регистра налогового учета по ФА она пустая,там только данные на начало есть ,а аммортизации нет.В чем причина?Где чтоне так заведено ?


Автор: Ведмедь
Добавлено: #2  Пн Ноя 05, 2012 11:00:02
Заголовок сообщения:

Плюс, какой период закрываете?


Автор: Плюс
Добавлено: #3  Пн Ноя 05, 2012 11:01:09
Заголовок сообщения:

2012 г.


Автор: Ведмедь
Добавлено: #4  Пн Ноя 05, 2012 11:02:54
Заголовок сообщения:

Плюс, 2012 год полностью или период какойта?


Автор: Плюс
Добавлено: #5  Пн Ноя 05, 2012 11:05:38
Заголовок сообщения:

Дело в том что я формирую регистр и оборотку налоговую за 2012 г. У меня три ТОО ,в одном амортизацию налоговую выдает, а в двух других не считает,вот у меня и паника все таки конец года скоро


Автор: Ведмедь
Добавлено: #6  Пн Ноя 05, 2012 11:33:13
Заголовок сообщения:

Плюс, амортизация по ФА считается после закрытия года полностью, попробуйте это сделать еще раз.


Автор: Плюс
Добавлено: #7  Пн Ноя 05, 2012 11:39:38
Заголовок сообщения:

вроде нашла что что коды КОф не указаны,может поэтому


Автор: Shurik
Добавлено: #8  Пн Ноя 05, 2012 14:15:12
Заголовок сообщения:

Плюс говорит:
коды КОф
- они нужны только для заполнения Стат. отчета по движению ОС.

Возможные причины:
1. Проверьте настройки на предприятие (налог на прибыль).
2. Было ли изменение по режиму налогообложения (упрощенка - общеустановленный), если да то вам надо ввести нач. остатки по НУ для ОС.
3. В принятии к учету стоит ли признак ФА в ОС и группа налогового учета, амортизация.
4. Регламентные операции налогового учета ( по выбр. позициям) делаются в конце года на 31.12.....



Автор: Плюс
Добавлено: #9  Пн Ноя 05, 2012 14:20:37
Заголовок сообщения:

был переход с 1С7,7 на 1С 8,2 в декабре 2011 г. ,и таким образом ,был ввод остатков может там где то что могли пропустили?


Автор: Shurik
Добавлено: #10  Пн Ноя 05, 2012 14:23:02
Заголовок сообщения:

Плюс говорит:
может там где то что могли пропустили


Вполне возможно, я бы даже сказ. Скорее всего.

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

Посмотрите остатки вносились чем?
через документ Ввод нач. остатков или Операция бух. и налоговый учет.



Автор: Плюс
Добавлено: #11  Пн Ноя 05, 2012 14:25:01
Заголовок сообщения:

через ввод нач.остатков


Автор: Shurik
Добавлено: #12  Пн Ноя 05, 2012 14:34:32
Заголовок сообщения:

по проводкам БУ 000-2420
2410-000

Переключитесь на закладку НУ, там что нибудь есть?



Автор: Плюс
Добавлено: #13  Пн Ноя 05, 2012 14:37:38
Заголовок сообщения:

есть там 2100Н -000Н


Автор: Shurik
Добавлено: #14  Пн Ноя 05, 2012 14:42:23
Заголовок сообщения:

Если на закладке ничего нет, то вам будет проще сделать ввод нач. остатков по НУ, посмотрите ссылку сообщение № 33
http://balans.kz/viewtopic.php?t=46113&postdays=0&postorder=asc&start=20

Если есть проводки НУ - то по той-же ссылке сообщение № 32, пункт 2



Автор: Плюс
Добавлено: #15  Пн Ноя 05, 2012 14:47:08
Заголовок сообщения:

ясно ,но у меня все что указано в 33 сообщении проставлено,так что проблема где то в другом я думаю


Автор: YelenaS
Добавлено: #16  Пн Ноя 05, 2012 14:56:46
Заголовок сообщения:

Shurik говорит:
- они нужны только для заполнения Стат. отчета по движению ОС.

Но налоговый регистр по фиксированным в 1С 8.2 формируется же по КОФ, проверьте. И что они в этом случае не важны?



Автор: Плюс
Добавлено: #17  Пн Ноя 05, 2012 14:58:08
Заголовок сообщения:

КОФ проставила,и закрытие периода пере провела а регистр все равно не видит амортизацию


Автор: Ведмедь
Добавлено: #18  Пн Ноя 05, 2012 15:10:21
Заголовок сообщения:

Плюс, а при закрытии периода программа галочку ставит что данный пункт сделала?


Автор: Shurik
Добавлено: #19  Пн Ноя 05, 2012 15:17:18
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
Но налоговый регистр по фиксированным в 1С 8.2 формируется же по КОФ


К сожалению - нет.
КОФ - это классификатор основных фондов, для регламентированного стат. отчета и все, а
Фиксированные активы организации - это то что потом попадает в приложение 100.

YelenaS говорит:
налоговый регистр
- в регистры информация попадает из документов, для того что бы последующем применяться в тех или иных отчетах, расчетах итд.... (т.е Накопители).

Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:

Плюс,
Посмотрите м. Операции-> регистры накопления -> фиксированные активы организации (все поля должны быть заполнены).



Автор: YelenaS
Добавлено: #20  Пн Ноя 05, 2012 15:28:12
Заголовок сообщения:

Ведмедь, прав, только в стандартной 1С галочку нужно ставить в Закрытии периода в
"Регламентированные операции налогового учета".

Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:

Shurik говорит:
Операции-> регистры накопления -> фиксированные активы организации (все поля должны быть заполнены).

Операции-> регистры сведений только, а не накоплений.



Автор: Shurik
Добавлено: #21  Пн Ноя 05, 2012 15:57:02
Заголовок сообщения:

Тьфу ты, конечно регистры сведений ......


Автор: Плюс
Добавлено: #22  Пн Ноя 05, 2012 16:00:19
Заголовок сообщения:

нашла регистры сведений,все заполнено как не странно. :%):


Автор: Shurik
Добавлено: #23  Пн Ноя 05, 2012 16:42:07
Заголовок сообщения:

Плюс,
Так ...., ну давай те ка еще разочек пробежимся:
1. заходим в любой попавшейся документ Ввода начальных остатков по ОС.
2. Проверяем, галочка учитывать КПН - стоит, Вид учета НУ = НУ.
3. Щелкаем по записи в табличной части - проверяем суммы по БУ.
4. Переходим на закладку Налоговый учет: проверяем текущую стоимость НУ, признак ФА....



Автор: Плюс
Добавлено: #24  Пн Ноя 05, 2012 17:49:10
Заголовок сообщения:

в документе ввод начальных остатков у меня нет закладки налоговый учет есть только реквизиты налогового учета,если только зайдешь в проводки вот там есть закладка налоговый учет. ВОТТТТТТТТТТТТТТТТ


Автор: Moslem
Добавлено: #25  Пн Ноя 05, 2012 17:54:38
Заголовок сообщения:

Внимательно прочитав выше изложенное, складывается такое ощещение, что Плюс не там смотрит.
Плюс, сделайте скрины оборотки и выложите сюда.



Автор: Shurik
Добавлено: #26  Пн Ноя 05, 2012 18:02:12
Заголовок сообщения:

Shurik говорит:
Возможные причины:
1. Проверьте настройки на предприятие (налог на прибыль).
2. Было ли изменение по режиму налогообложения (упрощенка - общеустановленный)


Что то у меня затаилось сомнение по поводу правильно произведенных настроек на ваше предприятие.
Вы работаете на общеустановленном режиме?
Если да, то

м. Предприятие - Учетная политика - учетная политика (налоговый учет). Дата - на начало года (т.е ввод начальных остатков должен поподать в этот период, если ввод был на 31.12.2011 то ставите дату 01.01.2011).
Должна стоять галочка Налог на прибыль.
м. Предприятие - Учетная политика (бухгалтерский учет). Галочка - учет временных разниц.

Тогда в
Плюс говорит:
ввод нач.остатков
(м. предприятие - ввод нач. остатков - ввод начальных остатков по ОС) - должен появиться раздел по НУ.


Автор: Плюс
Добавлено: #27  Вт Ноя 06, 2012 09:40:29
Заголовок сообщения:

галочки в Уч.политике (налоговый учет ) стоят во врем.разницаз а учетной политике(бух учет) галочк на плательщике налога на прибыль.

Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:

если поможет



Автор: YelenaS
Добавлено: #28  Вт Ноя 06, 2012 10:02:56
Заголовок сообщения:

Не вся картинка влезла, сдвиньте её влево.

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

Посмотрите внимательнее картинку.
Shurik говорит:
Если на закладке ничего нет, то вам будет проще сделать ввод нач. остатков по НУ, посмотрите ссылку сообщение № 33
http://balans.kz/viewtopic.php?t=46113&postdays=0&postorder=asc&start=20



Автор: Плюс
Добавлено: #29  Вт Ноя 06, 2012 10:14:31
Заголовок сообщения:

А так?


Автор: YelenaS
Добавлено: #30  Вт Ноя 06, 2012 10:34:16
Заголовок сообщения:

Не так , в самой 1С внизу документа есть бегунок, вот им сдвинте картинку влево, а бегунок вправо.


Автор: Плюс
Добавлено: #31  Вт Ноя 06, 2012 10:42:13
Заголовок сообщения:

Поняла,извините


Автор: YelenaS
Добавлено: #32  Вт Ноя 06, 2012 11:40:25
Заголовок сообщения:

Вроде всё правильно. А у вас стоимостной баланс пдгрупп на начало года по НУ точно есть? Может уже всё самортизированно по НУ?


Автор: Плюс
Добавлено: #33  Вт Ноя 06, 2012 11:48:30
Заголовок сообщения:

в налоговом регистре и в отчете по движению стоимости ФА именно на начало есть сумма 1479000 ,вроде стало еще выходить с общей помощью списание в пределах минимума , а амортизация не начисляется к сожалению


Автор: Shurik
Добавлено: #34  Вт Ноя 06, 2012 16:33:08
Заголовок сообщения:

Плюс,
Нука, нука....
А какая группа ФА у вас там стоит????? Что то я не могу разглядеть - это "Компьютеры"???????

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

Зайдите справ. Группы налогового учета ФА - у вас их там сколько???? (4 как положено, или больше?)



Автор: Плюс
Добавлено: #35  Вт Ноя 06, 2012 16:36:08
Заголовок сообщения:

верно ,компьютеры


Автор: Ведмедь
Добавлено: #36  Вт Ноя 06, 2012 16:39:22
Заголовок сообщения:

Shurik, думаете что переносом занесло новые группы ФА из семерки?


Автор: Shurik
Добавлено: #37  Вт Ноя 06, 2012 16:40:14
Заголовок сообщения:

Ведмедь,
Не исключено.



Автор: Плюс
Добавлено: #38  Вт Ноя 06, 2012 16:43:04
Заголовок сообщения:

а что должно быть там ? неужели в этом причина,надо перебить ,а на что ?


Автор: Shurik
Добавлено: #39  Вт Ноя 06, 2012 16:46:40
Заголовок сообщения:

Плюс,
А Сколько там элементов?



Автор: Плюс
Добавлено: #40  Вт Ноя 06, 2012 16:47:07
Заголовок сообщения:

групп у меня что характерно не 4, а 8 часть отмечено римскими а часть арабскими то есть два раза прочие ,два раза компьютеры и два раза машины и оборудование

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

надо наверное перебить на римские группы как обычно ? а то у меня все сидит на 1,2,3,4 сответсвенно



Автор: Shurik
Добавлено: #41  Вт Ноя 06, 2012 16:53:23
Заголовок сообщения:

Плюс,
Эврика!!!!!!
Перебиваем (ну для пробы любую одну позицию), закрываем, смотрим.
Думаю, что все получиться!!!

Если что пишите!!!!



Автор: Плюс
Добавлено: #42  Вт Ноя 06, 2012 16:55:00
Заголовок сообщения:

Хорошо,попробую сейчас,спасибо за умные подсказки всем,всем спасибки отправлю,если не будет результата ,напишу


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #43  Вт Ноя 06, 2012 16:57:00
Заголовок сообщения:

Тянет за язык съязвить чего-нибудь здесь и в соседней ветке. Таки промолчу.


Автор: Плюс
Добавлено: #44  Вт Ноя 06, 2012 17:35:00
Заголовок сообщения:

Сори,но воз и ныне там


Автор: Shurik
Добавлено: #45  Вт Ноя 06, 2012 17:58:11
Заголовок сообщения:

Плюс,

поковыряться бы у вас в базе......

Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:

Отчеты -> Анализ субконто (налоговый) -> в настойках выбираем вид субконтро "Вид движения ФА" , показатели ставим все (НУ,ПР,ВР) -> прокручиваем отчет так что бы было видно тот объект по которому вы выставили правильную амортизационную группу ФА -> и картинку выкладываем сюда.

Мне уже самой интересно, в чем там у вас дело



Автор: Moslem
Добавлено: #46  Ср Ноя 07, 2012 09:20:05
Заголовок сообщения:

Shurik говорит:
А какая группа ФА у вас там стоит?????

Это уже близко к сути. Я же говорил, что Плюс не там смотрит.



Автор: Плюс
Добавлено: #47  Ср Ноя 07, 2012 10:38:44
Заголовок сообщения:

это за период декабрь 2011- 2012 г.,однако по объекту не выводит,возможноя что то не так делаю.


Автор: Бану бухгалтер
Добавлено: #48  Пт Июн 26, 2015 15:13:43
Заголовок сообщения:

Shurik говорит:
поковыряться бы у вас в базе......

помогите мне с налоговым учетом по ФА, у меня в оборотке стоят минусовые суммы, почему так не могу понять прикладываю скрин



Автор: Мелена
Добавлено: #49  Пн Янв 23, 2017 17:00:14
Заголовок сообщения:

Назрел аналогичный вопрос...
1С:Предприятие 8.3, (2.0.23.13)
801048651
Не начисляется амортизация по НУ, на объекты 1 группы. В док-те Принятие к учету, Амортизационная группа - Здания, сооружения...., порядок погашения - Амортизация, Сведения о группах ФА - заполнено по-объектно, т.е. 5 объектов = 5 строк с нормами предельными и применяемыми... закрытие периода (амортизация ФАНУ) сделала, а ничего не начисляется, причем именно на ФА 1 группы?

Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:

а-а-а простите, вопрос снят :oops:



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ