» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно оприходовать билеты?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Kris
Добавлено: #1  Ср Окт 17, 2012 11:02:59
Заголовок сообщения: Как правильно оприходовать билеты?

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру!
Наши сотрудники часто ездят в командировки по РК. Покупаем ж/д и авиабилеты через посредников, не напрямую у перевозчика. Также покупаем билеты не нашим сотрудникам, подрядчикам. Часто делаем возврат билетов. Как это делал бухгалтер до меня:

Если покупаем нашему сотруднику:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 1251 Кт 1310 Через операцию (бухгалтерской справкой) на сотрудника отписываем
Дт 7210 Кт 1251 Через авансовый отчет списываем

Если билет стороннему лицу:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 7470 Кт 1310 Через списание ТМЦ

Если происходит возврат
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 1251 Кт 1310 Через операцию (бухгалтерской справкой) на сотрудника отписываем
Дт 1310 Кт 1251 Через операцию (бухгалтерской справкой) с сотрудника списываем
Дт 1281 Кт 1310 Через возврат ТМЦ формирует эти проводки
Дт 3310 Кт 1281

Также бывает, что проводки возврата формируется так:
Дт 1281 Кт 1310
Дт 7210 Кт 1310
Дт 3310 Кт 1281

Не понимаю отчего это зависит (разные проводки возврата)?
Профессионалы правильно ли происходит оприходование билетов?



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Ср Окт 17, 2012 11:25:05
Заголовок сообщения:

Kris говорит:
Если покупаем нашему сотруднику:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 1251 Кт 1310 Через операцию (бухгалтерской справкой) на сотрудника отписываем
Дт 7210 Кт 1251 Через авансовый отчет списываем

Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030-Оплата.
2.Дт 1251-Кт 3310-В подотчет ч/з операцию(бух.справка).
3.Дт 7210-Кт 1251-Авансовый отчет.
4.Дт 1420-Кт 1251-Авансовый отчет.
С ув.



Автор: Kris
Добавлено: #3  Ср Окт 17, 2012 11:36:07
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Kris говорит:
Если покупаем нашему сотруднику:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 1251 Кт 1310 Через операцию (бухгалтерской справкой) на сотрудника отписываем
Дт 7210 Кт 1251 Через авансовый отчет списываем

Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030-Оплата.
2.Дт 1251-Кт 3310-В подотчет ч/з операцию(бух.справка).
3.Дт 7210-Кт 1251-Авансовый отчет.
4.Дт 1420-Кт 1251-Авансовый отчет.
С ув.


Спасибо, я тоже склонялось к такому варианту.
А если не себе билет берём, как его списать?
И как возврат сделать? Обратной операцией?
Дт 3310 Кт 1251 Через операцию (бухгалтерской справкой)?



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Ср Окт 17, 2012 11:45:35
Заголовок сообщения:

Kris говорит:
как возврат сделать?

Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 1251-Кт 3310.
3.Дт 1251-Кт 3310(Минус).
Kris говорит:
Если билет стороннему лицу:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 7470 Кт 1310 Через списание ТМЦ
.
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 7470-Кт 3310.
С ув.



Автор: Kris
Добавлено: #5  Ср Окт 17, 2012 11:50:40
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Дт 7470-Кт 3310.


А вот эту проводку через операцию?



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Ср Окт 17, 2012 11:59:13
Заголовок сообщения:

Kris говорит:
эту проводку через операцию?

Предлагаю именно так, ч/з бух.справку.
С ув.



Автор: Ленуца
Добавлено: #7  Пт Окт 19, 2012 23:09:17
Заголовок сообщения:

Kris говорит:
Если покупаем нашему сотруднику:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 1251 Кт 1310 Через операцию (бухгалтерской справкой) на сотрудника отписываем
Дт 7210 Кт 1251 Через авансовый отчет списываем

Мои такие предложения, так как билет куплен по безналу то его не надо показывать в авансовом отчете
Дт 3310-Кт 1030-Оплата.
Дт 7210-Кт 3310-Поступление ТМЗ и Услуг
Дт 1420-Кт 3310-НДС в зачет
Kris говорит:
Если билет стороннему лицу:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 7470 Кт 1310 Через списание ТМЦ

Предлагаю:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 3397 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 7212 Кт 3120 начисление бух справкой ИПН 10%, так как приобритение стороннему физ.лицу билеты не приносят СГД предприятию.



Автор: margo
Добавлено: #8  Вт Дек 11, 2012 14:50:59
Заголовок сообщения:

Не согласна с Ленуца. Дт 7210-сразу на затраты,а если сотрудник полетит через месяц, тогда как?


Автор: Ленуца
Добавлено: #9  Ср Дек 12, 2012 22:40:30
Заголовок сообщения:

margo говорит:
Не согласна с Ленуца. Дт 7210-сразу на затраты,а если сотрудник полетит через месяц, тогда как?

Значит оприходовать билет по дате вылета сотрудника, там в билете можете посмотреть дату выписки билета и дату вылета.
Это уж мне кажется каждый бухгалтер для начала должен проанализировать ситуацию. :uchenik:



Автор: margo
Добавлено: #10  Пт Дек 14, 2012 10:13:48
Заголовок сообщения:

Если мы оприходуем билет по дате вылета сотрудника,то акт сверки с поставщиками авиабилетов не сойдется.Уже сталкивалась с такой ситуацией.Акт сверки друг-другу не подписываем.У продавцов реализация закрылась, а у нас нет.
Предлагаю билет списывать в под отчет сотруднику.Воспользовались бы РБП, но слишком большая и неудобная аналитика и бухгалтерскую справку писать надо.Командировок очень много. А если создать суб.счет на счете 1010, то я думаю выход появится. Не знаю как создать этот суб.счет в 1С 8.2.



Автор: Алма73
Добавлено: #11  Чт Фев 14, 2013 11:26:50
Заголовок сообщения:

Добрый день!

Приходую билеты в "Поступлении, которые покупаем для детей в Д/Л:
1310-3310
1420-3310
3310-1251 (Ав. отчет)
1251-1010 (оплата)
7010-1310 (списание)

верно ли?

Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:

И еще такой вопрос:

есть ж/д билеты с чеками, их заношу по дате чека. А как быть с теми билетами, у которых ф/чеков нет, заносить по дате билета?



Автор: Jenechka
Добавлено: #12  Чт Фев 14, 2013 12:05:14
Заголовок сообщения:

А зачем делать поступление ж/д билетов. Составляете авансовый отчет приклажываете копию приказа по командировке, командировочное удостоверение и ж/д билет.


Автор: Алма73
Добавлено: #13  Чт Фев 14, 2013 12:10:55
Заголовок сообщения:

это не командировка, а билеты для детей в лагерь.


Автор: Jenechka
Добавлено: #14  Чт Фев 14, 2013 12:49:14
Заголовок сообщения:

А я думала что такое Д/Л :P

Думаю по дате ж/д билета будет правильно.



Автор: Алма73
Добавлено: #15  Чт Фев 14, 2013 13:19:36
Заголовок сообщения:

Jenechka, спасибо за отклик, :oops:, извините, если слишком коротковато пишу.


Автор: Алма73
Добавлено: #16  Чт Фев 21, 2013 16:36:12
Заголовок сообщения:

Добрый день!

Еще такой вопрос по авиабилетам, тоже для детей в дет. лагеря:

есть возвраты. Будет ли нарушением, если я занесу общую сумму счета-накладной, но за минусом возвратом (с приложением счета на возврат)?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ