» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Подскажите пожалуйста какая проводка будет правильной ?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #1  Вт Сен 18, 2012 17:42:02
Заголовок сообщения:

В конце месяца проводите документ "Закрытие периода" и ставите там галочку "Закрытие подотчетных сумм".


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #2  Вт Сен 18, 2012 17:05:55
Заголовок сообщения:

Saule77, http://balans.kz/viewtopic.php?t=45658


Автор: Saule77
Добавлено: #3  Вт Сен 18, 2012 17:00:34
Заголовок сообщения:

а как "переносят" ?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Вт Сен 18, 2012 16:58:00
Заголовок сообщения:

Saule77 говорит:
А когда же применяется счет 3396 ???

Когда у вас есть краснота по сч 1251, т.е. перерасход. А т.к. у нас нет дебетово-кредитовых счетов, то чтобы не был сч 1251 красним, его сальдо переносят на кредитовый счет 3396



Автор: Saule77
Добавлено: #5  Вт Сен 18, 2012 16:55:00
Заголовок сообщения:

честное слово не задачки. А когда же применяется счет 3396 ???


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Вт Сен 18, 2012 16:23:03
Заголовок сообщения:

Saule77, вы похоже с нашей помощью решаете задачки. Есть сборник типовых проводок. Можете им воспользоваться.

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

и вторая часть



Автор: Lola
Добавлено: #7  Вт Сен 18, 2012 16:06:43
Заголовок сообщения:

Подотчетные суммы учитываются на счете 1251. Если перерасход отражается на этом счете, то проводка будет
Дт 1251 - Кт 1010



Автор: esiphi
Добавлено: #8  Вт Сен 18, 2012 16:00:04
Заголовок сообщения:

6.Дт 3350-Кт 1010-Выплата з/платы.
С ув.



Автор: Saule77
Добавлено: #9  Вт Сен 18, 2012 15:59:53
Заголовок сообщения:

а если вышло так что подотчетное лицо израсходовал в командировке больше денег чем было выделено и руководство согласно оплатить этот перерасход. Правильным ли будут проводки дт1010 кт 3396 ???


Автор: esiphi
Добавлено: #10  Вт Сен 18, 2012 15:54:36
Заголовок сообщения:

[quote="Saule77"]
1.Дт 7211 - Кт 3350 ЗП
2.Дт 3350 - Кт 3220 ОПВ
3.Дт 3350- Кт 3120 ИПН.
4.Дт 7211 - Кт 3210 СО
5.Дт 7211- Кт 3150 СН.
С ув.



Автор: Saule77
Добавлено: #11  Вт Сен 18, 2012 15:50:42
Заголовок сообщения:

ну я же приходую вначале в кассу. Оформляю ПКО на счет 1010. Разве не так ?


Автор: esiphi
Добавлено: #12  Вт Сен 18, 2012 15:46:27
Заголовок сообщения:

Saule77 говорит:
дт 1010 кт 6010 ???

Предлагаю:
1.Дт 1210-Кт 6010.
2.Дт 1010-Кт 1210.
С ув.



Автор: Saule77
Добавлено: #13  Вт Сен 18, 2012 15:45:44
Заголовок сообщения:

ой не туда написала. Мой вопрос: будут ли правильными проводки:
дт1010 кт6010 внос оплаты от покупателей
дт 3350 кт 1010 выплата заработной платы
дт 3150 кт 1251 соцналог
дт 3210 кт 1251 соцотчисления
дт 3220 кт 1251 пен отчисл.

или же

7211 - 3350 ЗП
3350 - 3220 ОПВ
7211 - 3210 СО
7211-3150 СН

Как правильно ? Операции такие: т.к. нет счета в банке, то выдача осуществляется наличкой из кассы.



Автор: Айнука
Добавлено: #14  Вт Сен 18, 2012 15:39:37
Заголовок сообщения:

Какую операцию вы хотите отразить этой проводкой?


Автор: Saule77
Добавлено: #15  Вт Сен 18, 2012 15:38:34
Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста какая проводка будет правильной ?

а нет вот так: дт 1010 кт 6010 ???


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ