» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно отразить в бухгалтерском учете ранее недоначисленные налоговые обязательства? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Elena_Iv |
Добавлено: | #1  Вт Сен 11, 2012 13:17:34 |
Заголовок сообщения: | Как правильно отразить в бухгалтерском учете ранее недоначисленные налоговые обязательства? |
Здравствуйте уважаемые профи. Такая проблема - выявились расхождения по счетам учета. Была ранее (за прошлые периоды) доначислена сумма НДС, а так же пени по НДС и не отражена в бухгалтерском учете, соответственно расхождения по счетам. Правильно ли будет отразить сумму расхождения в данный момент. 7210 3130 начисл пени 3130 1420 НДС |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Вт Сен 11, 2012 13:23:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 5520-Кт 3130-(НДС и пеня по НДС). С ув. |
Автор: | Elena_Iv |
Добавлено: | #3  Вт Сен 11, 2012 13:26:29 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, Хорошо, скажите значит правильней будет вообще при каком либо изменении пользоваться этой проводкой? (при подаче доп.декларации) |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Вт Сен 11, 2012 14:24:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Этот вариант предлагаю, при сдачи доп.налоговой отчетности и не отражении ее в бух.учете
С ув. |
Автор: | Elena_Iv |
Добавлено: | #5  Ср Сен 12, 2012 13:40:22 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, Извините за назойливость. Подскажите пожалуйста , если вас не затруднит (я знаю что баланс по счетам не должен быть отрицательным) - как правильно отразить допустим переплату по налогу в балансе, если например в даннй момент у меня по балансу счета 3110 - 39500 тенге. с минусом т.е. переплата. |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #6  Ср Сен 12, 2012 13:53:31 |
Заголовок сообщения: | |
Перекиньте на 1410 - это по КПН, остальные 1430 |