» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Уставный капитал. Как правильно отразить в бухучете? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Saule77 |
Добавлено: | #1  Пт Авг 31, 2012 13:45:23 |
Заголовок сообщения: | Уставный капитал. Как правильно отразить в бухучете? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=498514#498514 Как оформить в 1С 7.7. выбытие со счета 5110 "Неоплаченный капилал" ? Какими учетными документами ? Счет 5030 "Вклады и паи" уже заполнен приходнком. Это правильно ? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #2  Пт Авг 31, 2012 22:07:46 |
Заголовок сообщения: | |
Saule77, как можно оформить выбытие со счета "неоплаченный капитал"? Если он неоплаченный, то и выбывать нечему. И вообще, выбытие чего и в связи с чем? |
Автор: | Saule77 |
Добавлено: | #3  Сб Сен 01, 2012 10:41:32 |
Заголовок сообщения: | |
Saule77, как можно оформить выбытие со счета "неоплаченный капитал"? Если он неоплаченный, то и выбывать нечему. И вообще, выбытие чего и в связи с чем? Смотрите, я в 1С ввела ОС на счет 5030 А в оборотке светится красным счет 5110 и сумма ОС указанна с минусом. Как это исправить ? Помогите. :palm: |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #4  Сб Сен 01, 2012 12:21:12 |
Заголовок сообщения: | |
Saule77, В бухгалтерском учете на счетах 5030 и 5110 отражается капитал Вашей фирмы. Тут могут быть отражены любые виды капитала , как денежные так и материальные. При этом надо рассуждать так : 1. Компания объявила свой уставной капитал - Бух.корреспонденция должна быть такой : Дт 5110 Кт 5030 - сумма объявленного капитала. 2. Учредители внесли активы в уставной фонд компании - бух.проводки должны быть такими : Дт 1030 (1010 , 2410) Кт 5110 - сумма актива. Таким образом , когда сальдо на счете 5110 равно 0 - компания законно существует и имеет уставной капитал в сумме равной кредиту счета 5030. Как это делается в 1С : Пункт 1 - можно "Бухгалтерской справкой". Пункт 2 зависит от вида актива. Для счета 1030 - "Выписка банка", Для счета 1010 - "Приходный кассовый ордер", Для счета 2410 - "Поступление фиксированных активов" . Вперед и с песнями.(за САПом). |
Автор: | Saule77 |
Добавлено: | #5  Пн Сен 03, 2012 16:03:44 |
Заголовок сообщения: | Уставный капитал висит как неоплаченный |
Ситуация такая: УК давно оплачен на счет 2400 ПКО. Однако же счет 5100 и 5110 отражается минус и сумма уставного капитала. Как это исправить и где моя ошибка в манипуляциях в 1С 7.7. ??? |
Автор: | e_naurazbaev | ||
Добавлено: | #6  Пн Сен 03, 2012 16:14:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Проверьте проводки. Правильные проводки: 1. Объявлен уставный капитал: Дт - 5110, Кт - 5010-5030 2. Внесение вкладов учредителями в уставный капитал в виде основных средств Дт - 2410, Кт - 5110 Возможно минус по счету 5110 получился в результате задвоенной проводки. |
Автор: | Saule77 |
Добавлено: | #7  Пн Сен 03, 2012 16:24:08 |
Заголовок сообщения: | |
А какими документами я должна была это сделать ? Например: обьявлен УК - какими докуменами: ПКО или договор или устав. Как в 1С 7.7. это сделать ? Внесение вкладов - тоже какими документами ? И именно в 1С 7.7 ??? Я осваиваю 1С только сейчас... |
Автор: | e_naurazbaev | ||||||
Добавлено: | #8  Пн Сен 03, 2012 16:45:42 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
объявляется на основании Решения учредителей.
используйте бухгалтерскую справку (Журналы - Бухгалтерская справка)
через поступление ФА (Журналы - Учет ФА - Поступление ФА), в разделе Поставщик указываете счет поступления 5110 |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #9  Пн Сен 03, 2012 17:58:19 |
Заголовок сообщения: | |
Прикольно , эту тему я уже видел. http://balans.kz/viewtopic.php?t=45394&highlight= |
Автор: | Saule77 |
Добавлено: | #10  Вт Сен 04, 2012 09:24:29 |
Заголовок сообщения: | |
Вроде начанает получаться но один момент выплыл. Я составила две бух.справки по Вашему совету: один по обьявлению уставного капитала по счету дт5110 кт5030 вторую по дт2410 кт5110 красный счету шел, но сумма УК указанна вдвое больше. Выходит надо только одну эту такую справку делать ? По внесению вкладов, а вторую удалить, так ? И где я могу найти эту бух. справку ? (еще не одной не делала). В "Журнале документов" или "Журнале проводок" или еще где ? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #11  Вт Сен 04, 2012 11:32:21 |
Заголовок сообщения: | |
Saule77, Меню - Журналы - Бухгалтерская справка. |
Автор: | lakhmi |
Добавлено: | #12  Сб Сен 08, 2012 15:12:59 |
Заголовок сообщения: | |
Очень много перелопатила страниц по поводу формирования уставного капитала и оприходования основных средств, но для себя не нашла подходящей информации, и прошу помощи у профессионалов. Вопрос вот в чем: Основные средства передали на баланс ГКП для формирования уставного капитала, проводку даю: ДТ 5110 Кт 5030 на сумму которая указана в уставе, т.е 16 180,0 т.т. приходую основные средства (на примере одного ОС): Дт 2415 Кт 5110 129200 ( 129200 первоначальная стоимость, сумма износа 32300, балансовая стоимость 96900) Если так, то при полном оприходовании всех ОС на 5110 весь УК в 16 180,0 т.т собирается. УК сформируется полностью. А как мне износ показать? и должна ли я принимать износ другой организации к себе на баланс? или я должна сделать так: Дт 5110 КТ 5030 16 180,0 т.т Дт 2415 Кт 5110 96900 на сумму балансовую и ДТ 2415 Кт 2424 32300 на сумму износа? В этом случае счет 2415 собирается и получается первоначальная стоимость 129200, но тогда на 5110 счете при полном приходовании всех ОС - УК никогда не соберется в сумме 16 180,0 Как правильно поступить? по какой стоимости приходовать ОС, как отразить износ, и сформировать УК? Буду очень благодарна кто откликнется. :cry: |