» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В 1С7.7 в платежной ведомости зарплата после выплаты копится как невыплаченная

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Saule77
Добавлено: #1  Пт Авг 24, 2012 13:13:36
Заголовок сообщения: В 1С7.7 в платежной ведомости зарплата после выплаты копится как невыплаченная

При оформлении зарплаты сделала следующие шаги:
1. начисление зарплаты;
2. выплата зарплаты из кассы;
3. отчисления в пен.фонд и соцналог.
В итоге на расчетно-платежных ведомостях зарплата копиться как не выплаченная.
Дело в том, что перед начислением зарплаты касса была в минусе, я оформила взнос учредителя через 3050 и потом начисления. А 1С 7.7. все пишет в минус. В итоге моя оборотка вся красная.



Автор: Поликсени
Добавлено: #2  Пт Авг 24, 2012 13:20:53
Заголовок сообщения:

Saule77, а вы должны каждый месяц в кассе провести ведомость на выплату з/пл, и каждый месяц перепровести - начислено, тогда у вас красноты не будет


Автор: Saule77
Добавлено: #3  Пт Авг 24, 2012 13:38:40
Заголовок сообщения:

каждый месяц был проведен. Или в 1С корректировать дату введения в настройках ? Дело в том, что ТОО два года вело бухучет без 1С. Штат всего 2 чел. так что это была не проблема. Сейчас есть планы на укрупнение вот и вводим все данные в 1С. Может дату ввода корректировать в настройках ? И еще как оформить правильно, что взнос учредителя именно на эти цели ? Есть какая-то особенность ?


Автор: Поликсени
Добавлено: #4  Пт Авг 24, 2012 13:44:48
Заголовок сообщения:

Saule77, дата должна быть последний день месяца в начислении, и в выдаче- желательно после начисления дату ставить. Если одним днем все делать, то проблем не будет.
Saule77 говорит:
И еще как оформить правильно, что взнос учредителя именно на эти цели ? Есть какая-то особенность ?

заведите новую тему или поищите в ленте, уже обсуждали и не раз.



Автор: Saule77
Добавлено: #5  Пт Авг 24, 2012 13:48:49
Заголовок сообщения:

Вы имеете ввиду дату в документах начисления и выплаты ? Или дату в настройках при вводе ?


Автор: Поликсени
Добавлено: #6  Пт Авг 24, 2012 13:49:46
Заголовок сообщения:

Saule77 говорит:
Вы имеете ввиду дату в документах начисления и выплаты

да, именно это я имею ввиду.



Автор: Saule77
Добавлено: #7  Пт Авг 24, 2012 13:52:57
Заголовок сообщения:

Да нет там даты проставлены правильно. Дата выдачи есть, даты периода есть, а копиться как невыплаченная и все тут. :P


Автор: Поликсени
Добавлено: #8  Пт Авг 24, 2012 13:53:47
Заголовок сообщения:

Saule77, перепроведите все документы с самого начала


Автор: Saule77
Добавлено: #9  Пт Авг 24, 2012 13:54:27
Заголовок сообщения:

ладно, придется. :%):


Автор: Поликсени
Добавлено: #10  Пт Авг 24, 2012 13:56:54
Заголовок сообщения:

Saule77 говорит:
ладно, придется

вы так сказали, как будто это трудно, делов-то 2 минуты.



Автор: Saule77
Добавлено: #11  Пт Авг 24, 2012 13:58:25
Заголовок сообщения:

Как надо же сначала все удалить, а потом снова заполнять начисления, выплату, удержания. Или я что-то не так заполняю ?


Автор: Поликсени
Добавлено: #12  Пт Авг 24, 2012 14:06:57
Заголовок сообщения:

Saule77, ничего удалять не надо, в ведомости начисления проверте дату и нажмите заново провести, в кассе тоже самое. Краснота будет в том случае, если у вас при начислении з/пл за следующий месяц, предыдущий не проведено "выдано", или сделать "провести" в ведомости на выдачу.


Автор: Saule77
Добавлено: #13  Пт Авг 24, 2012 14:31:52
Заголовок сообщения:

кнопка выдано в ведомостях где-то отдельно ? Что-то не вижу. 1С 7.7 :palm: Просто жмем "провести", так же ?


Автор: Поликсени
Добавлено: #14  Пт Авг 24, 2012 14:33:05
Заголовок сообщения:

Saule77 говорит:
Просто жмем "провести", так же ?

да



Автор: Zhake
Добавлено: #15  Пт Авг 24, 2012 14:38:43
Заголовок сообщения:

Saule77, посмотрите карточку счета за нужный период.
И поймете с какого времени и из-за какой проводки появляется неверный остаток (красными).



Автор: Saule77
Добавлено: #16  Пт Авг 24, 2012 16:06:29
Заголовок сообщения:

конец прошлого года вышел - например такой - 105284, доход 62500. Это пример.
Итого убыток 42 784. До марта прибыли нет, но взносом учредителя вносяться деньги в кассу в размере заработной платы, выплачивается заработная плата работнику 17339 тг. Отсюда все пошло красным. Похоже взнос не прошел, что ли. В расчетной ведомости начальное сальдо красное минус 34 с копейками. Что за белиберда ?



Автор: Zhake
Добавлено: #17  Пт Авг 24, 2012 16:08:59
Заголовок сообщения:

Вот надо начинать с остатков и оборотов.


Автор: Saule77
Добавлено: #18  Пт Авг 24, 2012 16:36:38
Заголовок сообщения:

Вот интересно, начала копаться и вот что получается: за 1 кв 2011 г. приход 60000, из них выплата зарплаты 15999, а в расчетном листе уже сальдо на начало минус 15 999, удержания 3,040 и в разделе итого к выплате минус 3, 040. Что бы это значило ? Тогда еще никаких убытков не было... :%):

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

Вимидо все-таки я как-то неправильно что-то заполняю...

Добавлено спустя 50 секунд:

"Видимо" хотела сказать



Автор: Zhake
Добавлено: #19  Пт Авг 24, 2012 16:39:00
Заголовок сообщения:

Может проблема в информационной базе.
Попробуйте сделать переиндексацию через Конфигуратор.
Потом в самом предприятии сделать пересчет остатков.

Добавлено спустя 53 секунды:

Или же аналитика отличается у проводок.



Автор: Saule77
Добавлено: #20  Пт Авг 24, 2012 16:46:12
Заголовок сообщения:

а как это ?


Автор: Zhake
Добавлено: #21  Пт Авг 24, 2012 16:54:56
Заголовок сообщения:

Запустите Конфигуратор
1) Выберите Администрирование, Тестирование и исправление ИБ
2) Выполнить

Запустите 1С-Предприятие
1) Операции, Управление бухгалтерскими итогами
2) Полный пересчет итогов



Автор: Saule77
Добавлено: #22  Пт Авг 24, 2012 18:50:47
Заголовок сообщения:

а как сделать резервную копию базы данных ? :roll:


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #23  Пт Авг 24, 2012 19:10:00
Заголовок сообщения:

Вообще-то с этого действия надо начинать учиться работать с 1С http://balans.kz/viewtopic.php?p=290798#290798


Автор: Zhake
Добавлено: #24  Пт Авг 24, 2012 23:24:27
Заголовок сообщения:

Saule77, также были проведены вебинары.
Вы можете их просмотреть в архиве
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=43937#body
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=43887#body
http://balans.kz/viewtopic.php?t=43483#body



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ