» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ТОО приобрело легковой автомобиль в России, куда отнести НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Дарья |
Добавлено: | #1  Пт Авг 24, 2012 12:49:54 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, С. Ромазанов спасибо Вам огромное! Очень помогли. |
Автор: | С. Ромазанов | ||||||||
Добавлено: | #2  Пт Авг 24, 2012 12:44:35 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
2410-3130 - НДС по ТС относится на стоимость ОС
Дарья не имеет права относить НДС в зачет, почему вы предлагаете проводку по отнесению НДС в зачет?
Быть такого не может. Может вы путаете с НДС, уплачиваемым методом зачета?
Это вряд ли. Итого, в сухом остатке. 2410-3310 - накладная от поставщика 2410-3130 - формы 328.00 / 320.00 3310-1030 - оплата поставщику 3130-1030 - оплата НДС по 328.00 / 320.00 |
Автор: | Дарья |
Добавлено: | #3  Пт Авг 24, 2012 12:03:19 |
Заголовок сообщения: | |
Раньше (еще до ТС) оборудование, приобретенное для собственных нужд, при растамаживании не облагалось ндс. Попадает ли легковой автомобиль (основное средство) под эту ситуацию? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Пт Авг 24, 2012 11:47:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Кроме того,сдается ф.320.00 и как правильно отразить начисленный и оплаченный НДС при импорте легкового авто из ТС в качестве ОС в ф.300.00 с учетом ст.257 п.1 пп.2 НК РК, пока мне неведомо.Также жду конкретного ответа от знатоков. С ув. |
Автор: | Дарья | ||
Добавлено: | #5  Пт Авг 24, 2012 11:26:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мои действия (в первом сообщении) будут правомерны? Как Вы думаете? Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Может быть я что-то упустила? |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #6  Пт Авг 24, 2012 11:23:50 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ваш вопрос очень заинтересовал меня.Просмотрел большое кол-во материалов и однозначного ответа не нашел.(возможно имеется недоработка законодателя).
Предлагаю: 1.Дт 1420-Кт 3130-(ф.328). 2.Дт 3130-Кт 1030-Уплата. 3.Дт 2410-Кт 1420-НДС на стоимость авто. С ув. |
Автор: | Дарья |
Добавлено: | #7  Пт Авг 24, 2012 11:14:27 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, проводки по отнесению ндс на себестоимость?? |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #8  Чт Авг 23, 2012 16:41:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да. В зачет НДС брать нельзя. Этот НДС включаете в стоимость автомобиля.
Это как? Сразу все - нет. А вот опосредованно, через амортизацию автомобиля - пожалуйста. |
Автор: | Дарья |
Добавлено: | #9  Чт Авг 23, 2012 13:01:47 |
Заголовок сообщения: | ТОО приобрело легковой автомобиль в России, куда отнести НДС? |
Добрый день! ТОО приобрело легковой автомобиль Ниссан в России, в качестве основного средства. Затрудняюсь с обязательствами перед Налоговым Управлением... Сдаю до 20 числа след. месяца 328.00, 320.00. Плачу НДС. Регистрирую автомобиль в НУ. Как быть с НДС, уплаченным по 328.00 форме? Согласно ст. 257 п.1 он не подлежит отнесению в зачет, т.е. при расчете 300.00 я не имею права его учитывать. Имею ли я право отнести ндс на вычеты при расчете КПН? И какими проводками это оформить? Заранее спасибо! |