» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В каком приложении ф.300 отразить реализацию легкового авто без НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #1  Ср Авг 08, 2012 13:53:18 |
Заголовок сообщения: | В каком приложении ф.300 отразить реализацию легкового авто без НДС? |
В каком приложении ф.300 отразить реализацию легкового авто без НДС? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #2  Ср Авг 08, 2012 14:48:58 |
Заголовок сообщения: | |
Если вы имеете в виду, что НДС не возникает на основании п.8 ст.238, то следовательно у вас нет оборота по НДС и такая реализация в форме 300 никак не отражается. |
Автор: | Dora | ||
Добавлено: | #3  Ср Авг 08, 2012 14:52:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да значит эту сумму ни в приложении ни в основной форме вообще и оборот не показывать? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #4  Ср Авг 08, 2012 14:53:49 |
Заголовок сообщения: | |
Так нету оборота. Что вы хотите показывать? |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #5  Ср Авг 08, 2012 14:58:18 |
Заголовок сообщения: | |
Ок спасибо значить вообще ничего не буду показывать.)))Просто меня смущает, что в 1С в реестре счетов-факутур выданных сумма есть, а в ф.300 вообще не будет. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #6  Чт Авг 09, 2012 13:46:27 |
Заголовок сообщения: | |
А почему у вас есть счет-фактура? Вы и счет-фактуру не должны выписывать. Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Dora, была уже аналогичная тема http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=23989 Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: Еще http://balans.kz/viewtopic.php?t=38866 |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #7  Чт Авг 09, 2012 14:00:52 |
Заголовок сообщения: | |
Ну вот выписали счет-фактуру только без НДС, теперь сижу голову ломаю, а при сверки дохода по ф.100 и ф.300 НК не докапается? |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #8  Чт Авг 09, 2012 14:22:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Докапается, будете писать ответ, из-за чего расхождение. Такие ситуации встречаются. Например, продали ФА, по налоговому учету доход не возник, т.к. нет превышения над стоимостным балансом группы, а НДС есть. Тоже будет расхождение между формой 100 и 300. Добавлено спустя 37 секунд:
Советую вообще не выписывать счет-фактуру. |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #9  Чт Авг 09, 2012 14:25:03 |
Заголовок сообщения: | |
анулировать счет-фактуру, оставить только накладную, а с счет-фактурой большая ошибка будет? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #10  Чт Авг 09, 2012 14:42:32 |
Заголовок сообщения: | |
Ну если покупателю уже отдали, в принципе ничего страшного. |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #11  Чт Авг 09, 2012 14:43:26 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо успокоили |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #12  Ср Окт 24, 2012 16:13:45 |
Заголовок сообщения: | |
т.е с/ф есть на самом деле, а в реестр мы ее не включаем? так что ли? Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: и эту сумму реализации авто нигде в форме не показываем? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #13  Ср Окт 24, 2012 16:25:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В реестр включаете, а вот в самой 300 форме не показываете. |