» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Корреспонденция счетов при передачи ТМЦ в переработку, не имея своего производства |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ириночка |
Добавлено: | #1  Ср Июн 27, 2012 17:30:26 |
Заголовок сообщения: | Корреспонденция счетов при передачи ТМЦ в переработку, не имея своего производства |
Ситуация такова: отдаем проволоку со своего склада, на основании накладной, для изготовления сетки-рябицы. Как оформить в программе 1С -8.2 проводки? У меня 2 варианта: 1) 7470-1330 списана проволока, по накладной, со склада 1330-6280 оприходована сетка по накладной 2) 1330-1330 перекидываем с проволоки на сетку Подскажите пожалуйста, как сделать правильно... |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #2  Ср Июн 27, 2012 17:39:38 |
Заголовок сообщения: | |
В типовой конфигурации 1С "Бух.учет для Казахстана" версии 8.2 реализован механизм передачи сырья в переработку и получение готовой продукции от переработчика. Для этого существуют документы : "Передача сырья в переработку" и "Поступление из переработки". Работа этих документов описана в "Помощнике" Основной бух.счет , который используется при передаче сырья это сч.1351. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #3  Ср Июн 27, 2012 17:42:24 |
Заголовок сообщения: | |
Документами в переработку. |
Автор: | Ириночка |
Добавлено: | #4  Ср Июн 27, 2012 17:50:05 |
Заголовок сообщения: | |
а то что у нас нет своего производства ничего страшного? мы можем использовать данные документы? Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: и еще вопрос параллельно, если образуются потери при изготовлении, их каким образом списать? |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #5  Ср Июн 27, 2012 17:58:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Кому отдаете? |
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #6  Ср Июн 27, 2012 17:59:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А почему бы нет , у Вас есть давальческое сырье. Это значит вы практически должны контролировать производство Вашей (она же по закону Ваша) продукции. Если Вы правильно будете использовать вышеуказанные документы , Ваши проводки должны выглядеть так: Дт 1351 Кт 1310 - Передача сырья При этом все переданное сырье на Вашем балансе осталось. Дт 1320 Кт 8110 Получение готовой продукции от переработчика. Дт 8110 Кт 1351 Списание сырья в стоимость ГП. Ну и еще услуги по переработке Дт 8110(8410) Кт 3310 Далее закрытие периода с расчетом производства. |
Автор: | Ириночка |
Добавлено: | #7  Ср Июн 27, 2012 18:00:50 |
Заголовок сообщения: | |
попробую сделать, отпишусь позже что получилось)) |