» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Бухгалтерские проводки при кредит-ноте |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Рано |
Добавлено: | #1  Пн Июн 18, 2012 14:26:35 |
Заголовок сообщения: | Бухгалтерские проводки при кредит-ноте |
Добрый день. Наша компания получает с Германии ТМЦ. При поставке на территорию Казахстана, мы растомаживаем и платим соответствующие налоги и сборы.При поставке последней партии, какую то часть товара решили списать за счет постовщика, то есть они нам выставили кредит ноту и мы оплатим по инвойсу за минусом списания. На основании кредит ноты я сделала следующие проводки Д 3310 К 1330 на сумму поставки Д 7110 К 1330 там пошлина,сборы за счет средтв ТОО Д7110 К 1420 сторнируем ндс кот взяли в зачет Д3310 К 6250 курс разница ( так как приход был 05,06.2012, а кредит ноты 14,06,2012г) Д 7470 К 3310 переоценка валюты Как вы считаете, правильны ли проводки в данной ситуации: |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Пн Июн 18, 2012 14:55:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 1330-Кт 3310-(Знаком минус). 2.Согласно ст.256 п.2 пп.5 НК РК,сумму НДС уплаченную при растомаживания товара отнесите в зачет. 3.Др. расходы(пошлина,сборы ит.п.)отнесите на стоимость товара пригодного к использованию. С ув. |
Автор: | Рано |
Добавлено: | #3  Пн Июн 18, 2012 15:09:50 |
Заголовок сообщения: | |
Понимаете, данный товар испорчен и поэтому продавец выставляет кредит ноту. А согласна ст 258 п1 пп 2 мы данный ндс в зачет взять не можем. Поэтому я и сделала столько проводок, то сеть даже пошлину и сбор за счет предприятия. Просто , теперь сама сижу и думаю, правильно или нет. |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #4  Пн Июн 18, 2012 15:18:40 |
Заголовок сообщения: | |
Вообще-то кредит-нота предусмотрена для уменьшения кредиторской задолженности. Т.к. даже испорченный товар вы всё равно должны оприходовать, то предлагаю: 3310 - 6280 3130 - 1420 |