» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Экспорт при ТС не подтвержден, как в декларации по НДС отразить начисление НДС по экспорту? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Сударыня |
Добавлено: | #1  Пн Апр 23, 2012 14:56:17 |
Заголовок сообщения: | Экспорт при ТС не подтвержден, как в декларации по НДС отразить начисление НДС по экспорту? |
Российская сторона не оплачивает НДС по товарам отправленным в рамках ТС. Прошло 180 дней с момента отгрузки, но подтверждения нет и не будет. В каком приложении в декларации по НДС отразить начисление НДС по экспорту товаров по которым экспорт не подтвержден? |
Автор: | Аринка |
Добавлено: | #2  Чт Май 03, 2012 17:49:11 |
Заголовок сообщения: | |
Сударыня, доюрый день. вы нашли куда ставить??? а то у меня аналогичная ситуация |
Автор: | Сударыня |
Добавлено: | #3  Пт Май 04, 2012 08:27:18 |
Заголовок сообщения: | |
К сожалению мне так и не дали ответа, но буду дальше искать. |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #4  Пт Май 04, 2012 08:28:21 |
Заголовок сообщения: | |
[quote).Российская сторона не оплачивает НДС по товарам отправленным в рамках ТС. Прошло 180 дней с момента отгрузки, но подтверждения нет и не будет. В каком приложении в декларации по НДС отразить начисление НДС по экспорту товаров по которым экспорт не подтвержден?[/quote] Предлагаю: 1.Если покупатель из ТС не представил подтверждающую ф.328 в течении 180 дней,согласно ст.276-21 п.1 НК РК,то необходимо сдать доп.ф300.00 и сторнировать сумму оборота по нулевой ставке из приложении 1(ф.300.01 и стр.300.00.002 А,ф.300.00),а затем включить их в облагаемый оборот и начислить НДС по ставке 12%(ф.300.00,стр.300.00.001 А,В)согласно ст.276-21 п.2 НК РК. 2.В случае превышения суммы НДС над суммой зачетного НДС,сумма превышения дожна быть уплачена в бюджет с учетом начисленной пени. С ув. |