» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С Бюджетная конфигурация непонятность |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Iliada |
Добавлено: | #1  Чт Фев 22, 2007 20:14:04 |
Заголовок сообщения: | 1С Бюджетная конфигурация непонятность |
Привет! Для бюджетных 1С существует план счетов, где счета выглядят таким образом 159- Расчеты по взносам социального налога -группа 159.1 Расчеты по взносам социального налога Бюджет 159.2 Расчеты по взносам социального налога Собственные средства и т.д. Сущесвует и такой счет 171.1 Расчеты по обязательному социальному обеспечению Бюджет Конфигурация делала проводки по соц. страхованию на счет 171.1 Я считаю, что существует единый план счетов. Клиенты утверждают,что это неверно и, что счет 159 нужен ТОЛЬКО для соц.налога и дополнительно существует счет 159/1, где они указывают соц. отчисления причем существует БЮДЖЕТ 159 и БЮДЖЕТ 159/1. Я добавила счет 159.С (для соц. страхования) и убрала проводки по счету 171, но не знаю правильно ли это. Как узнать кто прав? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #2  Чт Фев 22, 2007 20:23:47 |
Заголовок сообщения: | |
Соц. страхование не платеж в бюджет и учитываться на счетах расчетов с бюджетом в принципе не может. Это Вас бухи разводят, как им нравится... |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #3  Чт Фев 22, 2007 20:56:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Много споров вначале было, когда соцстрах появился, на какой счет кидать, в некоторых конфигурациях, например писанных для Темиржолы до сих пор на субсчете соцналога. |
Автор: | Iliada |
Добавлено: | #4  Пт Фев 23, 2007 14:39:42 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда еще один вопрос. Существует счет 177.1 Расчеты с депонентами Бюджет. (задолженность предприятия перед сотрудниками) 180.1 Расчеты с рабочими и служащими Существует отчетный период зар.платы Месяц, т.е. на конец каждого месяца формируется отчет МО 5, в котором указываются обороты по счетам, такими как 180 - 189, 180 - 185 и т.д., и в этом отчете ( и не только) должны отображаться обороты между счетом 180 - 177, 180 - 187, так вот, в этих графах отображаются задолженности предприятия перед сотрудниками ( 180 - 177) и сотрудников перед предприятием (180 - 187) на конец периода. В проводках за месяц между этими счетами нет движения, как можно в отчетах анализ счета, МО и т.д., например при выборе счета 177 посмотреть суммы, если этот счет в проводках не участвует. Допустим МО 5 сделать можно (просто посчитать + и - за период), а как быть с другими отчетами, где конкретно выбирается счет для анализа 177? Добавлено спустя 7 часов 17 минут 13 секунд: Если вопрос не понятен, задайте уточняющие вопросы. Очень надо!!!! Добавлено спустя 3 часа 48 минут 35 секунд: Спасибо. Выяснила, что в конфе документов по проводке счета 177 нет и необходимо их дописать. Вопрос решился. |