Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Ответы на актуальные вопросы от НК МФ РК
    КПН - Вопросы и ответы на интернет конференции НК МФ РК 14.12.2007
    Филиалы, структурные подразделения, учет, вопросы и ответы
    как просмотреть все вопросы и ответы на них,которые были заданы мной?
    Налог на транспортные средства - вопр...
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по программам 1С     
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #151 Вт Авг 21, 2007 12:33:16 Сообщить модератору   

    Танкист Сема говорит:
    скорее пешерная убогость и замшелость типовых конфигураций. Даже в БП 8.0 нет проверки на СИК.

    А вот с этим согласна, неужели так трудно вставить проверку в 1Ску, вообще что касается фондов в 1Ске не очень продумано Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #152 Вт Авг 21, 2007 13:01:18 Сообщить модератору   

    Цитата:
    вообще что касается фондов в 1Ске не очень продумано

    подробнее...где там наш омский ссыльнопоселенец ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #153 Вт Авг 21, 2007 13:08:43 Сообщить модератору   

    Так, начинается...
    Эта ветка не предназначена для подобных дебатов, что сейчас назревают. Будет продолжение - почикаю все на фиг! Twisted Evil

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #154 Вт Авг 21, 2007 13:31:28 Сообщить модератору   

    Ну вот Elis уже ругается, но чтобы не быть голословной описываю.
    Отправили пенс. отчисления.
    На следующий день банк возвращает, но не весь платеж, а по одному человеку, разношу банковскую выписку, куда отправить 687.7 либо 686, посовещалась, выяснила чьи деньги вернулись, решила на 686 с привязкой к человеку. Пока выясняла почему платеж не прошол, пришла пора начислять ЗП, при начислении получила полный кавардак, вызвала програмиста, програмист объяснил, что так делать нельзя, и куча слов не особо понятных бухгалтеру Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #155 Вт Авг 21, 2007 13:42:13 Сообщить модератору   

    Стоп! Так у вас же Банк-Клиент!
    К тому же если масса способов проверить правильность СИКа, и в Банка-Клиента, и в проге ГЦВП, и в маленькой програмке SPC_Check.exe.

    Согласитесь, это нужно сделать ТОЛЬКО ОДИН РАЗ по новому сотру, потом уже будете уверены, что у него все правильно.

    И если бухгалтер не сделал этого только потому, что этого нельзя делать в его бухгалетерской проге, и получил вышеописанные головные боли, ну согласитесь - это виноват бух, а не прога.

    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

    Tary говорит:
    платеж не прошол, пришла пора начислять ЗП, при начислении получила полный кавардак

    И какая связь между начислением зарплаты и возвратом пенсионного платежа? Одно от другого ну совершенно не зависит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #156 Вт Авг 21, 2007 13:46:00 Сообщить модератору   

    Elis
    Вы не поняли, проблема была не в опечатках и не в бухгалтере, а в договоре с фондом, я не стала об этом писать, так как меня более интересует,
    Tary говорит:
    куда отправить 687.7 либо 686, посовещалась, выяснила чьи деньги вернулись, решила на 686 с привязкой к человеку.
    насколько верно я сделала эту часть и почему 1Ска меня не поняла

    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

    Elis говорит:
    И какая связь между начислением зарплаты и возвратом пенсионного платежа? Одно от другого ну совершенно не зависит.

    Вот и меня этот вопрос интересует

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #157 Вт Авг 21, 2007 14:00:15 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    Отправили пенс. отчисления.
    На следующий день банк возвращает, но не весь платеж, а по одному человеку, разношу банковскую выписку, куда отправить 687.7 либо 686, посовещалась, выяснила чьи деньги вернулись, решила на 686 с привязкой к человеку. Пока выясняла почему платеж не прошол, пришла пора начислять ЗП, при начислении получила полный кавардак


    Вот и неправильно.
    В типовой конфигурации есть документ "Возврат отчислений из фондов". Используйте его, а он (документ) хорошо знает, на какие счета и с какой аналитикой отнести возврат.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #158 Вт Авг 21, 2007 14:03:47 Сообщить модератору   

    NoName говорит:
    В типовой конфигурации есть документ "Возврат отчислений из фондов". Используйте его, а он (документ) хорошо знает, на какие счета и с какой аналитикой отнести возврат.

    То есть надо было сначала сформировать документ, а потом формировать выписку банка? Даже не подумала как-то, Спасибо, буду знать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #159 Вт Авг 21, 2007 14:04:50 Сообщить модератору   

    NoName, вот как раз и ответьте, какая связь существует между этим документом (или каким-то другим документов, через который можно вернуть ОПВ) и начислением заработной платы за следующий месяц. Нет, наверное, такой связи.
    Может быть это не в программе дело, а в том программисте, что их сопровождает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #160 Вт Авг 21, 2007 14:42:46 Сообщить модератору   

    неа, Лен, у меня тоже так...сначала нужно сдеалть документ "Возврат ОПВ/ГФСС", потом "Выписку"...это связано с особенностями субсчетов и аналитики для персонализированного учета ОПВ в 7.7...

    можно, кста, сделать и только в выписке, но опасно...они ж ошибутся и наплодят лишних проводок/строк в выписке...к тому же документ "Возврат ОПВ" отражает сам факт возврата ОПВ в расчетном листке/справке по ЗП сотра...а иначе туда пришлось бы выписку банка писать - не очень кошерно, учитывая что многие люди вообще не знают, что это такое....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #161 Ср Авг 22, 2007 01:02:18 Сообщить модератору   

    Я при возврате, обрабатывая выписку, отправляю на 687.7. Следом заполняю "возврат ОПВ" . И все садится как надо.
    Окси.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #162 Вс Май 04, 2008 16:12:47 Сообщить модератору   

    По курсовой разнице. В 1с бух после занесения оплаты заказчиком в долларах возникает строка Убыток от курсовой разницы, хотя курс разн мы начисляем вручную. Что это может быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #163 Вс Май 04, 2008 17:02:44 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    По курсовой разнице. В 1с бух после занесения оплаты заказчиком в долларах возникает строка Убыток от курсовой разницы, хотя курс разн мы начисляем вручную. Что это может быть?

    Это может быть, что у Вас в "Справочнике"- "Наша организация"- "Учётная политика" стоит галочка в графе "Расчитывать курсовую разницу по операциям погашения ДТ/КТ задолженности"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #164 Вс Май 04, 2008 20:52:08 Сообщить модератору   

    Спасибо большое тому, кто откликнулся на вопрос. Посмотрела Справочник-Наша организация-а дальше нет Учетной политики, направо - организации, подразделения....., а вниз - контрагенты..... и т.д.
    Суть в том, что январь я начислила курсовую разницу в день оплаты заказчиком, повелось нормально, февраль - тоже, а в марте появилось "доход\убыток от курс разницы" и сумма, рассчитанная самой программой. Непонятно, откуда взялась. Сколько дней уже ломаю себе голову. Помогите, пожалуйста, кто может. Если что непонятно, я могу все расписать.

    Заранее благодарна,
    Мариша

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #165 Вс Май 04, 2008 21:21:46 Сообщить модератору   

    Вы, наверное, не зашли в справочник, а находитесь в меню. Вы зайдите в Организации (которые "направо"). Если их несколько - найдите свою и зайдите в элемент справочника, чтобы просмотреть и изменить его.
    "Учетная политика" - это закладка в карточке Организации (в форме элемента справочника) и в ней есть галочка, о которой пишет Meli.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #166 Пн Май 05, 2008 10:26:33 Сообщить модератору   

    Организации- закладки История Подразделения Ден.ср-ва
    И все. Никакой учетной политики.

    Мариша

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #167 Пн Май 05, 2008 10:37:28 Сообщить модератору   

    Кхмммм...... Мариша, щёлкните два раза мышкой по организации, и да будет Вам счастье, Вы зайдёте в неё (в смысле в "организацию")

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    ..... и дальше увидете всё то, о чём говорилось ранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #168 Пн Май 05, 2008 10:42:25 Сообщить модератору   

    В типовой, когда Вы находитесь в списке организаций внизу есть кнопочки "История", Подразделения, Денс. средства. Но это значит, что Вы не зашли в карточку организации, а находитесь в списке. Встаньте на свою организацию и нажмите Enter, должна открыться карточка с закладками - там мы ищем учетную политику.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #169 Пн Май 05, 2008 12:11:47 Сообщить модератору   

    Я думаю, где я видела эту учетную политику? Да, точно. От этой работы все что знала забудешь. Спасибо. Нашла. Убрала галочку. Поставила дату 01.01.08г и убрала галочку на Рассч курс разн на д/к задолж.
    Открыла оборотку все также стоит. Скорей всего надо наверное перепровести банк?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #170 Пн Май 05, 2008 12:15:54 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Скорей всего надо наверное перепровести банк?

    ...и поступления по импорту тоже нужно перепровести

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #171 Пн Май 05, 2008 12:21:43 Сообщить модератору   

    Я перепровела банк. НЕ уходит. 12.03.08 Наглядно выглядит :

    "Выписка с расчетного счета 0000000074

    (Убыток от курс.разницы: USD)" "Выписка с расчетного счета
    Офис

    7430 1210 53 264,08

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #172 Пн Май 05, 2008 12:28:56 Сообщить модератору   

    Вы пользуетесь документом "переоценка валюты"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #173 Пн Май 05, 2008 14:01:54 Сообщить модератору   

    Похоже, вам придётся обучать её работе с историей значений. Судя по предыдущим сообщениям, это будет нелегко...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #174 Пн Май 05, 2008 14:41:11 Сообщить модератору   

    Добрый день. Вопрос по начислению компенсации - У работника в мае нет рабочих дней, только компенсация (17 дн), при расчете программа сделала вычет МЗП, подоходный налог не удержала, зато удержала ОПВ. Подскажите где что нужно исправить, что бы МЗП не вычиталась , ОПВ не удерживались, а подоходный нал. удержался?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #175 Пн Май 05, 2008 15:12:15 Сообщить модератору   

    Дульсинея говорит:
    Подскажите где что нужно исправить, что бы
    ОПВ не удерживались, а подоходный нал. удержался?


    "Справочники - Прочие - Виды начислений". Открыть запись для компенсации и привести в порядок галочки.

    Дульсинея говорит:
    что бы МЗП не вычиталась ,


    Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УВЕРЕНЫ, что МЗП в этой ситуации не должен вычитаться ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #176 Пн Май 05, 2008 15:21:09 Сообщить модератору   

    Перепровела банк и все инвойсы. Все то же самое. Есть ли еще какие-нибудь варианты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #177 Пн Май 05, 2008 15:22:45 Сообщить модератору   

    Нет переоценкой валюты не пользуюсь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #178 Пн Май 05, 2008 19:52:29 Сообщить модератору   

    Гость, я поняла, что работаете Вы в 8-ке?. Убыток от покупки валюты формируется АВТОМАТИЧЕСКИ, т.к. покупаете Вы валюту по коммерческому курсу банка, а в программе ведется учет по учетному курсу Нацбанка. Это так называмая суммовая разница. И она будет у вас формироваться, потому что заплатили банку Вы за валюту 120,3, а в учет внесли по 120,2 (к примеру). Вот и получаем 120,3-120,2=убыток от покупки. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #179 Вт Май 06, 2008 13:17:28 Сообщить модератору   

    ("NoName"]"Справочники - Прочие - Виды начислений". Открыть запись для компенсации и привести в порядок галочки.

    Спасибо, галочки привела в порядок. ОПВ теперь не ужерживаются. НО вычет МЗП всеравно удержался.
    Что сделать??

    ["NoName"]Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УВЕРЕНЫ, что МЗП в этой ситуации не должен вычитаться ?

    НК ст.152,п.1-1 "При определении дохода,облагаемого у источника выплаты, работника, проработвшего менее половины месяца, вычет
    в соот.с пп.1) п.1 настоящей статьи не производится."
    Компенсация - это же не рабочии дни, или я не права?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #180 Ср Май 07, 2008 09:13:13 Сообщить модератору   

    Дульсинея говорит:
    НК ст.152,п.1-1 "При определении дохода,облагаемого у источника выплаты, работника, проработвшего менее половины месяца, вычет
    в соот.с пп.1) п.1 настоящей статьи не производится."
    Компенсация - это же не рабочии дни, или я не права?


    Нашли чем козырять - ст.152
    Можете поискать по форуму обсуждения на эту тему.
    Авторы этой статьи не соизволили пояснить, что они понимают под термином "проработвшего менее половины месяца".

    Поэтому в типовой конфигурации проверяется только ситуация,когда работник принят или уволен в текущем месяце.

    Хочется проверять остальные ситуации (отпуск без содержания, прогул и пр.) - потребуется небольшая доработка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #181 Ср Май 07, 2008 09:42:11 Сообщить модератору   

    ["NoName"]Нашли чем козырять - ст.152
    Можете поискать по форуму обсуждения на эту тему.
    Авторы этой статьи не соизволили пояснить, что они понимают под термином "проработвшего менее половины месяца".

    Официльный ответ МИН.труда и соц.защиты населения РК. Нач.отдела методологии оплаты труда:
    "Датой прекращения трудового договора является последний день работы. Неиспользовнные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска отсчитываются с рабочего дня, следующего за датой прекращения трудового договора.Рабочие дни, приходящиеся на этот период, используются при начислении работнику компенсации за отпуск."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #182 Ср Май 07, 2008 11:00:11 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Официльный ответ МИН.труда и соц.защиты населения РК. Нач.отдела методологии оплаты труда:
    "Датой прекращения трудового договора является последний день работы. Неиспользовнные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска отсчитываются с рабочего дня, следующего за датой прекращения трудового договора.Рабочие дни, приходящиеся на этот период, используются при начислении работнику компенсации за отпуск."


    Красиво, но мимо темы.
    Вопрос был - предоставлять вычет, или нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #183 Ср Май 07, 2008 12:35:49 Сообщить модератору   

    ["NoName"]Вопрос был - предоставлять вычет, или нет.

    Человек увольняется с 1.04. последний раб. день 31.03. он же является датой прекращения трудового договора. Компенсация начисляется с 1.04 ( допустим 15 р.д. основн.отпуска и 2 р.д. экологич.от.=17 рб.дн., получется больше половины месяца) на каком основании предоставить вычет? Работник то уже уволен. Он не работал эти 17 дн.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #184 Ср Май 07, 2008 13:59:11 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:

    Человек увольняется с 1.04. последний раб. день 31.03. он же является датой прекращения трудового договора. Работник то уже уволен. Он не работал эти 17 дн.


    Ну наконец-то. Так бы сразу и сказали, что он УВОЛЕН.

    Способ №1
    ----------------------------------------------------------------------------
    В карточке сотрудника ставите дату увольнения 01.04 (именно так а не 31.03, иначе ЗП не начислится).
    При начислении компенсации не указываете дни (ставите дни=0, никому они там не нужны).
    ----------------------------------------------------------------------------

    Способ №2
    ----------------------------------------------------------------------------
    У сотрудника аккуратно через историю значений исправляете реквизит "Предоставлять вычет по ИПН": с 01.04 ставите 0.
    В карточке сотрудника ставите дату увольнения 01.04 (именно так а не 31.03, иначе ЗП не начислится).
    При начислении компенсации указываете дни=17
    ----------------------------------------------------------------------------

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #185 Вт Май 13, 2008 15:19:44 Сообщить модератору   

    Добрый день!

    При переходе с 1С 2.0 на 1С 2.5 релиз 257, перенесли документы за 2 года, при этом кое где повылазили разные косяки, например:
    В Акте на списание материлов за 2006г. по 3 наименованиям изменилась себестоимость продукции, сумма списания по акту увеличилась что можно сделать, что бы исправить себестоимость. Пробовала через историю, не получилось. Помогите придать акту первоначальный вид.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #186 Вт Май 13, 2008 15:46:18 Сообщить модератору   

    Дульсинея говорит:
    Добрый день!

    При переходе с 1С 2.0 на 1С 2.5 релиз 257, перенесли документы за 2 года, при этом кое где повылазили разные косяки, например:
    В Акте на списание материлов за 2006г. по 3 наименованиям изменилась себестоимость продукции, сумма списания по акту увеличилась что можно сделать, что бы исправить себестоимость. Пробовала через историю, не получилось. Помогите придать акту первоначальный вид.


    Та себестоимость, которая получилась сейчас - правильная.
    (можете в копии (В КОПИИ!!!) старой БД перепровести документы списания - увидите, что получится то же, что и в новой БД).

    Сейчас всё, что можно сделать - подкорректировать сумму ручными проводками, либо в конфигураторе временно разрешить корректировку сумм проводок и тоже подкорректировать суммы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #187 Вт Май 13, 2008 17:31:36 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Та себестоимость, которая получилась сейчас - правильная.

    Весьма смелое заявление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #188 Вт Май 13, 2008 17:37:50 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Весьма смелое заявление.


    Не слишком понятное заявление.

    Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:

    Скорее всего, в старой БД была нарушена последовательность документов, а в ново

    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:

    Скорее всего, в старой БД была нарушена последовательность документов, а в новой их провели правильно.

    Поэтому с точки зрения метота расчета себестоимости, принятого в типовой конфигурации - новая себестоимость правильная.

    Но если начать споры о методах расчета себестоимости вообще, то можно в такие дебри залезть...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сергей(П-П)
    Нерезидент Баланса


      

    #189 Вт Май 13, 2008 18:19:04 Сообщить модератору   

    Просто на такие случаи нужно писать обработки так, чтобы не перепроводить документы, а переносить Документы, их операции и проводить их (именно операции), тогда никаких сбоев не будет вообще.
    Такое происходит из-за того, что зачастую к клиентам подходят не гибко, индивидуально к каждому, а по шаблону. Это и является причиной различного рода сбоев. Я бы написал обработку так как указано выше, но при переносе с анализом расхождений и предложил их бухгалтеру для принятия решения о самостоятельном устранении (так как это может повлечь корректировку отчетности).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #190 Вт Май 13, 2008 20:08:15 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Но если начать споры о методах расчета себестоимости вообще, то можно в такие дебри залезть...

    здравая мысль

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #191 Чт Май 15, 2008 12:10:53 Сообщить модератору   

    NoName говорит:
    либо в конфигураторе временно разрешить корректировку сумм проводок и тоже подкорректировать суммы.

    Спасибо! А можно по подробнее, как чайнику? Я с конфигуратором не очень дружу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #192 Чт Май 15, 2008 13:51:56 Сообщить модератору   

    В конфигураторе:

    1. Открыть объект "Операция", внизу будет реквизит "Редактировать операции документов" - ставите "Разрешить".

    2. Перейти на закладку "Права" (закладки искать внизу), открыть набор прав "Администратор", открыть объект "Документы", в списке поставить галочку на "Редактирование операции документа".

    Только потом обязательно назад верните. Во избежание. А то умники всякие бывают...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена dор
    Нерезидент Баланса


      

    #193 Пн Дек 15, 2008 21:54:07 Сообщить модератору   

    d.Fedor
    Пожалуйста, помогите. 1С 7 выдаёт:порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается от системного!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #194 Пн Дек 15, 2008 23:52:00   

    Всем привет!
    нужна консультация.. ТОО начинает заниматься оказанием услуг, что лучше сейчас поставить- 1С 7 или 8.
    Ходят слухи об исчезновени в ближайшее время 7.7, всех обязуют перейти на 1С 8, реально это или бред?

    Посоветуйте хороших разработчиков... в Астане.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #195 Вт Дек 16, 2008 08:04:45 Сообщить модератору   

    Елена dор
    Помочь не проблема, но telepat.dll у меня старой версии... Поэтому укажите:
    1. 1С базовая, профф или сетевая
    2. Если сетевая то только на одном компьютере или на всех данная ошибка
    3. Какая операционная система на компьютере (Windows XP, Windows Vista)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #196 Вт Янв 13, 2009 16:58:41 Сообщить модератору   

    Подскажите, пжлст, усановлена 1С:Бухгалтерия 7.7.70.257. Считает соц. налога с минусом за октябрь. Почему, подскажите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zarina
    Нерезидент Баланса


      

    #197 Ср Янв 21, 2009 16:55:15 Сообщить модератору   

    Добрый день,подскажите пж как открыть новую базу в 1С чистую?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #198 Чт Янв 22, 2009 08:48:41 Сообщить модератору   

    zarina
    Вы правила читали??? Прежде чем задать вопрос, воспользуйся поиском!!! А в Вашем случае даже искать не надо, тема буквально рядом http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=10420&start=0

    Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:

    Anonymous говорит:
    Подскажите, пжлст, усановлена 1С:Бухгалтерия 7.7.70.257. Считает соц. налога с минусом за октябрь. Почему, подскажите?

    Вопрос полностью аналогичен такому вопросу: Если вас по голове монтировкой стукнуть, какой шнурок развяжеться?
    Все цифры для расчета программе даете именно ВЫ, так проверяйте что за цифры вы ей подсунули и почему появился минус...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга111
    Нерезидент Баланса


      

    #199 Чт Янв 22, 2009 14:46:20 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,что изменить ,чтоб в 1С 7.7 считался правильно соц.налог за январь 2009 год?
    Обновление программист ставил уже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #200 Чт Янв 22, 2009 15:03:16 Сообщить модератору   

    Ольга111
    Начнем с того, а почему вы решили что 1С считает его неправильно? Словом, берете предоставляете сюда расчет машины и свой расчет, для сравнения. Тогда скорее всего вам ответят.
    А пока на заданый вопрос можно ответить тока так: 1С считает правильно, неправильно считаете вы!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 4 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz