» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Продажа основных средств нужно ли платить ИПН КПН НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | danna123 |
Добавлено: | #1  Вт Фев 21, 2012 12:34:51 |
Заголовок сообщения: | Продажа основных средств нужно ли платить ИПН КПН НДС? |
ТОО приобретало все свои основные средства в России. НДС не облагались. Сейчас хочет продать все ОС. Будет ли он платить НДС от их продажи и КПН. Какие еще обязанности возникают? На какие статьи сослаться? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Вт Фев 21, 2012 13:10:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Если ТОО является плательщиком НДС(ст.228 НК РК)-ст.238 п.1 НК РК. 2.КПН-ст.92 НК РК.-стр.100.00.009,ф.100.00. С ув. |
Автор: | danna123 |
Добавлено: | #3  Вт Фев 21, 2012 14:18:44 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, спасибо за ссылки на статьи. Посмотрела их. Я правильно поняла, что 1) ТОО должно будет платить НДС с проданных своих основных средств, несмотря на то что когда оно их приобретало не платило НДС 2) Доход от реализации будет включать в СГД и облагаться налогом как положено |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Вт Фев 21, 2012 14:34:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
danna123,
[quote="danna123"] 1)-Да. 2)-Да, Величина превышения. С ув. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #5  Вт Фев 21, 2012 17:57:39 |
Заголовок сообщения: | |
danna123, на каком налоговом режиме ТОО состоит? Если на общеустановленном, то согласна с esiphi. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #6  Вт Фев 21, 2012 18:09:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А при растаможке НДС оплачивался? И куда вы его относили? |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #7  Вт Фев 21, 2012 18:51:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Но не совсем "как положено", а согласно статьи 92, вам же написали. Т.е. доходом будет считаться не вся сумма реализации, а только если эта сумма будет больше оставшегося стоимостного баланса в разрезе каждой группы налогового учета. Вот положительная разница и будет доходом. Почитайте статью 92 http://kodeks.kz/index.php?st=92 |
Автор: | Busya |
Добавлено: | #8  Вт Фев 21, 2012 22:49:38 |
Заголовок сообщения: | |
Упс! удачно увидела тему. Я собралась включить в СГД всю сумму, сразу отправив её на счёт 6010. А на каком счёте я должна оставить висеть необлагаемую часть? За уточнения жму спасибки esiphi и Elis. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #9  Вт Фев 21, 2012 23:24:43 |
Заголовок сообщения: | |
Busya, по бухгалтерскому учету вы отправляете всю сумму реализации на счет 6210 "Доходы от выбытия активов". Но в налоговом учете по строке 100.00.009 отражаете только превышение. Потом обе суммы (по БУ и по НУ), а так же разницу между ними покажете в сверке, по строке 100.17.011 "Доход от выбытия фиксированных активов". Поэтому в сверке эта ситуация отдельной строкой и выделена, т.к. всегда существует разница по этому виду дохода между БУ и НУ. |
Автор: | Busya |
Добавлено: | #10  Ср Фев 22, 2012 12:44:56 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, Elis! меня с самого начала немножко не в ту сторону занесло со счётом 6010 - впервые столкнулась с реализацией ФА и просто не подумала о другом виде доходов :oops: Мы по этому ТОО сдаём 140,там никаких сверок не предполагается, есть просто строка Дох.от реал ФА - в ней же показывается вся сумма реализации? След-но информ. об облагаемой части будет видна только у меня в 1С? |