» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки при оприходовании товаров по акту приема-передачи |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Olesja |
Добавлено: | #1  Вт Фев 21, 2012 12:22:56 |
Заголовок сообщения: | Проводки при оприходовании товаров по акту приема-передачи |
Нужны проводки при оприходовании товаров по акту приема-передачи, товар по договору является собственность поставщика и передается дилеру по акту приема передачи для дальнейшей реализации населению, товар - это карточки авансовых платежей для оплаты за услуги сотовой связи. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #2  Вт Фев 21, 2012 12:34:07 |
Заголовок сообщения: | |
Olesja, Товары принятые на консигнацию , для дальнейшей реализации , обычно держат на забалансовых счетах. |
Автор: | Olesja |
Добавлено: | #3  Вт Фев 21, 2012 12:40:19 |
Заголовок сообщения: | |
Я предполагала что забалансовые счета, но никогда не сталкивалась. Уже думала может посадить как авансы на 1610, а в Excele вести количественный учет. Может кто работает с этим и подскажет. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #4  Вт Фев 21, 2012 12:43:30 |
Заголовок сообщения: | |
Olesja, В какой программе Вы ведете учет? |
Автор: | Olesja |
Добавлено: | #5  Вт Фев 21, 2012 12:43:50 |
Заголовок сообщения: | |
1С 7.7 |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #6  Вт Фев 21, 2012 12:49:03 |
Заголовок сообщения: | |
Olesja, В типовой 7.7. такой учет очень ограничен,практически нет его. Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Если это ,конечно, не 1С7.7 ТИС. |
Автор: | Olesja |
Добавлено: | #7  Вт Фев 21, 2012 12:50:24 |
Заголовок сообщения: | |
я это уже поняла. Что предложите, за этим и обратилась |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #8  Вт Фев 21, 2012 13:07:38 |
Заголовок сообщения: | |
Olesja, Нужно пригласить программиста. Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Можно перейти на версию 8.2.Хотя и там есть свои ограничения. Хорошо бы в такой ситуации использовать конфигурацию "1С 8.2 - Управление торговлей". Там такой учет предусмотрен. |
Автор: | Olesja |
Добавлено: | #9  Вт Фев 21, 2012 13:13:17 |
Заголовок сообщения: | |
Не совсем то что меня бы устроило в данный момент, буду ждать другие комментарии |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #10  Вт Фев 21, 2012 13:32:16 |
Заголовок сообщения: | |
Olesja, Можно развернуть учет по таким товарам в отдельно созданной базе и на балансовых счетах,а в основную базу разносить только итоговые данные . Например: Вторая база (Все без НДС): 1.Поступление ТМЦ Дт1330 Кт3310 - Сумма и количество товара. 2.Реализация ТМЦ Дт 1210 Кт 6010 - Выручка от контрагента Дт 7010 Кт 1330 - Стоимость товара. Вот тут уже учет по количеству товара есть.Его можно перемещать по складам и контролировать остаток. Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: В первой (основной базе) , Вы должны только учесть доход от реализации. Это можно сделать документом "Реализация услуг" каким либо физ.лицам на сумму дохода.И поступление денег на эту сумму из 2 базы от этих же физ.лиц. Проводки : Дт 1210 Кт 6010 Сумма равна Вашей чистой прибыли из 2 базы. Дт 1010 (1030) Кт 1210 Та же сумма. |
Автор: | Olesja |
Добавлено: | #11  Вт Фев 21, 2012 13:42:07 |
Заголовок сообщения: | |
А возможен ли такой вариант, если учесть что данный вид товара является собой авансовыми платежами для операторов сотовой связи то и учитывать его следующим образом: Дт 1610 Кт 1030 оплата за товар поставщику Дт 1010 Кт 1210 оплата от покупателей Дт 1210 Кт 1610 зачислено оператору как авансовым плтежем ? Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: а учет по остаткам товаров вести или по предложенному варианту как вторая база или в обычной 1С торговле |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #12  Вт Фев 21, 2012 14:11:29 |
Заголовок сообщения: | |
Olesja, Да в первой базе можно отразить все движения денег и взаиморасчетов, если есть первичка. Только если уже , придерживаться правил учета по МСФО проводки должны быть такими: Дт 1610 Кт 1030(1010) (Выписка или РКО) Дт 7210 Кт 1610 (ПоступлениеТМЦ.Получение услуг от поставщика товара за предоставленный товар) может быть с НДС. Дт 1210 Кт 6010 (Реализация услуг, ваш доход) Дт 1010 Кт 1210(3510) ПКО Я везде пишу "услуги" , потому что товара тут нет никакого.А услуги по предоставлению этого товара есть. Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: Опять же в 7.7 нет автоматической проверки на авансы, поэтому надо следить за счетами 1610 , 3310 , 1210,3510. Ну это как обычно. |
Автор: | Olesja |
Добавлено: | #13  Вт Фев 21, 2012 14:41:28 |
Заголовок сообщения: | |
Дт 7210 Кт 1610 (ПоступлениеТМЦ.Получение услуг от поставщика товара за предоставленный товар) может быть с НДС --- я думаю что это можно делать если есть счет фактура, а по акту приема переда можно? |
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #14  Вт Фев 21, 2012 14:57:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Olesja,
Можно. |