» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проводки при оприходовании товаров по акту приема-передачи

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Olesja
Добавлено: #1  Вт Фев 21, 2012 12:22:56
Заголовок сообщения: Проводки при оприходовании товаров по акту приема-передачи

Нужны проводки при оприходовании товаров по акту приема-передачи, товар по договору является собственность поставщика и передается дилеру по акту приема передачи для дальнейшей реализации населению, товар - это карточки авансовых платежей для оплаты за услуги сотовой связи.


Автор: VFrol
Добавлено: #2  Вт Фев 21, 2012 12:34:07
Заголовок сообщения:

Olesja, Товары принятые на консигнацию , для дальнейшей реализации , обычно держат на забалансовых счетах.


Автор: Olesja
Добавлено: #3  Вт Фев 21, 2012 12:40:19
Заголовок сообщения:

Я предполагала что забалансовые счета, но никогда не сталкивалась. Уже думала может посадить как авансы на 1610, а в Excele вести количественный учет. Может кто работает с этим и подскажет.


Автор: VFrol
Добавлено: #4  Вт Фев 21, 2012 12:43:30
Заголовок сообщения:

Olesja, В какой программе Вы ведете учет?


Автор: Olesja
Добавлено: #5  Вт Фев 21, 2012 12:43:50
Заголовок сообщения:

1С 7.7


Автор: VFrol
Добавлено: #6  Вт Фев 21, 2012 12:49:03
Заголовок сообщения:

Olesja, В типовой 7.7. такой учет очень ограничен,практически нет его.

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

Если это ,конечно, не 1С7.7 ТИС.



Автор: Olesja
Добавлено: #7  Вт Фев 21, 2012 12:50:24
Заголовок сообщения:

я это уже поняла. Что предложите, за этим и обратилась


Автор: VFrol
Добавлено: #8  Вт Фев 21, 2012 13:07:38
Заголовок сообщения:

Olesja, Нужно пригласить программиста.

Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

Можно перейти на версию 8.2.Хотя и там есть свои ограничения.
Хорошо бы в такой ситуации использовать конфигурацию "1С 8.2 - Управление торговлей". Там такой учет предусмотрен.



Автор: Olesja
Добавлено: #9  Вт Фев 21, 2012 13:13:17
Заголовок сообщения:

Не совсем то что меня бы устроило в данный момент, буду ждать другие комментарии


Автор: VFrol
Добавлено: #10  Вт Фев 21, 2012 13:32:16
Заголовок сообщения:

Olesja, Можно развернуть учет по таким товарам в отдельно созданной базе и на балансовых счетах,а в основную базу разносить только итоговые данные . Например:

Вторая база (Все без НДС):
1.Поступление ТМЦ Дт1330 Кт3310 - Сумма и количество товара.
2.Реализация ТМЦ Дт 1210 Кт 6010 - Выручка от контрагента
Дт 7010 Кт 1330 - Стоимость товара.
Вот тут уже учет по количеству товара есть.Его можно перемещать по складам и контролировать остаток.

Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:

В первой (основной базе) , Вы должны только учесть доход от реализации.
Это можно сделать документом "Реализация услуг" каким либо физ.лицам на сумму дохода.И поступление денег на эту сумму из 2 базы от этих же физ.лиц.
Проводки :
Дт 1210 Кт 6010 Сумма равна Вашей чистой прибыли из 2 базы.
Дт 1010 (1030) Кт 1210 Та же сумма.



Автор: Olesja
Добавлено: #11  Вт Фев 21, 2012 13:42:07
Заголовок сообщения:

А возможен ли такой вариант, если учесть что данный вид товара является собой авансовыми платежами для операторов сотовой связи то и учитывать его следующим образом:
Дт 1610 Кт 1030 оплата за товар поставщику
Дт 1010 Кт 1210 оплата от покупателей
Дт 1210 Кт 1610 зачислено оператору как авансовым плтежем
?

Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

а учет по остаткам товаров вести или по предложенному варианту как вторая база или в обычной 1С торговле



Автор: VFrol
Добавлено: #12  Вт Фев 21, 2012 14:11:29
Заголовок сообщения:

Olesja, Да в первой базе можно отразить все движения денег и взаиморасчетов, если есть первичка. Только если уже , придерживаться правил учета по МСФО проводки должны быть такими:
Дт 1610 Кт 1030(1010) (Выписка или РКО)
Дт 7210 Кт 1610 (ПоступлениеТМЦ.Получение услуг от поставщика товара за предоставленный товар) может быть с НДС.
Дт 1210 Кт 6010 (Реализация услуг, ваш доход)
Дт 1010 Кт 1210(3510) ПКО
Я везде пишу "услуги" , потому что товара тут нет никакого.А услуги по предоставлению этого товара есть.

Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:

Опять же в 7.7 нет автоматической проверки на авансы, поэтому надо следить за счетами 1610 , 3310 , 1210,3510. Ну это как обычно.



Автор: Olesja
Добавлено: #13  Вт Фев 21, 2012 14:41:28
Заголовок сообщения:

Дт 7210 Кт 1610 (ПоступлениеТМЦ.Получение услуг от поставщика товара за предоставленный товар) может быть с НДС --- я думаю что это можно делать если есть счет фактура, а по акту приема переда можно?


Автор: VFrol
Добавлено: #14  Вт Фев 21, 2012 14:57:24
Заголовок сообщения:

Olesja,
Olesja говорит:
я думаю что это можно делать если есть счет фактура

Можно.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ