» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В Форме 910.00 не верно указан налог, что делать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ясина |
Добавлено: | #1  Вт Фев 21, 2012 16:23:05 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо! все сделаю. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #2  Вт Фев 21, 2012 12:19:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет нельзя, потому как неправильно поссчитанные налоги это то же нарушение. Что это так обременительно отправить доп. декларацию и все сделать верно? |
Автор: | Ясина |
Добавлено: | #3  Вт Фев 21, 2012 12:07:06 |
Заголовок сообщения: | |
Если так все и оставить , не отправлять дополнительную декларацию. Можно так? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #4  Вт Фев 21, 2012 11:59:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да. Следующими платежами откорректируете. |
Автор: | Ясина |
Добавлено: | #5  Вт Фев 21, 2012 11:53:39 |
Заголовок сообщения: | |
Налоги уже уплачены , излишние суммы висеть будут ? Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Извиняюсь :oops: , я новичок. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #6  Вт Фев 21, 2012 11:50:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Разумеется. |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #7  Вт Фев 21, 2012 11:37:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
и с минусом излишне начисленные налоги :) |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #8  Вт Фев 21, 2012 11:26:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сдать дополнительную декларацию, в которой отразить сумму НДС с минусом. |
Автор: | Ясина |
Добавлено: | #9  Вт Фев 21, 2012 11:08:25 |
Заголовок сообщения: | В Форме 910.00 не верно указан налог, что делать? |
Здравствуйте , У нас ИП на упрощенке, плательщик НДС. Сдана 910 форма за 4 квартал 2011 года , исчисляла 3% с оборота с НДС. Только сейчас узнала что нужно было брать оборот за минусом ндс. Что делать ? это грубая ошибка? :cry: |