» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В Форме 910.00 не верно указан налог, что делать?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ясина
Добавлено: #1  Вт Фев 21, 2012 16:23:05
Заголовок сообщения:

спасибо! все сделаю.


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Вт Фев 21, 2012 12:19:24
Заголовок сообщения:

Ясина говорит:
Если так все и оставить , не отправлять дополнительную декларацию

Нет нельзя, потому как неправильно поссчитанные налоги это то же нарушение. Что это так обременительно отправить доп. декларацию и все сделать верно?



Автор: Ясина
Добавлено: #3  Вт Фев 21, 2012 12:07:06
Заголовок сообщения:

Если так все и оставить , не отправлять дополнительную декларацию. Можно так?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Вт Фев 21, 2012 11:59:29
Заголовок сообщения:

Ясина говорит:
излишние суммы висеть будут ?

Да. Следующими платежами откорректируете.



Автор: Ясина
Добавлено: #5  Вт Фев 21, 2012 11:53:39
Заголовок сообщения:

Налоги уже уплачены , излишние суммы висеть будут ?

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

Извиняюсь :oops: , я новичок.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Вт Фев 21, 2012 11:50:46
Заголовок сообщения:

vbnz говорит:
и с минусом излишне начисленные налоги

Разумеется.



Автор: vbnz
Добавлено: #7  Вт Фев 21, 2012 11:37:03
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
отразить сумму НДС с минусом

и с минусом излишне начисленные налоги :)



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Вт Фев 21, 2012 11:26:16
Заголовок сообщения:

Ясина говорит:
Что делать ?

Сдать дополнительную декларацию, в которой отразить сумму НДС с минусом.



Автор: Ясина
Добавлено: #9  Вт Фев 21, 2012 11:08:25
Заголовок сообщения: В Форме 910.00 не верно указан налог, что делать?

Здравствуйте ,
У нас ИП на упрощенке, плательщик НДС. Сдана 910 форма за 4 квартал 2011 года , исчисляла 3% с оборота с НДС. Только сейчас узнала что нужно было брать оборот за минусом ндс. Что делать ? это грубая ошибка? :cry:



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ