Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Годовая декларация
    Ликвидационная годовая декларация по КПН, ф 100
    годовая декларация за 2008г.(ф.100,00)
    нулевая годовая декларация форма 100
    годовая декларация 2008г. приложение №8
    На страницу
    1, 2, 3, 4  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Декларация годовая за 2006г     
    СоЛнЦе
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Янв 30, 2007 17:28:08   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=268794#268794
    В первый раз в жизни собираюсь делать годовую декларацию:
    Незнаю с чего начать?
    Может у кого есть таблицы сводные по налоговому и бух учету?
    Помогите, плисс Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Crazy
    Резидент Баланса
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Янв 31, 2007 19:19:16   

    Скинь e-mail, может кое-что из моего сгодиться Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СоЛнЦе
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Янв 31, 2007 19:27:34   

    Crazy
    Скинула в личку.
    Спасибо Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Ср Янв 31, 2007 21:28:49 Сообщить модератору   

    Мы тож хотим, пли-и-и-и-з

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Янв 31, 2007 21:41:09   

    Crazy говорит:
    Скинь e-mail, может кое-что из моего сгодиться

    Можете здесь выкладывать файлами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Чт Фев 01, 2007 00:06:37 Сообщить модератору   

    СоЛнЦе говорит:
    В первый раз в жизни собираюсь делать годовую декларацию:
    Незнаю с чего начать?
    Может у кого есть таблицы сводные по налоговому и бух учету?
    Помогите, плисс


    ....Мдаааа, помню свою первую годовую, скольким же я знакомым бухгалтерам потрепала нервов Very Happy
    Моё мнение (для начинающих), это наглядные отчёты предыдущих бухгалтеров. Т.е. разобраться в них, и за тем садится за свой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евдокия
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Фев 01, 2007 00:22:15 Сообщить модератору   

    Melli, а если нетуть предыдущих. Может, действительно, кто чем поделится? А??? Crying or Very sad Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Wottschal
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Фев 01, 2007 00:23:51 Сообщить модератору   

    Melli говорит:
    Моё мнение (для начинающих), это наглядные отчёты предыдущих бухгалтеров. Т.е. разобраться в них, и за тем садится за свой.

    Только отчет должен быть бухгалтера опытного, типа Ваc Melli (воспринимать как ничем не прикрытый комплимент Smile ). Да еще и база за год обязательна, чтобы понимать откуда какие цыфры пляшут. Да и коментарии не помешали бы.
    Поэтому совет начинающим - первый годовой отчет делайте с кем-нибудь совместно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евдокия
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Фев 01, 2007 00:49:12 Сообщить модератору   

    Все. Иду искать партнера для весьма занимательного совместного времяпрепровождения.
    Наверное, дам объявление в службу знакомств:

    "Интересная женщина, начинающий бухгалтер, познакомится с опытным бухгалтером любого пола для совместного составления годового отчета."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Wottschal
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Фев 01, 2007 01:01:16 Сообщить модератору   

    саркастический смех
    Не знаю, будет ли времяпрепровождение занимательным, но поучительным будет точно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евдокия
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Фев 01, 2007 01:22:42 Сообщить модератору   

    Талантливый учитель сделает и занимательным Smile
    А может и не только занимательным .....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СоЛнЦе
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Фев 01, 2007 09:22:04   

    Благодарю всех за участие и понимание, и особенно хочеться выделить Crazy за таблицу Rose .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Чт Фев 01, 2007 09:41:15 Сообщить модератору   

    Wottschal говорит:
    Только отчет должен быть бухгалтера опытного, типа Ваc Melli (воспринимать как ничем не прикрытый комплимент ).

    Embarassed Embarassed Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Pavel_K
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Фев 01, 2007 10:07:12   

    Господа, поделитесь пожалуйста и со мной Krivtsov_Pavel <гав> Rambler.ru
    Первый раз он трудный самый Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aйсулу
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Фев 02, 2007 11:08:18 Сообщить модератору   

    Здраствуйте.
    Помогите , в первый раз в жизни собираюсь делать годовую декларацию. Незнаю с чего начать? Как правильно сделать отчет.
    Помогите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Пт Фев 02, 2007 11:36:20 Сообщить модератору   

    Aйсулу говорит:
    Помогите пожалуйста.

    пишите личное сообщение Crazy, у нее есть файл

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Crazy
    Резидент Баланса
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Фев 02, 2007 13:18:41   

    Май
    Мдааа.. уж... "спасибо" за "рекламу".

    Что-же я наделала, столько шуму из-за простой Экселевской таблички, всем просящим поясняю ничего в ней такого уж нет, Вы можете сами ее составить, распечатываете обороты счетов дохода-расхода, берете НК (библия бухгалтера) и смотрите по принципу "берем на вычет - не берем на вычет" и все в том же духе...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Фев 02, 2007 20:48:15 Сообщить модератору   

    Выложите здесь, и от вас отстанут....
    А не то смотрите - съедят!!! Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ириша
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Фев 06, 2007 18:24:27   

    "Классификатор основных фондов" при заполнении прил. 100.22 - есть ли информация где-нибудь? Пожалста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Фев 06, 2007 18:45:13 Сообщить модератору   

    Ириша говорит:
    "Классификатор основных фондов" при заполнении прил. 100.22 - есть ли информация где-нибудь? Пожалста!



    А что именно интересует? правила по заполнению смотрели?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЗаБияка
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Фев 07, 2007 09:43:43 Сообщить модератору   

    Товарищи, ответьте на дурацкий вопрос, точно ли 100 форма сдается на ЭФНО версии 1.4.2.1? У нас что-то столбики в некоторых приложениях неправильно итоговые считаются, бухгалтер отключила авторасчет и забивает ручками, если что-нибудь не так с этой версией, меня убьют, помру молодой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #22 Ср Фев 07, 2007 11:15:25 Сообщить модератору   

    Бяка говорит:
    Товарищи, ответьте на дурацкий вопрос, точно ли 100 форма сдается на ЭФНО версии 1.4.2.1?

    да. последнеяя версия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alishka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Фев 07, 2007 16:26:18   

    Здравствуйте!!! Вот решила наконец-то взяться за заполнение ф100, появилось очень много вопросиков)))) так как заполняю в первый раз. Сижу в офисе одна, посоветоваться не с кем Crying or Very sad надеюсь вы мне поможете))))))
    Вопросик первый:
    У нас ТОО занимается реализацией канцелярских товаров, в течение года канцтовары списывалсь для личного потребления на 821 счет, а как теперь это отразить в 100ф? Это только тразиться по остаткам ТМЗ на конец налогового периода или как-то по-другому?
    Вопросик второй)
    ТОО приобрело сейфы по заказу покупателя, но так получилось, что покупатель отказался от одного сейфа и через полгода директор решил его использовать для личного потребелния, ну т.е. я его поставила на ОС: Дт 125 Кт 222, теперь я его не должна указывать в 12 приложении? а просто указать в 22 приложении как ОС?
    Вот вроде бы пока и все вопросики....ну это скорее всего только пока))))))) Буду очень благодарна за ответы))))))))) Smile Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Фев 07, 2007 16:51:15 Сообщить модератору   

    1.да.по остатком товара на конец налогового периода.
    2. проводка...не корректна.
    Уфф, совсем времени нет порыться.ALL подскажите!


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Фев 07, 2007 17:04:41 Сообщить модератору   

    24.2 Может через транзитный счет? Embarassed
    412 - 222 Сейф
    125 - 412 Сейф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Фев 07, 2007 17:05:25 Сообщить модератору   

    хороший пример публикуется каждый год в журнале Бюллетень бухгалтера

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Фев 07, 2007 17:08:56 Сообщить модератору   

    24. Нет, все равно надо делать операции вручную

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аленка
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Фев 07, 2007 21:05:37 Сообщить модератору   

    Всем здравствуйте! Я в замешательстве. Заполняла дополнительную форму по амортизации ФА. Со зданием все понятно, а вот по другим ОС... %) У нас ОС разбиты не только по групам, но и по подгрупам и получается, что у разного(допустим) вида оборудования разный процент амортизации. В доп.форме же нам предлагают заполнить данные только по групам. Как нам быть? Какой процент амортизации показывать - средний что-ли? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Фев 07, 2007 23:56:03 Сообщить модератору   

    Alishka, по первому вопросу tehvest ответила верно. Т.е. отнесение ваших ТМЦ на вычеты проходит как бы через обороты. Т.е. вы отражаете ТМЦ на начало года 100.12.001 , приход ТМЦ 100.12.003A-D и остатки ТМЦ на конец года 100.12.002.
    Чисто математически получается, что вся кредитовая часть (т.е. те ТМЦ, которые у вас выбыли) идет на вычеты, за исключеним тех ТМЦ, что вы укажете в стр.100.12.008-010.

    А вот с этим случаем закавыка...
    И ситуация такая ни разу в ББ не обсуждалась. Но на ней бухи часто спотыкаются.
    Смотрите сами: ТМЦ в виде сейфа у вас выбыло, т.е. по кредитовому обороту Приложения 100.12 у вас оно пойдет на вычеты. Но ведь на расходы, т.е. на "восьмерку" вы его не относили. И у вас обязательно не сойдется "Сверка", т.е. Приложение Ф100.40 !!!
    Вы обязательно должны отразить передачу ваших ТМЦ на ОС по строке 100.12.010 "Стоимость ТМЗ..., использованных не в целях получения СГД". И пусть вас не смущает в названии этой строки формулировка "не в целях получения СГД". Ведь вы в действительности не относили свой сейф на расходы (на счета 811-845).

    Да, кстати, а в приложении 100.22 вы этот сейф тоже указываете как "Прибывшие ОС".

    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:

    Ириша говорит:
    "Классификатор основных фондов" при заполнении прил. 100.22 - есть ли информация где-нибудь? Пожалста!

    Есть. ББ № 11, март 2006, стр. 4-7
    Как раз таблица соответствия новых налоговых групп ФА и КОФ.
    Если не найдете, я могу сосканировать и выложить.

    Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:

    Аленка говорит:
    Всем здравствуйте! Я в замешательстве. Заполняла дополнительную форму по амортизации ФА. Со зданием все понятно, а вот по другим ОС... У нас ОС разбиты не только по групам, но и по подгрупам и получается, что у разного (допустим) вида оборудования разный процент амортизации. В доп.форме же нам предлагают заполнить данные только по групам. Как нам быть? Какой процент амортизации показывать - средний что-ли?

    А зачем вы разбили свои ОС по подгруппам? Собственная инициатива предприятия? С 2007 года ведь только группы остались.
    Вы можете взять ставку износа не более предельной для каждой группы. Взять ставку менее предельной - можете, но она должна быть единой для всех активов, входящих в данную налоговую группу.
    Понятие "подгруппа" сейчас осталось только для I группы "Здания, сооружения..."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alishka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Фев 08, 2007 16:29:15   

    Огромное спасибо Всем кто откликнулся!!!!!!!!! Rose
    Подскажите, пожалуйста, что именно отражается в строке 100.39.012? и как эти расходы по корпоративному налогу рассчитываются? в ББ №4-5 написано, что согласно МСФО 12..... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аленка
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пт Фев 09, 2007 20:39:02 Сообщить модератору   

    Elis говорит:

    А зачем вы разбили свои ОС по подгруппам? Собственная инициатива предприятия?

    Разбили, когда были подгруппы в Налоговом кодексе, просто не подумала, что в 2006г. нужно их все объеденить воедино.

    Elis говорит:
    Вы можете взять ставку износа не более предельной для каждой группы. Взять ставку менее предельной - можете, но она должна быть единой для всех активов, входящих в данную налоговую группу.
    Понятие "подгруппа" сейчас осталось только для I группы "Здания, сооружения..."


    Теперь-то я это понимаю, что с начала года нужно было изменить ставки для всех ОС. А теперь-то что мне делать? Неужели нет выхода? Неужели я должна вернуться к началу 2006г, изменить ставки и перепровести всю амортизацию за год? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Сб Фев 10, 2007 14:59:21 Сообщить модератору   

    Ну если не хотите, тогда можете на 01.01.06 всем ФА поменять группу НУ (только если у Вас 1С и релиз не ниже 213, 253 тогда смотрите внимательно - начиная с этих релизов реквизит "Группа по НУ" - периодический, не поломайте НУ) и сформируйте НУ ФА заново - там работы не много... А вообще, надо было "Теперь-то я это понимаю, что с начала года нужно было изменить ставки для всех ОС. " согласно Кодекса на 01.01.06 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Сб Фев 10, 2007 16:04:15 Сообщить модератору   

    Аленка говорит:
    Неужели я должна вернуться к началу 2006г, изменить ставки и перепровести всю амортизацию за год?

    А что значит "перепровести всю амортизацию за год"?
    Мы же о налоговом учете говорим. Вы его с проводками по бухучету не путаете? В бухучете свои группы (КОФ), свои нормы и свой износ. В налоговом - свои группы (всего 4 с 2006г), свои нормы и свой износ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #34 Сб Фев 10, 2007 16:05:45 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    А что значит "перепровести всю амортизацию за год"?

    в 1С реализовано начисление ао НУ. видимо вопрос о перепроведении дока.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Сб Фев 10, 2007 16:26:01 Сообщить модератору   

    Май говорит:
    Elis говорит:
    А что значит "перепровести всю амортизацию за год"?

    в 1С реализовано начисление ао НУ. видимо вопрос о перепроведении дока.


    Именно, там амортизация за год одним доком начисляется по НУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Фев 16, 2007 13:57:30 Сообщить модератору   

    Поделитесь опытом: расчитываются ли постоянные и временные разницы, если предприятие получило убыток, и налогооблагаемого дохода тоже нет, т.е. нет и КПН к уплате... Если да, то какими проводками это отражается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Crazy
    Резидент Баланса
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Фев 16, 2007 14:15:01   

    Если даже и нет налогооблагаемого дохода Декларацию то по КПН вы все равно сдать должны, так что считайте все. И учтите за завышение убытков налоговики по головке не погладят. А про проводки я что-то Вас не понимаю, что Вы собираетесь отражать ими? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Фев 16, 2007 22:28:56 Сообщить модератору   

    Мне казалось что постоянные и временные разницы расчитываются для распределения КПН между 631 и 632... Sad
    Причем тут занижение доходов???
    Просто я сомневаюсь, надо ли делать проводку Дт 851 Кт 632, (на сумму эффекта временных разниц) - если мы получили убыток???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Crazy
    Резидент Баланса
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Сб Фев 17, 2007 12:26:56   

    Цитата:
    Мне казалось что постоянные и временные разницы расчитываются для распределения КПН между 631 и 632...

    Извините просто не поняла Вас.
    Если Вы расчитываете отсроченный подоходный налог то да, делайте проводку.
    Просто обычно предприятия отсроченный КПН не считают (на моей практике не было)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Вс Фев 18, 2007 23:43:42 Сообщить модератору   

    Crazy говорит:
    "
    Если Вы расчитываете отсроченный подоходный налог то да, делайте проводку.
    Просто обычно предприятия отсроченный КПН не считают (на моей практике не было)


    Просто, например при аудите, всегда цепляются за временные разницы (искажение отчетности...). А если их расчет предусмотрен СБУ, то это разве не подразумевает их обязательное начисление?
    Я в 2005 (из-за убытка) упустила и не сделала начисления... Embarassed и теперь не знаю как лучше поступить...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vad
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Вт Фев 20, 2007 01:56:31 Сообщить модератору   

    Если у Вас убыток, то какой-может быть КПН? Постоянные и временные разницы бывают между КПН по бухгалтерскому и КПН по налоговому учету. А если и по бух.учету и по налог.учету убытки, то нет и КПН. А, следовательно, и разниц постоянных либо временных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Вт Фев 20, 2007 15:45:51 Сообщить модератору   

    Классификатор ОФ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ясмин
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Чт Фев 22, 2007 16:01:00 Сообщить модератору   

    Коллеги, подскажите, пож-та, не могу нигде найти. В 38 приложении ф100 (баланс) строка 100.38.005 "Текущие налоговые активы" что означает? Переплата налогов что ли?

    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

    Все, нашла инструкцию. Сорри Embarassed .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пт Фев 23, 2007 16:12:15 Сообщить модератору   

    Vad говорит:
    Если у Вас убыток, то какой-может быть КПН? Постоянные и временные разницы бывают между КПН по бухгалтерскому и КПН по налоговому учету. А если и по бух.учету и по налог.учету убытки, то нет и КПН. А, следовательно, и разниц постоянных либо временных.

    Временные разницы - это разницы между балансовой стоимостью актива или обязательства и их налоговой базой. А как быть если в бух.учете - доход, а в налоговом - убыток? В этой ситуации тоже временные разницы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #45 Пт Фев 23, 2007 16:21:42 Сообщить модератору   

    NataV говорит:
    В этой ситуации тоже временные разницы...

    например:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Сб Фев 24, 2007 18:26:10 Сообщить модератору   

    Май говорит:
    NataV говорит:
    В этой ситуации тоже временные разницы...

    например:


    В бух. учете амортизация составила чуть более 1 млн., а в налоговом - 7 млн., потом мелкие расхождения по причинам: вычет налогов, по группам со стоимостным балансом менее 300 МРП... В итоге- в бух.учете доход 811 тыс., а в налоговом - убыток около 5,5млн. Налоговый эффект составил 1,8млн. Сижу и в соответствии с принципом осмотрительности "осматриваюсь"...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #47 Вс Фев 25, 2007 10:45:45 Сообщить модератору   

    имхо: начислите отсроченый подох налог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Вс Фев 25, 2007 15:57:16 Сообщить модератору   

    Май говорит:
    имхо: начислите отсроченый подох налог.

    Ну и начислила, а в декларации как правильно отразить не знаю?
    Составила проводки на 1,8 млн.
    Дт 632 Кт 851 (т.к. 1,8 с минусом)
    Дт 851 Кт 571
    Дт 571 Кт 561.
    В итоге в балансе отложенные налоговые обязяательства по КПН отразили в долгосрочных активах (100.38.017) и капитале (100.38.038). В ББ №№ 4-5, 2007 к форме 100.39 написано: "В строке 100.39.012
    отражается сумма расходов по КПН... Сумма налога включает в себя
    налог, подлежащий уплате в текущем периоде, и отложенные налоговые обязательства (активы), подлежащие уплате (возмещению) в будущем."
    Получается что по строке 100.39.012 мы должны отразить 1,8 млн. со
    знаком минус? Если да, то каким образом заполнить форму 100.40
    "Сверка..."? Surprised

    Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:

    В СБУ № 11 нашла "19. Экономия по налоговому платежу, включается в расчет чистого дохода (убытка) за период, в котором убыток допущен, в размере сумм, не превышающих кредитовое сальдо по счету "отсроченные налоги", которое будет аннулировано в период времени, позволяющим осуществить погашение убытка."
    Получается что экономию в размере 1,8 млн. я в балансе и отчете о доходах не отражаю (т.к. у меня не было кредитового сальдо по КПН)? Начисления отложенного КПН не проводить тогда? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #49 Вс Фев 25, 2007 17:04:12 Сообщить модератору   

    NataV говорит:
    Получается что по строке 100.39.012 мы должны отразить 1,8 млн. со
    знаком минус?

    отражаете как ваши налоговые активы (хотя и виртуальные)
    не плачьте все будет ок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Вс Фев 25, 2007 17:12:42 Сообщить модератору   

    Май говорит:
    NataV говорит:
    Получается что по строке 100.39.012 мы должны отразить 1,8 млн. со
    знаком минус?

    отражаете как ваши налоговые активы (хотя и виртуальные)
    не плачьте все будет ок.


    Отразила! И теперь ф.100.40 "Сверка" рвется на 1,8млн!!!! Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3, 4  След.
    Страница 1 из 4
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz