» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Накладная выписана в 3кв, счет-фактура выписана в 4кв. В каком квартале включить НДС в отчет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ася85 |
Добавлено: | #1  Вс Фев 12, 2012 13:58:18 |
Заголовок сообщения: | Накладная выписана в 3кв, счет-фактура выписана в 4кв. В каком квартале включить НДС в отчет? |
Добрый день! Накладная была подписана в 3кв, а счет фактура мы выписали в 4кв. В каком из этих кварталов я должна включить данный НДС ? |
Автор: | Ася85 |
Добавлено: | #2  Вс Фев 12, 2012 14:05:12 |
Заголовок сообщения: | Накладная была подписана в 3кв, а счет фактура мы выписали в 4кв. В каком квартале вк |
Добрый день! Накладная была подписана в 3кв, а счет фактура мы выписали в 4кв. В каком квартале включить НДС в отчет ? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #3  Вс Фев 12, 2012 14:10:38 |
Заголовок сообщения: | |
Ася85, оборот по реализации на основании накладной прошел у Вас в 3кв, а счет-фактуру включите в реестр 300.07 в 4кв. Изучаем вот эту статью Налогового кодекса http://kodeks.kz/index.php?st=237 и еще эту статью Налогового кодекса http://kodeks.kz/index.php?st=57 и правила составления ф.300. |
Автор: | Ася85 | ||
Добавлено: | #4  Пн Фев 13, 2012 09:04:43 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Накладная была подписана в 3кв, а счет фактура мы выписали в 4кв. В каком квартале вк | ||
Статья 256 п 4. Если выписка счета-фактуры осуществлена после даты совершения оборота по реализации товаров, работ, услуг в случае, предусмотренном частью второй пункта 7 статьи 263 настоящего Кодекса, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, на который приходится дата выписки счета-фактуры. |