» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Накладная выписана в 3кв, счет-фактура выписана в 4кв. В каком квартале включить НДС в отчет?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ася85
Добавлено: #1  Вс Фев 12, 2012 13:58:18
Заголовок сообщения: Накладная выписана в 3кв, счет-фактура выписана в 4кв. В каком квартале включить НДС в отчет?

Добрый день! Накладная была подписана в 3кв, а счет фактура мы выписали в 4кв. В каком из этих кварталов я должна включить данный НДС ?


Автор: Ася85
Добавлено: #2  Вс Фев 12, 2012 14:05:12
Заголовок сообщения: Накладная была подписана в 3кв, а счет фактура мы выписали в 4кв. В каком квартале вк

Добрый день! Накладная была подписана в 3кв, а счет фактура мы выписали в 4кв. В каком квартале включить НДС в отчет ?


Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Вс Фев 12, 2012 14:10:38
Заголовок сообщения:

Ася85, оборот по реализации на основании накладной прошел у Вас в 3кв, а счет-фактуру включите в реестр 300.07 в 4кв.

Изучаем вот эту статью Налогового кодекса http://kodeks.kz/index.php?st=237
и еще эту статью Налогового кодекса http://kodeks.kz/index.php?st=57
и правила составления ф.300.



Автор: Ася85
Добавлено: #4  Пн Фев 13, 2012 09:04:43
Заголовок сообщения: Re: Накладная была подписана в 3кв, а счет фактура мы выписали в 4кв. В каком квартале вк

Ася85 говорит:
Добрый день! Накладная была подписана в 3кв, а счет фактура мы выписали в 4кв. В каком квартале включить НДС в отчет ?


Статья 256 п 4. Если выписка счета-фактуры осуществлена после даты совершения оборота по реализации товаров, работ, услуг в случае, предусмотренном частью второй пункта 7 статьи 263 настоящего Кодекса, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, на который приходится дата выписки счета-фактуры.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ