» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как лучше отнести на затраты услуги купленные в одном налоговом периоде, а проданные в другом? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #1  Пн Фев 06, 2012 16:30:47 |
Заголовок сообщения: | |
Merlot, т.е. все затраты по проекту вы должны были собирать на сч 8010. В конце 2011 года списать его на незавершенку, в 2012 списать незавершенку опять на сч 8010, а по окончании проекта сделать завершение работ. |
Автор: | Merlot | ||
Добавлено: | #2  Пн Фев 06, 2012 16:17:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Трудоголик2,
Если можно поподробнее, сталкиваюсь впервые :( |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #3  Пн Фев 06, 2012 15:57:35 |
Заголовок сообщения: | |
Merlot, считаю, что в вашем случае вы должны были капитализировать затраты на стоимость проекта. |
Автор: | Merlot |
Добавлено: | #4  Пн Фев 06, 2012 15:48:55 |
Заголовок сообщения: | Как лучше отнести на затраты услуги купленные в одном налоговом периоде, а проданные в другом? |
Добрый день уважаемые профессионалы, подскажите как лучше и правильнее поступить. В течении III, IV квартала 2011 года покупались услуги и товары для одного большого проекта, а закрытие этого проекта и соответственно продажа всех этих услуг и товаров произошло в начале 2012 года. С товаром все понятно, а как лучше поступить с услугами? Сразу отнести их на расходы (7010) как-то неправильно, ведь они еще не реализованы. |