» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнением строки 300.00.002

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: gauhar
Добавлено: #1  Вс Янв 22, 2012 13:43:07
Заголовок сообщения: Заполнением строки 300.00.002

Пжл, подскажите в данной строке 300.00.002, нужно ли отразить в разбивку оборот облагаемый по месяцам НДС? (в октябре, ноябре, декабре)


Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #2  Вс Янв 22, 2012 14:05:14
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
подскажите в данной строке 300.00.002, нужно ли отразить в разбивку оборот облагаемый по месяцам НДС? (в октябре, ноябре, декабре)

Правила составления 300.00 говорит:
Цитата:
15) в строках 300.00.002 I А, 300.00.002 II А, 300.00.002 III А итоговая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, отраженная по строке 300.00.001 А, указывается в разбивке по месяцам квартала: 1 месяц квартала; 2 месяц квартала; 3 месяц квартала;
16) в строках 300.00.002 I В, 300.00.002 II В, 300.00.002 III В с разбивкой по месяцам квартала указывается общая сумма начисленного налога на добавленную стоимость по оборотам, отраженным в строках 300.00.002 I А, 300.00.002 II А, 300.00.002 III А соответственно;

Вас нужно разбивать эти суммы по месяцам чтобы показать оборот облагаемый по каждому месяцу:
октябрь, ноябрь, декабрь
с ув.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #3  Вс Янв 22, 2012 14:10:24
Заголовок сообщения:

gauhar, вам эта строка зачем? Что такого вы импортируете, почему вам изменили срок уплаты НДС?


Автор: gauhar
Добавлено: #4  Вс Янв 22, 2012 14:33:44
Заголовок сообщения:

Ежик в тумане, ясно, спасибо, раньше я не заполняла эту разбивку, теперь вот с 4кв начну.

С. Ромазанов, а причем в этой строчке импорт?



Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #5  Вс Янв 22, 2012 14:36:33
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
а причем в этой строчке импорт?

Потому что
Правила составления формы 300.00 говорит:
Цитата:
14) строки 300.00.002 I, 300.00.002 II и 300.00.002 III подлежат заполнению только налогоплательщиками, которые в соответствии с абзацами 27–50 статьи 49 Закона о введении налог на добавленную стоимость на импортируемые товары уплачивают с изменением срока уплаты. Сведения, отражаемые в указанных строках, учитываются при определении сумм налога на добавленную стоимость, погашенных взаимозачетом в течение трехмесячного периода;



Автор: gauhar
Добавлено: #6  Вс Янв 22, 2012 14:51:12
Заголовок сообщения:

Ежик в тумане, ничего не пойму, можно по проще объяснить, у нас обычная реализация за квартал, тогда что не заполняем гр.300.00.002 по месяцам. Значит основная гр.реализации 300.00.001 и все.
Унас импорта нет.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #7  Вс Янв 22, 2012 16:17:54
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
а причем в этой строчке импорт?

gauhar говорит:
можно по проще объяснить, у нас обычная реализация за квартал, тогда что не заполняем гр.300.00.002 по месяцам. Значит основная гр.реализации 300.00.001 и все.

Потому что это строка для НДС по импорту с измененным сроком уплаты. А раз у вас такого нет, то и не трогайте ее. Заполняйте 300.00.001.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #8  Вс Янв 22, 2012 18:27:02
Заголовок сообщения:

gauhar говорит:
я просто видела, что некоторые бухг. заполняют данную строку 300.00.002, когда я переспросила мне объяснили то, что разбивку делают строку 300.00.001.

Не уподобляйтесь им. Хуже нет, когда делаешь неправильно и еще и другим то же самое советуешь делать.



Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #9  Вс Янв 22, 2012 18:35:29
Заголовок сообщения:

Цитата:
gauhar говорит:


я просто видела, что некоторые бухг. заполняют данную строку 300.00.002, когда я переспросила мне объяснили то, что разбивку делают строку 300.00.001.

А вы всегда открывайте Правила составления формы. И в ней будут все ответы.

с ув.[/quote]



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ