» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Надо ли корректировать НДС при списании обязательств, уплаченный по импорту?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Махаон
Добавлено: #1  Пн Дек 05, 2011 13:07:01
Заголовок сообщения: Надо ли корректировать НДС при списании обязательств, уплаченный по импорту?

Висит кредиторская задолженность за товар, полученный из Канады. Кредиторку собираюсь списать при ликвидации ТОО на доходы от списания обязательств. Надо ли корректировать в ф.300 зачет по НДС, уплаченный на таможне?


Автор: Зухра
Добавлено: #2  Пн Дек 05, 2011 15:26:32
Заголовок сообщения:

НДС уплаченный на таможне нужно корректировать в случаях предусмотренных в ст. 258 налогового кодекса, а кредиторская задолженность ни какого отношения не имеет к НДС.


Автор: ХочуВсёЗнать
Добавлено: #3  Пн Дек 05, 2011 15:36:43
Заголовок сообщения:

Махаон говорит:
Надо ли корректировать в ф.300 зачет по НДС, уплаченный на таможне?

думаю, нет . согл. п.1 ст.259 НК, в котором есть ссылка на пп.3) п1 ст.256 (НДС при импортре)



Автор: Махаон
Добавлено: #4  Пн Дек 05, 2011 18:15:39
Заголовок сообщения:

Зухра говорит:
НДС уплаченный на таможне нужно корректировать в случаях предусмотренных в ст. 258 налогового кодекса

В ст.258 про НДС на таможне ничего не говорится.
Зухра говорит:
кредиторская задолженность ни какого отношения не имеет к НДС.

Почему же? А невостребованные обязательства, по которым товар получен, но не оплачен, а НДС взят в зачет? Разве при списании обязательства в этом случае НДС не исключается из зачета?
ХочуВсёЗнать говорит:
думаю, нет . согл. п.1 ст.259 НК, в котором есть ссылка на пп.3) п1 ст.256 (НДС при импортре)

Точно, согласно этой ссылке из зачета не исключается!



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ