» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Надо ли корректировать НДС при списании обязательств, уплаченный по импорту? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Махаон |
Добавлено: | #1  Пн Дек 05, 2011 13:07:01 |
Заголовок сообщения: | Надо ли корректировать НДС при списании обязательств, уплаченный по импорту? |
Висит кредиторская задолженность за товар, полученный из Канады. Кредиторку собираюсь списать при ликвидации ТОО на доходы от списания обязательств. Надо ли корректировать в ф.300 зачет по НДС, уплаченный на таможне? |
Автор: | Зухра |
Добавлено: | #2  Пн Дек 05, 2011 15:26:32 |
Заголовок сообщения: | |
НДС уплаченный на таможне нужно корректировать в случаях предусмотренных в ст. 258 налогового кодекса, а кредиторская задолженность ни какого отношения не имеет к НДС. |
Автор: | ХочуВсёЗнать | ||
Добавлено: | #3  Пн Дек 05, 2011 15:36:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
думаю, нет . согл. п.1 ст.259 НК, в котором есть ссылка на пп.3) п1 ст.256 (НДС при импортре) |
Автор: | Махаон | ||||||
Добавлено: | #4  Пн Дек 05, 2011 18:15:39 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
В ст.258 про НДС на таможне ничего не говорится.
Почему же? А невостребованные обязательства, по которым товар получен, но не оплачен, а НДС взят в зачет? Разве при списании обязательства в этом случае НДС не исключается из зачета?
Точно, согласно этой ссылке из зачета не исключается! |