» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Акт выполненных работ за 4 месяца

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Гульайшам
Добавлено: #1  Чт Окт 03, 2013 12:06:09
Заголовок сообщения:

Значит, 31 октября!


Автор: Ведмедев
Добавлено: #2  Чт Окт 03, 2013 11:50:27
Заголовок сообщения:

Гульайшам, Октябрь когда заканчивается?


Автор: Гульайшам
Добавлено: #3  Чт Окт 03, 2013 08:29:54
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. :sorry:


Автор: Гульайшам
Добавлено: #4  Ср Окт 02, 2013 11:23:11
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. Нам выставили счет от 26.09.2013 и АВР за оказание юридической помощи за октябрь м-ц. от 01.10.2013 г. Считаю, что это не правильно, хотя в ст. 237 прописано "...При этом днем выполнения работ, оказания услуг признается дата выполнения работ, оказания услуг, указанная в подписанном:
акте выполненных работ, оказанных услуг;" Правильно ли мне выдали АВР за октябрь от 01.10.2013 г? Подскажите, профи. :unknown:



Автор: Стася_п
Добавлено: #5  Вт Янв 31, 2012 09:44:59
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
вошла в таможенную стоимость?

Да стоимость транспортировки вошла в стоимость товара.

Мара говорит:
Что-то не кажется ваш вопрос таким же.
В чем не стыковка?

А не стыковка в том что, транспортникам сколько не говори дату прихода товара, они всегда выставляют АВР позже дней на 7-10, бывает и раньше а работа либо уже давно выполнена, либо ещё не выполнена.
Вопрос в том - в какой момент транспортники должны выставить нам АВР? если опираться на статью 237 НК РК, учитывая то, что они нерезиденты?

p.s:может есть другая ст. НК РК, в которой четко прописан срок предоставления АВР.

Заранее благодарю.



Автор: Мара
Добавлено: #6  Пн Янв 30, 2012 19:34:01
Заголовок сообщения:

Стася_п говорит:
Вот у меня тоже практически такой же вопрос.

Что-то не кажется ваш вопрос таким же.
В чем не стыковка?
Стася_п говорит:
но стоимость транспортировки учитывается в себестоимости товара на день прибытия груза

вошла в таможенную стоимость?



Автор: Стася_п
Добавлено: #7  Пн Янв 30, 2012 18:00:46
Заголовок сообщения:

Вот у меня тоже практически такой же вопрос.
Счет-фактура выписана нерезидентом, осуществляющим транспортировку груза с пункта А (Польша) в пунк В (Казахстан). Товар прибыл 18 августа 2011г., какой датой транспортники должны выписать АВР, с учетом ст.237 п.9, если они не являются плательщиками НДС в РК, но стоимость транспортировки учитывается в себестоимости товара на день прибытия груза. Гл. бухгалтер так же мне кушает нервы по таким не состыковкам.



Автор: Victor
Добавлено: #8  Чт Ноя 03, 2011 15:06:38
Заголовок сообщения:

sh"oks1 говорит:
зачем
Victor говорит:
остальные три месяца на благотворительность
???, Вы составьте доп.соглашение с вашей обслуживающейся организацией
и единоразово составьте АВР за октябрь месяц с суммой обслуживания за 3 месяца.Если ваша фирма не ежемесячно платит НДС,а раз в квартал-то урона бюджету здесь не будет никакого.А в дальнейшем-надо делать ежемесячно,даже если у фирмы нет денег на оплату ваших услуг-то будут числиться на дебиторке до оплаты долга


Спасибо за совет. Попробуем.



Автор: sh"oks1
Добавлено: #9  Чт Ноя 03, 2011 14:52:54
Заголовок сообщения:

зачем
Victor говорит:
остальные три месяца на благотворительность
???, Вы составьте доп.соглашение с вашей обслуживающейся организацией
и единоразово составьте АВР за октябрь месяц с суммой обслуживания за 3 месяца.Если ваша фирма не ежемесячно платит НДС,а раз в квартал-то урона бюджету здесь не будет никакого.А в дальнейшем-надо делать ежемесячно,даже если у фирмы нет денег на оплату ваших услуг-то будут числиться на дебиторке до оплаты долга



Автор: Victor
Добавлено: #10  Чт Ноя 03, 2011 14:39:54
Заголовок сообщения:

Поликсени говорит:
Victor, действительно получается, что вы услуги оказывали, а документы не выписывали, этого делать нельзя. К тому же получается, что сч.ф. за 4 месяца выписывать нельзя, потому что по НДС отчитываться нужно за квартал и в какой квартал ваш бух должен включить эту сч.ф. , васть в один квартал, часть в другой? Тогда и АВР надо по периодам выписывать.
Ваш бух прав, услуги оказывались ежемесячно, то и АВР выписывать ежемесячно.


Теперь все понятно. Большое спасибо. Получается АВР можно выписать только за октябрь. :cry: Спишем остальные три месяца на благотворительность.



Автор: Поликсени
Добавлено: #11  Чт Ноя 03, 2011 14:31:25
Заголовок сообщения:

Victor, действительно получается, что вы услуги оказывали, а документы не выписывали, этого делать нельзя. К тому же получается, что сч.ф. за 4 месяца выписывать нельзя, потому что по НДС отчитываться нужно за квартал и в какой квартал ваш бух должен включить эту сч.ф. , васть в один квартал, часть в другой? Тогда и АВР надо по периодам выписывать.
Ваш бух прав, услуги оказывались ежемесячно, то и АВР выписывать ежемесячно.



Автор: Victor
Добавлено: #12  Чт Ноя 03, 2011 14:25:39
Заголовок сообщения:

Поликсени говорит:
Victor, какие именно услуги оказывались?

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

К примеру, вы оказывали услуги, начало и завешение которых было именно в течении 4 месяцев.


Услуги оказывались по сопровождению 1С. Вообще то у нас с ними есть общий договор по сопровождению на год. И ежемесячно мы закрывали с ними акты. Но последние 4 месяца у них не было денег и поэтому решили закрыть один ноябрьский акт за эти четыре месяца. Акт подписали, но главбух отказывается выписывать на него счет фактуру ссылаясь на то что этот акт закрывает работы за несколько предыдущих месяцев.



Автор: sh"oks1
Добавлено: #13  Чт Ноя 03, 2011 14:17:29
Заголовок сообщения:

ваш бухгалтер прав,нельзя выписывать счета-фактуры не имея на это основания,а основание для выписки -это Ваш АВР от 03.11.2011г

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

если Вы хотели иметь счета-фактуры за каждый месяц,надо было составлять АВР помесячно,согласно объему предоставленных услуг

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

добавлю:согласно ФАКТИЧЕСКОМУ объему предоставленных услуг за каждый месяц



Автор: Поликсени
Добавлено: #14  Чт Ноя 03, 2011 14:10:26
Заголовок сообщения:

Victor, какие именно услуги оказывались?

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

К примеру, вы оказывали услуги, начало и завешение которых было именно в течении 4 месяцев.



Автор: Victor
Добавлено: #15  Чт Ноя 03, 2011 14:00:54
Заголовок сообщения: Акт выполненных работ за 4 месяца

Можно ли в начале ноября оформить Акт выполненных работ за услуги оказанные за период 1.07.2011 по 31.10.2011, дата акта 3.11.2011, подписать его, и далее на основании этого акта выписать счет фактуру?
Наш главный бухгалтер говорит что не примет такой акт и не выпишет счет фактуру ссылаясь на Налоговый кодекс статью 237 "Дата совершения оборота по реализации" и то что счет фактура должны быть выписана не позднее 7 дней с даты совершения оборота.
Но ведь дата самого акта выполненных работ 3.11.2011, какая разница за какой период он выписан? В статье 237 написано "Днем выполнения работ, оказания услуг признается дата подписания акта выполненных работ, оказанных услуг"
Помогите, пожалуйста, разобраться. Кто из нас прав?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ