» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какие проводки сделать по бух учету по полученным государственным субсидиям |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #1  Вт Авг 12, 2014 09:54:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Считаю,что да.Кроме этого, зависит от условия Договора займа с банком и графика гашения основного долга и начисленного возннаграждения. С ув. |
Автор: | Margarita |
Добавлено: | #2  Вт Авг 12, 2014 09:44:37 |
Заголовок сообщения: | |
Значит вначале показываю проводку погашения самого кредита. ДТ 3010 КТ 1030 Затем начисляю вознаграждения ДТ 7310 КТ 3380 Затем делаю гашение вознаграждений. Верно ? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Вт Авг 12, 2014 07:23:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 7310-Кт 3380-100%-60 000 тг.(Начислены вознаграждения по краткосрочному кредиту ). 2.Дт 3380-Кт 1030- 50%- 30 000 тг.(Гашение вознаграждения компанией). 3.Дт 3380-Кт 6230- 50%- 30 000 тг.(Гашение вознаграждения ДАМУ). С ув. |
Автор: | Margarita |
Добавлено: | #4  Пн Авг 11, 2014 18:41:51 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Наша компания оформила кредит в банке, а также заключила 3-хсторонний договор с Банком, АО "фондом развития предпринимательства Даму". Согл 3-хстороннему договору Даму обязывается субсидировать части ставки вознаграждения получателя по кредиту полученному в банке: ТОО 50 %/Даму 50%. Какие будут проводки погашения кредита, если мы погашаем кредит и вознаграждения перед банком и Даму погашает наши 50%. Я сделала так: Погашение кредита: ДТ 3010 КТ 1030 (Банк) 100 000 Погашение вознаграждения: ДТ 3010 КТ 1030 (Банк) 50% 30 000 А как отразить проводки по погашению наших вознаграждений 50% от Даму С уважением. |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #5  Вт Ноя 01, 2011 23:38:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Проценты по вознаграждению начисляете так же, как и начисляли до этого. Тот факт, что за вас государство перечислило деньги на оплату этих процентов, не меняет механизм начисления процентов от банка. aida, вам живые деньги поступили на расчетный счет, которые вы перечислили потом в банк в виде процентов? Или эти 5% к вам на счет не поступали, а пошли сразу на погашение процентов. В первом случае проводки Дт 1030 Кт 6230 Дт 4160 Кт 1030 Во втором случае только одна проводка Дт 4160 Кт 6230 А начисляете проценты вы по прежнему, как и раньше Дт 7310 Кт 4160 В форме Ф100.00 вы доход от субсидии отражаете по строке 100.00.026 "Другие доходы"
Обложить. А слово "облажить" - идет от слово "лажа". |
Автор: | Indira | ||||
Добавлено: | #6  Вт Ноя 01, 2011 23:35:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
1)Получение государственной субсидий (с 2009г. субсидий из госбюджета рассматриваются в качестве дохода, подлежат включению в СГД) Дт.1030 Кт 6230 Доходы от государственных субсидий 2)
Дт.4010 Кт 1030 3)
Как указано в пункте 3-1 статьи 231 Налогового кодекса в случаях, предусмотренных подпунктами 5) и 6) пункта 2 статьи 231 этого кодекса, размер облагаемого оборота определяется на основе вознаграждения.-НДС возникает при выплате вознаграждения. |
Автор: | aida | ||
Добавлено: | #7  Вт Ноя 01, 2011 22:36:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да субсидия по ДАМУ. Госуд-ва платит по нашему кредиту вознагрождение в размере 5%, остальные 7% платим мы сами. А как тогда начислить проценты по вознагрождению? Если Дт1030 - Кт 6230 это получение субсидии, а вознагрождение Дт 7310 - Кт 4160 начисление процентов, я имею ввиду 5% от ДАМУ Как их отразить в ф. 100 облажить КПНом? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #8  Вт Ноя 01, 2011 20:22:50 |
Заголовок сообщения: | |
Раз субсидия, то вам не нужно будет ее возвращать, я правильно понимаю? Значит Дт 1030 "Денежные средства на текущих банковских счетах" - Кт 6230 "Доходы от государственных субсидий" В Ф300.00 эта операция не отражатся, т.к. это не является оборотом по реализации. |
Автор: | aida |
Добавлено: | #9  Вт Ноя 01, 2011 18:33:24 |
Заголовок сообщения: | Какие проводки сделать по бух учету по полученным государственным субсидиям |
Здравствуйте. Мы получили государственную субсидию на погашения части нашего банковсого кредита. Какие нужно сделать проводки по бух учету на ту часть которую погашает госуд-во, нужно ли их отражать в 300? спасибо |