» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Каким документов в 1 С 8.2 принять к учету арендованные ОС на забалансовый счет. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ленуца |
Добавлено: | #1  Чт Окт 13, 2011 14:04:04 |
Заголовок сообщения: | Каким документов в 1 С 8.2 принять к учету арендованные ОС на забалансовый счет. |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Каким документом в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) нужно принять к учету арендованные ОС на забалансовый счет без начисления амортизации на основании акта приема -передач. :palm: |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Чт Окт 13, 2011 14:46:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ленуца,
Попробуйте через документ"Поступление ТМЗ". С ув. |
Автор: | Ленуца | ||
Добавлено: | #3  Чт Окт 13, 2011 15:21:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а если я проведу через этот документ, он разве не попадет в 300 форму в строку товары и услуги приобритенные без НДС по прочим документам? |
Автор: | Raybek | ||||
Добавлено: | #4  Чт Окт 13, 2011 15:40:15 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Не получается. Во-первых я так понял есть забалансовые счета для учета арендованных ОС: 9011 - Арендованные основные средства 9012 - Амортизация арендованных основных средств У обеих счетов два разреза аналитики (субконто): Основные средства и Контрагенты. Через документ "Поступление ТМЗ и услуг" не получается - потому что а) требуется указать забалансовый счет расчетов с контрагентом, котрый будет коррепондировать со счетом учета ОС б) даже если указать в счете учета ОС - счет 9011, не заполняется аналитика по контрагенту. Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: Итак, если необходимо вести учет арендованных ОС на забалансе - счет 9011, то исходя из вышеизложенного (а также полазил по 1С 8 БУК - ничего другого не нашел:)), предлагаю воспользоваться бух.справкой, то есть операцией, где можно сделать одностороннюю проводку по дебету счет 9011. (пункт главного меню "Операции" - "Операция"). Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: Если захотите считать амортизацию для арендованных ОС, то надо будет также через операции вручную вводить суммы амортизации по ОС в односторонних проводках по счету 9012. Потому что попробовал принять к учету и сделать амортизацию через "Закрытие месяца" - не берет. |
Автор: | Ленуца |
Добавлено: | #5  Чт Окт 13, 2011 16:05:35 |
Заголовок сообщения: | |
Raybek, спасибо большое, так и сделаю!!!! :Rose: |