» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Если получили товар с Росси с НДС, будем ли мы платить НДС в Казахстане?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Kisanya
Добавлено: #1  Пт Сен 23, 2011 09:51:25
Заголовок сообщения: Если получили товар с Росси с НДС, будем ли мы платить НДС в Казахстане?

Всем добрый день, возник такой вопрос, если мы купили товар у Российских поставщиков с НДС по их ставке, будем ли мы еще у себя платить ндс по ставке 12%?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Пт Сен 23, 2011 09:57:44
Заголовок сообщения:

Kisanya, согласно законодательства НДС в ТС уплачивате получающия сторона. Следовательно выписка с НДС 18% вашими поставщиками неправомерна.
Kisanya говорит:
будем ли мы еще у себя платить ндс по ставке 12%?

Разумеется будите согласно ст 276-4 п 3

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

Трудоголик2 говорит:
уплачивате получающия

Простите "оплачивает получающая"



Автор: Kisanya
Добавлено: #3  Пт Сен 23, 2011 10:13:41
Заголовок сообщения:

В каком документе это можно прочитать?


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #4  Пт Сен 23, 2011 10:15:38
Заголовок сообщения:

Kisanya говорит:
В каком документе это можно прочитать?

В Налоговом Кодексе РК.
Трудоголик2 говорит:
согласно ст 276-4 п 3



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #5  Пт Сен 23, 2011 10:19:04
Заголовок сообщения:

Kisanya, что прочитать?


Автор: Kisanya
Добавлено: #6  Пт Сен 23, 2011 10:27:43
Заголовок сообщения:

Прочитать, что поставщики не имеют право отпускать товар с НДС..


Автор: Мара
Добавлено: #7  Пт Сен 23, 2011 10:29:50
Заголовок сообщения:

Вряд ли, скорее, можно почитать, что они должны знать, что экспорт - имеет нулевуюю ставку.


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #8  Пт Сен 23, 2011 10:32:30
Заголовок сообщения:

Kisanya говорит:
Прочитать, что поставщики не имеют право отпускать товар с НДС..

Налоговый Кодекс Российской Федерации.
Статья 164 НК РФ говорит:
- Налоговые ставки
1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:

1) товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, а также товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса;



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #9  Пт Сен 23, 2011 10:44:31
Заголовок сообщения:

Kisanya, в рамках таможенного союза подписаны ряд соглашений, регламентирующих вопросы обложения косвенными налогами при перемещении товаров внутри ТС. Последний протокол № 306-IV от 30.07.2010 о порядке взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров в ТС, где четко прописано, что при взаимной торговле в ТС установлен принцип взимания косвенных налогов в "стране назначения".
Так же НК РК ст 276-4 и
adiana@ говорит:
Налоговый Кодекс Российской Федерации.
Статья 164 НК РФ говорит:
- Налоговые ставки
1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:

1) товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, а также товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса;



Автор: kira28
Добавлено: #10  Ср Сен 28, 2011 16:30:23
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
Разумеется будите согласно ст 276-4 п 3


я правильно поняла: при покупке товара у стран входящие в ТС, ндс плтит получающая сторона, т.е. мы. Так ведь потом мы этот товар реализуем здесь у себя, и платим НДС. НДС оплачиваем 2 раза? чтото я запуталась, помогите

Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:

или так: при получении товара с России мы платим НДС, эта сумма и будет браться в зачет, а при реализации товара у нас эта сумма к начислению?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #11  Ср Сен 28, 2011 16:41:34
Заголовок сообщения:

kira28 говорит:
при покупке товара у стран входящие в ТС, ндс плтит получающая сторона, т.е. мы.

Верно.
kira28 говорит:
при получении товара с России мы платим НДС, эта сумма и будет браться в зачет, а при реализации товара у нас эта сумма к начислению?

Не совсем верно. При реализации товара НДС вы будите начислять на ваш оборот, а не на фактурную стоимость товара.



Автор: Ланана
Добавлено: #12  Ср Сен 28, 2011 17:04:10
Заголовок сообщения:

купили товар за 100 тенге, оплатили НДС 12 при получении товара и тут же взяли его в зачет. Затем продаете товар за 200 тенге и платите НДС свои 24 тенге


Автор: kira28
Добавлено: #13  Ср Сен 28, 2011 17:08:33
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
Не совсем верно. При реализации товара НДС вы будите начислять на ваш оборот, а не на фактурную стоимость товара.

а можете поподробнее разъяснить, хочу полностью до конца понять все



Автор: Ланана
Добавлено: #14  Ср Сен 28, 2011 17:10:34
Заголовок сообщения:

на цифрах тоже не помогает?


Автор: kira28
Добавлено: #15  Ср Сен 28, 2011 17:12:37
Заголовок сообщения:

ой, а я только увидела с цифрами))спасибо!


Автор: adilj
Добавлено: #16  Ср Окт 05, 2011 10:07:35
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. Получили товар с России (медицинские бинты) они выставили нам счет-фактуру с НДС ставкой 10 %, правомерно ли это, т.к. экспорт облагается по 0% и счет фактура должна была быть по 0%. Что делать?


Автор: adilj
Добавлено: #17  Чт Окт 06, 2011 15:31:10
Заголовок сообщения:

Кто нибудь подскажите пожалуйста. Пришел товар с России
код ТН ВЭД - 3005905500 - ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БИНТ для медицинского назначения. облагается ли он НДСом. Так как насколько я знаю медицинсие товары освобождены от НДС. Н
езнаю как указать в заявлении 328 ставить без НДС или же 12%.



Автор: NZ
Добавлено: #18  Чт Окт 06, 2011 15:51:17
Заголовок сообщения:

adilj, пост 9


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #19  Чт Окт 06, 2011 16:39:11
Заголовок сообщения:

adilj, заполняете 328 и отмечаете графу "льгота" согласно ст 276-15 п 2.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ