» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Если получили товар с Росси с НДС, будем ли мы платить НДС в Казахстане? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Kisanya |
Добавлено: | #1  Пт Сен 23, 2011 09:51:25 |
Заголовок сообщения: | Если получили товар с Росси с НДС, будем ли мы платить НДС в Казахстане? |
Всем добрый день, возник такой вопрос, если мы купили товар у Российских поставщиков с НДС по их ставке, будем ли мы еще у себя платить ндс по ставке 12%? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #2  Пт Сен 23, 2011 09:57:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Kisanya, согласно законодательства НДС в ТС уплачивате получающия сторона. Следовательно выписка с НДС 18% вашими поставщиками неправомерна.
Разумеется будите согласно ст 276-4 п 3 Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Простите "оплачивает получающая" |
Автор: | Kisanya |
Добавлено: | #3  Пт Сен 23, 2011 10:13:41 |
Заголовок сообщения: | |
В каком документе это можно прочитать? |
Автор: | Каимова Ольга | ||||
Добавлено: | #4  Пт Сен 23, 2011 10:15:38 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В Налоговом Кодексе РК.
|
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #5  Пт Сен 23, 2011 10:19:04 |
Заголовок сообщения: | |
Kisanya, что прочитать? |
Автор: | Kisanya |
Добавлено: | #6  Пт Сен 23, 2011 10:27:43 |
Заголовок сообщения: | |
Прочитать, что поставщики не имеют право отпускать товар с НДС.. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #7  Пт Сен 23, 2011 10:29:50 |
Заголовок сообщения: | |
Вряд ли, скорее, можно почитать, что они должны знать, что экспорт - имеет нулевуюю ставку. |
Автор: | Каимова Ольга | ||||
Добавлено: | #8  Пт Сен 23, 2011 10:32:30 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Налоговый Кодекс Российской Федерации.
|
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #9  Пт Сен 23, 2011 10:44:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Kisanya, в рамках таможенного союза подписаны ряд соглашений, регламентирующих вопросы обложения косвенными налогами при перемещении товаров внутри ТС. Последний протокол № 306-IV от 30.07.2010 о порядке взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров в ТС, где четко прописано, что при взаимной торговле в ТС установлен принцип взимания косвенных налогов в "стране назначения". Так же НК РК ст 276-4 и
|
Автор: | kira28 | ||
Добавлено: | #10  Ср Сен 28, 2011 16:30:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я правильно поняла: при покупке товара у стран входящие в ТС, ндс плтит получающая сторона, т.е. мы. Так ведь потом мы этот товар реализуем здесь у себя, и платим НДС. НДС оплачиваем 2 раза? чтото я запуталась, помогите Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: или так: при получении товара с России мы платим НДС, эта сумма и будет браться в зачет, а при реализации товара у нас эта сумма к начислению? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #11  Ср Сен 28, 2011 16:41:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
Не совсем верно. При реализации товара НДС вы будите начислять на ваш оборот, а не на фактурную стоимость товара. |
Автор: | Ланана |
Добавлено: | #12  Ср Сен 28, 2011 17:04:10 |
Заголовок сообщения: | |
купили товар за 100 тенге, оплатили НДС 12 при получении товара и тут же взяли его в зачет. Затем продаете товар за 200 тенге и платите НДС свои 24 тенге |
Автор: | kira28 | ||
Добавлено: | #13  Ср Сен 28, 2011 17:08:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а можете поподробнее разъяснить, хочу полностью до конца понять все |
Автор: | Ланана |
Добавлено: | #14  Ср Сен 28, 2011 17:10:34 |
Заголовок сообщения: | |
на цифрах тоже не помогает? |
Автор: | kira28 |
Добавлено: | #15  Ср Сен 28, 2011 17:12:37 |
Заголовок сообщения: | |
ой, а я только увидела с цифрами))спасибо! |
Автор: | adilj |
Добавлено: | #16  Ср Окт 05, 2011 10:07:35 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Получили товар с России (медицинские бинты) они выставили нам счет-фактуру с НДС ставкой 10 %, правомерно ли это, т.к. экспорт облагается по 0% и счет фактура должна была быть по 0%. Что делать? |
Автор: | adilj |
Добавлено: | #17  Чт Окт 06, 2011 15:31:10 |
Заголовок сообщения: | |
Кто нибудь подскажите пожалуйста. Пришел товар с России код ТН ВЭД - 3005905500 - ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БИНТ для медицинского назначения. облагается ли он НДСом. Так как насколько я знаю медицинсие товары освобождены от НДС. Н езнаю как указать в заявлении 328 ставить без НДС или же 12%. |
Автор: | NZ |
Добавлено: | #18  Чт Окт 06, 2011 15:51:17 |
Заголовок сообщения: | |
adilj, пост 9 |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #19  Чт Окт 06, 2011 16:39:11 |
Заголовок сообщения: | |
adilj, заполняете 328 и отмечаете графу "льгота" согласно ст 276-15 п 2. |