» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Надо ли при продаже относить незавершенку на товар? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #1  Пн Сен 12, 2011 15:45:44 |
Заголовок сообщения: | Надо ли при продаже относить незавершенку на товар? |
Добрый день! Запуталась в трех соснах и прошу помощи. Строительство мобильного домика : 8110/1310,3310,3350 и т.д. отношу на затраты 7010/8110 списана себестоимость 2930/7010 отнесла на незавершенку 1330/2930 отнесла на товар а дальше ? снова по кругу ? ведь на себестоимость уже отнесла.... |
Автор: | Rashid | ||
Добавлено: | #2  Пн Сен 12, 2011 15:49:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
д2930к1310,3350-если строительство "своими силами" д2930к3310 - если строительство строительной компанией д2410 к 2930 - сдача в эксплуатацию |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #3  Пн Сен 12, 2011 16:10:00 |
Заголовок сообщения: | |
Получается вообще не трогаю 8...раздел ? Строим своими силами на продажу мобильные домики. Получается по видам затрат собираю все на 2930, потом отношу на товар ? Как списать себестоимость ? Добавлено спустя 29 минут 33 секунды: 2930/1310, 3350 и т.д. строим своими силами как дальше оприходовать товар (в виде домика) и продать его ? как списать себестоимость ? Подскажите пож. кто-нибудь ? Иногда уже не ссображаешь.... |
Автор: | Rashid | ||
Добавлено: | #4  Пн Сен 12, 2011 16:44:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
эти проводки по ос по товару будут такие: Д8110 к1310,3350 Д1320 К8110 - сдана готовая продукция на склад Д1210К6010 Д1210к3130 Д7010К1320- списана сумма себестоиомсти |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #5  Пн Сен 12, 2011 16:59:28 |
Заголовок сообщения: | |
Значит я должна делать выпуск готовой продукции? Что-то мне не очень понятен ваш расклад....или туплю уже. У меня же строительство и стоимость этих домиков с множественными нулями. Я собирала все на 2930....а дальше, потнрялась. Спасибо вам. |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #6  Пн Сен 12, 2011 17:01:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Что за домики-то? Жить будете или продадите? |
Автор: | Rashid | ||
Добавлено: | #7  Пн Сен 12, 2011 17:04:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вы же эти домики будете продавать как собственный товар (когда будет полностью дом готов). при незавершенном строительстве в конце периода предлагаю следующие проводки: Д1340К8110 |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #8  Пн Сен 12, 2011 17:22:44 |
Заголовок сообщения: | |
Rashid, не обессудьте, распишите мне пож. весь процесс ? Если домики предназначены для продажи, то может вообще здесь не участвует 2930 "Незавершенное строительство"? А обыкновенный выпуск готовой продукции ? |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #9  Пн Сен 12, 2011 17:26:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вообще ни при чем.
Обыкновенный. |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #10  Пн Сен 12, 2011 17:30:35 |
Заголовок сообщения: | |
Rashid, не обессудьте, распишите мне пож. весь процесс ? Если домики предназначены для продажи, то может вообще здесь не участвует 2930 "Незавершенное строительство"? А обыкновенный выпуск готовой продукции ? |
Автор: | Rashid | ||||
Добавлено: | #11  Пн Сен 12, 2011 17:33:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
да счет 2930 я ставил, т.к. думал что домики вы строите для собственных нужд.
сейчас временно нагружен, но вечерком постараюсь ответить |
Автор: | Ведмедь | ||||||||
Добавлено: | #12  Пн Сен 12, 2011 17:34:45 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
|
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #13  Пн Сен 12, 2011 17:45:53 |
Заголовок сообщения: | |
Три настоящих мужчин спасли меня. Спасибо вам за это. |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #14  Пн Сен 12, 2011 19:11:24 |
Заголовок сообщения: | |
Ситуация такая: 8112/1310 списываю материалы 8115/3310 всякие расходы 8113/3350 з/плата 8111/ 8112+8115+8113 далее делаю закрытие периода и ставлю галочку на "отнести затарты производства на 8111" Все, готовой продукции у меня нет и мне надо все собрать на 1341. Я делаю бу справку и по видам затрат отношу на 1341 (мобильный домик). Мне кажнтся на НП (1341) сумма должна стоять одной строкой, а у меня опять по видам. Я думаю , если будет много видов затрат, то 1341 не будет аккумулировать... Вообщем вконец запуталась... |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #15  Пн Сен 12, 2011 19:19:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это только кажется. Последним днем месяца 8111 закрывается на 1341 по видам затрат и по тем же видам затрат возвращается с 1341 на 8111. На 1341 аккумулировать и не надо, это специальный счет "для баланса". Вот только для чего бух. справку терзать. Документ же специальный по НЗП есть. |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #16  Вт Сен 13, 2011 09:30:40 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! Кое- как разобралась с выпуском готовой продукции, а тут еще появилось НЗП. Этот документ я вижу первый раз, но применив его я соберу все затраты на счете 1341 в конце месяца. В начале месяца я должна буду снова вернуть НЗП на 8111. Как это сделать? В ручную ? Я думала, что на НЗП собирается каждый месяц определенная сумма затрат нарастающим итогом и когда придет время, тогда с 1341 я создам товар, для продажи. Помогите уж теперь до конца.... Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду: Нашла кнопочку "передача сумм в производство"....потихоньку разбираюсь. Спасибо всем участникам. Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: Не проводится НЗП, что я не так делаю. Не расчитывает.....ну, что делать ? |
Автор: | Rashid | ||
Добавлено: | #17  Вт Сен 13, 2011 10:50:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
задайте этот вопрос в соответствующем разделе. Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: вот что-то схожее в 1с 8 http://balans.kz/viewtopic.php?t=14597&highlight=%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #18  Вт Сен 13, 2011 20:06:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сухари сушить. Либо в подфоруме по 7-ке поискать тему/задать вопрос. И ждать вечера, потому как днем у меня есть скакалка. |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #19  Ср Сен 14, 2011 09:16:04 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, что не оставили без внимания. С вашей помощью потихоньку разбираюсь. |