» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как отразить по НУ доп. счет-фактуру на изменение цены реализации в рамках Таможенного союза

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Кira
Добавлено: #1  Пт Сен 02, 2011 09:23:45
Заголовок сообщения: Как отразить по НУ доп. счет-фактуру на изменение цены реализации в рамках Таможенного союза

Добрый день всем, уважаемые фурумчане. Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался с таким вопросом. Партнеры, резиденты РФ, в рамках ТС, в предыдущей партии поставки (в марте 2011) выставили неверную цену реализации. Текущей датой выставляют дополнительную счет-фактуру на разницу в цене. Как мы по налоговому учету можем отразить данную операцию?


Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Пт Сен 02, 2011 18:23:24
Заголовок сообщения:

Кira говорит:
Текущей датой выставляют дополнительную счет-фактуру на разницу в цене.

Суммы по счет-фактуре к доплате или минусовые?



Автор: Кira
Добавлено: #3  Чт Сен 08, 2011 22:04:26
Заголовок сообщения:

к доплате, ошибочно указали цену меньшую, чем должны были


Автор: Кira
Добавлено: #4  Пн Сен 12, 2011 15:19:26
Заголовок сообщения:

Помогите пожалуйста, если кто сталкивались с такой ситуацией


Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Пн Сен 12, 2011 15:33:24
Заголовок сообщения:

Кira, нужно делать отзыв прежней ф.328.00 методом внесения изменений и дополнений, одновременно с отзывом подать новую ф.328.00 и дополнительную ф.320.00 с корректировками сумм, увеличив стоимость и соответственно налогооблагаемую базу и увеличится сумма НДС.


Автор: Кira
Добавлено: #6  Пн Сен 12, 2011 17:34:59
Заголовок сообщения:

извиняюсь, возможно за глупый вопрос, но наш бухгалтер по налогам с уверенностью говорила о том, что изменения в данную форму не вносятся. Или были внесены изменения в законодательство, которые бухгалтер пропустил?


Автор: Lanach
Добавлено: #7  Пн Сен 12, 2011 17:56:16
Заголовок сообщения:

Приказ Министра финансов РК от «16» июля 2010 года № 355
7. Внесение изменений и дополнений в Заявление налогоплательщиком производится путем отзыва ранее представленного Заявления с одновременным представлением нового Заявления.
При этом регистрация нового Заявления налоговым органом производится текущей датой, а в целях принятия мер налогового контроля и определения срока уплаты косвенных налогов датой представления нового Заявления признается дата приема отзываемого Заявления.
8. В случае отзыва Заявления с целью внесения изменений и дополнений в лицевых счетах налогоплательщика налоговым органом производится начисление (уменьшение) соответствующих сумм косвенных налогов на основании дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, предусмотренной пунктом 12 настоящих Правил.



Автор: LALA
Добавлено: #8  Вт Июл 22, 2014 14:56:55
Заголовок сообщения:

Поставщики из РФ указали неверную сумму в счет-фактуре и накладной. Теперь готовят минусовую счет-фактуру. У нас отчет по форме 320.00 уже сдан. Возможно ли предоставить дополнительную форму с уменьшением суммы НДС по ТС на основании минусовой счф. В кодексе нашла нашла только о возврате товаров.


Автор: Татьяна Б
Добавлено: #9  Ср Янв 20, 2016 13:26:47
Заголовок сообщения:

LALA говорит:
Поставщики из РФ указали неверную сумму в счет-фактуре и накладной. Теперь готовят минусовую счет-фактуру. У нас отчет по форме 320.00 уже сдан. Возможно ли предоставить дополнительную форму с уменьшением суммы НДС по ТС на основании минусовой счф. В кодексе нашла нашла только о возврате товаров.

У нас аналогичная ситуация. Вы решили этот вопрос и как?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ