» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Нужно ли заполнять 300.05, если мы начислили НДС по бонусам выставленным нерезизиденту?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Татьяна*
Добавлено: #1  Чт Июл 21, 2011 10:09:02
Заголовок сообщения:

SNika,
Спасибо, я уже разобралась, сама себя запутала. Мы выставляем им счет на бонусы, поэтому это наш налогооблагаемый доход.



Автор: SNika
Добавлено: #2  Чт Июл 21, 2011 09:15:26
Заголовок сообщения:

Татьяна, вы выставили нерезиденту бонусы или он вам?

Приложение 300.05 заполняется по услугам, приобретенным у нерезидента и являющихся объектом обложения НДС согл ст. 241 (п. 7 Правил составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00).



Автор: Татьяна*
Добавлено: #3  Вт Июл 19, 2011 15:15:38
Заголовок сообщения: Нужно ли заполнять 300.05, если мы начислили НДС по бонусам выставленным нерезизиденту?

Всем, здраствуйте!
Помогите разобраться. Нужно ли заполнять приложение 300.05, если мы начислили НДС по выставленным нерезиденту бонусам, маркетинговой поддержке? Или достаточно отразить эти суммы по стр. 300.06.03 и 300.06.020?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ